Ministru kabineta
rīkojums Nr.153
Rīgā 2010.gada 18.martā (prot. Nr.11
56.§)
Grozījumi
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājumā
1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumā (atbalstīts ar Ministru kabineta
2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124., 130.,
159., 168., 179.nr.; 2009, 18., 29., 31., 35., 49., 78., 96.,
99., 114., 121., 128., 145., 169., 184.nr.; 2010, 2., 33.nr.)
šādus grozījumus:
1.1. 3.1.1.pasākumā "Profesionālās izglītības
infrastruktūra":
1.1.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.1.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.1.1. Profesionālās izglītības
infrastruktūra |
96 852 537
|
96 825 537
|
83
582 292
|
13 243 245
|
0
|
2. |
3.1.1.1. Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
profesionālās izglītības programmu īstenošanai |
93 531 119
|
93 531 119
|
80 782 037
|
12 749 082
|
0
|
3. |
3.1.1.2.
Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību
aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās |
3 294 418
|
3 294 418
|
2 800 255
|
494 163
|
0"
|
1.1.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.2. 3.1.2.pasākumā "Augstākās izglītības
infrastruktūra":
1.2.1. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā
redakcijā:
"Ieviešana
Nr.
p.k.
|
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums
|
Projektu
atlases veids
|
Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde
|
Funkcijas
|
Sadarbības
iestāde
|
Funkcijas
|
1. |
3.1.2.1.1. Augstākās izglītības
iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu
kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem |
IPIA |
IZM |
1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk.
vērtēšanas kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma
pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu
līmenī
6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju ietvaros)
|
VIAA |
1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu
2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju ietvaros)
|
2. |
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas
studiju programmu attīstība aviācijas nozarē |
IPIA |
IZM |
1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk.
vērtēšanas kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma
pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu
līmenī
6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju ietvaros)
|
VIAA |
1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu
2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju ietvaros)"
|
1.2.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra |
145 626 308
|
134 638 568
|
124 145 194
|
10 493 374
|
10 987 740
|
2. |
3.1.2.1.
Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana,
tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas
iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem |
145 626 308
|
134 638 568
|
124 145 194
|
10 493 374
|
10 987 740
|
3. |
3.1.2.1.1. Augstākās
izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā
skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī
personām ar funkcionāliem traucējumiem |
143 207 426
|
132 219 686
|
121 726 312
|
10 493 374
|
10 987 740
|
4. |
3.1.2.1.2. Jaunu
koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē |
2 418 882
|
2 418 882
|
2 418 882
|
0
|
0"
|
1.2.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.3. 3.1.3.pasākumā "Izglītības infrastruktūra
vispārējo prasmju nodrošināšanai":
1.3.1. svītrot 59.punktā vārdus "kā arī nodrošinot
autotransportu skolēnu pārvadāšanai";
1.3.2. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:
"61. Finansējuma saņēmēji: Novada vai republikas pilsētas
pašvaldība.";
1.3.3. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:
"62. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma
apjoms: No 500 000 EUR līdz 792 977 EUR.";
1.3.4. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.3.5. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.1.3. Izglītības infrastruktūra vispārējo
prasmju nodrošināšanai |
46 973
316
|
46 973
316
|
41 537 105
|
5 436
211
|
0
|
2. |
3.1.3.1.
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana |
30 876 699
|
30 876 699
|
26 245 194
|
46 315 05
|
0
|
3. |
3.1.3.2. Atbalsts
vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai |
3171911
|
3171911
|
3171911
|
0
|
0
|
4. |
3.1.3.3.
Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem |
12 924 706
|
12 924 706
|
12 120 000
|
804 706
|
0
|
5. |
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošana |
7 560 000
|
7 560 000
|
7 560 000
|
0
|
0
|
6. |
3.1.3.3.2.
Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem |
5 364 706
|
5 364 706
|
4 560 000
|
804 706
|
0"
|
1.3.6. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.4. svītrot 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un
sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.5. 3.1.5.pasākumā "Veselības aprūpes
infrastruktūra":
1.5.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas datums";
1.5.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
1. |
3.1.5. Veselības
aprūpes infrastruktūra |
243 850
094
|
223 970
396
|
207 272
580
|
16 697
816
|
19 879
698
|
2. |
3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes
attīstība |
26 197 647
|
22 268 000
|
22 268 000
|
0
|
3 929 647
|
3. |
3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla
attīstība |
5 236 000
|
4 450 600
|
4 450 600
|
0
|
785 400
|
4. |
3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru
attīstība |
20 961 647
|
17 817 400
|
17 817 400
|
0
|
3 144 247
|
5. |
3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās
palīdzības attīstība |
10 925 388
|
10 925 388
|
9 286 580
|
1 638 808
|
0
|
6. |
3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstība |
206 727 059
|
190 777 008
|
175 718 000
|
15 059 008
|
15 950 051
|
7. |
3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes
attīstība |
192 644 705
|
176 724 928
|
163 748 000
|
12 976 928
|
15 919 777
|
8. |
3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas attīstība |
14 082 354
|
14 052 080
|
11 970 000
|
2 082 080
|
30 274"
|
1.5.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.6. 3.2.1.pasākumā "Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība":
1.6.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.6.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.2.1. Pieejamības un transporta sistēmas
attīstība |
378 958
153
|
374 546
388
|
322 114
430
|
52 431
958
|
4 411
765
|
2. |
3.2.1.1. Valsts
1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana |
247 058 824
|
247 058 824
|
210 000 000
|
37 058 824
|
0
|
3. |
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās |
70 588 235
|
70 588 235
|
60 000 000
|
10 588 235
|
0
|
4. |
3.2.1.3. Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā |
31 899 329
|
31 899 329
|
27 114 430
|
4 784 899
|
0
|
5. |
3.2.1.3.1. Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas |
18 127 294
|
18 127 294
|
15 408 200
|
2 719 094
|
0
|
6. |
3.2.1.3.2. Satiksmes
drošības uzlabojumi Rīgā |
13 772 035
|
13 772 035
|
11 706 230
|
2 065 805
|
0
|
7. |
3.2.1.4. Mazo ostu
infrastruktūras uzlabošana |
5 882 353
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
882 353
|
8. |
3.2.1.5. Publiskais
transports ārpus Rīgas |
23 529 412
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
3 529 412"
|
1.6.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.7. 3.2.2.pasākumā "IKT infrastruktūra un
pakalpojumi":
1.7.1. izteikt 253.punktu šādā redakcijā:
"253. Projekta minimālais un maksimālais finansējuma
apjoms ir no 150 000 EUR līdz 5 000 000
EUR.";
1.7.2. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu uzsākšanas datums";
1.7.3. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi |
193 102
786
|
189 716
524
|
189 076
232
|
640
292
|
3 386
262
|
2. |
3.2.2.1.
Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu
attīstība |
155 299 057
|
155 299 057
|
155 299 057
|
0
|
0
|
3. |
3.2.2.1.1.
Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība |
140 785 764
|
140 785 764
|
140 785 764
|
0
|
0
|
4. |
3.2.2.1.2.
Izglītības iestāžu informatizācija |
14 513 293
|
14 513 293
|
14 513 293
|
0
|
0
|
5. |
3.2.2.2. Publisko
interneta pieejas punktu attīstība |
4 268 616
|
4 268 616
|
3 628 324
|
640 292
|
0
|
6. |
3.2.2.3.
Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla
attīstība) |
22 575 081
|
19 188 819
|
19 188 819
|
0
|
3 386 262
|
7. |
3.2.2.4. Valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana |
10 960 032
|
10 960 032
|
10 960 032
|
0
|
0
|
8. |
3.2.2.4.1. Valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana |
10 960 032
|
10 960 032
|
10 960 032
|
0
|
0
|
9. |
3.2.2.4.2.
Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana |
0
|
0
|
0
|
0
|
0"
|
1.7.4. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.8. 3.3.1.pasākumā "Liela mēroga transporta
infrastruktūras uzlabojumi un attīstība":
1.8.1. svītrot 303.punktu;
1.8.2. papildināt apakšnodaļu
"Aktivitātes" ar 345.1, 345.2,
345.3, 345.4, 345.5 un
345.6 punktu šādā redakcijā:
"345.1 3.3.1.6.aktivitāte.
Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu
nodrošināšana.
345.2 Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas
ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā
Karostas kanāla sanāciju saskaņā ar Baltijas jūras rīcības
plānu.
