Ministru kabineta rīkojums Nr. 524
Rīgā 2025. gada 26. augustā (prot. Nr. 33 23. §)
Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2026. gada budžeta apstiprināšanu
2. No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2026. gada ieņēmumiem paredzēt 1 539 263 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
3
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs A. Švinka
PielikumsMinistru kabineta
2025. gada 26. augusta
rīkojumam Nr. 524
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2026.–2028. gadam
Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods | Grupas, apakšgrupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2024. gada izpilde | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns | 2027. gada plāns | 2028. gada plāns |
P0 | | 17000–21700 | Resursi izdevumu segšanai | 6 529 019 | 7 763 091 | 7 806 527 | 8 174 847 | 8 622 525 |
| | 18.3.1.4. | Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 205 942 | | | | |
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā | 6 323 077 | 7 763 091 | 7 806 527 | 8 174 847 | 8 622 525 |
– no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem | 1 116 516 | 1 196 122 | 1 179 821 | 1 179 821 | 1 179 821 |
– no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā | 874 926 | 1 214 869 | 1 539 263 | 1 514 831 | 1 631 059 |
– no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu | 4 331 635 | 5 352 100 | 5 087 443 | 5 480 195 | 5 811 645 |
B000 | | 1000–9000 | Izdevumi – kopā | 6 269 603 | 7 611 340 | 7 714 747 | 8 064 258 | 8 550 348 |
| | 1000–4000; 6000–7000 | Uzturēšanas izdevumi | 6 251 327 | 7 589 340 | 7 696 247 | 8 037 758 | 8 530 348 |
| | 1000–2000 | Kārtējie izdevumi | 6 185 210 | 7 545 590 | 7 652 497 | 7 994 008 | 8 486 598 |
| | 1000 | Atlīdzība | 5 080 138 | 6 339 727 | 6 445 809 | 6 743 868 | 7 213 026 |
| | 2000 | Preces un pakalpojumi | 1 105 072 | 1 205 863 | 1 206 688 | 1 250 140 | 1 273 572 |
| | 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 66 117 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 |
| | 7600–7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 39 441 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| | 7700 | Starptautiskā sadarbība | 39 441 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| | 7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 26 676 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| | 7812 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) | 26 676 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| | 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 18 276 | 22 000 | 18 500 | 26 500 | 20 000 |
| | 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 18 276 | 22 000 | 18 500 | 26 500 | 20 000 |
P1M | | [17000–21700]–[1000–9000] | Finansiālā bilance | 259 416 | 151 751 | 91 780 | 110 589 | 72 177 |
F 00 00 00 00 | | F 00 00 00 00 | Finansēšana | –259 416 | –151 751 | –91 780 | –110 589 | –72 177 |
| | F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | –259 416 | –151 751 | –91 780 | –110 589 | –72 177 |
| | F21 01 00 00 | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) | –259 416 | –151 751 | –91 780 | –110 589 | –72 177 |