345.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sanācijas
pasākumu īstenošanai ostas akvatorijā, ja piesārņojums ar
smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās
normas un šī teritorija ir atzīta par prioritāti Nacionālajā
vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu
(1.kategorija), un nevar piemērot principu "piesārņotājs
maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma
radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un
pienākumu pārņēmēja.
345.4 Mērķa grupa: Pašvaldība, ostu kravu
pārvadājumu nosūtītāji un saņēmēji.
345.5 Finansējuma saņēmēji: speciālās ekonomiskās
zonas pārvalde, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir
zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas
vēsturiski piesārņotā vieta.
345.6 Maksimālais projekta Kohēzijas fonda
finansējuma apjoms: 15 750 000 EUR.";
1.8.3. izteikt 346.punktu šādā redakcijā:
"346. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts.
Jebkurš sabiedriskā sektora atbalsts šīs programmas ietvaros
sniedzams saskaņā ar procedurālām un materiālām tiesību normām,
kuras regulē valsts atbalstu un ir spēkā minētā sabiedriskā
sektora atbalsta piešķiršanas brīdī.";
1.8.4. papildināt 348.punkta pirmo teikumu aiz
vārdiem "Projekti, kas saistīti ar" ar vārdiem
"Liepājas Karostas kanāla sanāciju";
1.8.5. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā
redakcijā:
"Ieviešana
Nr.
p.k.
|
Aktivitātes/
aktivitātes numurs un nosaukums
|
Projektu
atlases veids
|
Atbildīgā
iestāde
|
Funkcijas
|
Sadarbības
iestāde
|
Funkcijas
|
1. |
3.3.1.1.
TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi |
IPIA
|
SM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
|
|
|
|
|
|
|
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
2. |
3.3.1.2.
TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība
(Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras
attīstība un Rail Baltica) |
IPIA
|
SM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana.
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
3. |
3.3.1.3. Lielo ostu
infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu"
ietvaros |
IPIA
|
SM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
4. |
3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras
attīstība |
IPIA
|
SM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
5. |
3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras
uzlabojumi sasaistei ar TEN-T |
IPIA
|
SM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
6. |
3.3.1.6. Liepājas Karostas
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-"
|
1.8.6. papildināt apakšnodaļu "Paskaidrojums
projektu atlases veida izveidei" ar 357.1 punktu
šādā redakcijā:
"357.1 3.3.1.6. Liepājas Karostas
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana - izvēlēta
ierobežota atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs -
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.";
1.8.7. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
KF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras
uzlabojumi un attīstība |
840 666
413
|
777 073
304
|
714 566
451
|
62 506
853
|
63 593
109
|
2. |
3.3.1.1. TEN-T
autoceļu tīkla uzlabojumi |
351 050 321
|
351 050 321
|
298 392 773
|
52 657 548
|
0
|
3. |
3.3.1.2. TEN-T
dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu
dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail
Baltica) |
153 524 941
|
130 496 200
|
130 496 200
|
0
|
23 028 741
|
4. |
3.3.1.3. Lielo ostu
infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu"
ietvaros |
196 816 606
|
170 244 115
|
167 294 115
|
2 950 000
|
26 572 491
|
5. |
3.3.1.4. Lidostu
infrastruktūras attīstība |
74 749 767
|
63 537 302
|
63 537 302
|
0
|
11 212 465
|
6. |
3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar
TEN-T
|
45 995 366
|
45 995 366
|
39 096 061
|
6 899 305
|
0
|
7. |
3.3.1.6. Liepājas
Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu
nodrošināšana |
18 529 412
|
15 750 000
|
15 750 000
|
0
|
2 779 412"
|
1.8.8. papildināt tabulas "Uzraudzības
rādītāji" sadaļu "Iznākuma rādītāji" ar 6.rindu
šādā redakcijā:
"6. Piesārņotās vietas
platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha |
0
|
0
|
43
|
3.3.1.6.aktivitāte |
-"
|
1.8.9. papildināt tabulas "Uzraudzības rādītāju
teritoriālais iedalījums" sadaļu "Iznākuma
rādītāji" ar 6.rindu šādā redakcijā:
"6. Piesārņotās
vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma,
ha |
Rīga |
0
|
0
|
0
|
Vidzeme |
0
|
0
|
0
|
Kurzeme |
0
|
0
|
43,0
|
Zemgale |
0
|
0
|
0
|
Latgale |
0
|
0
|
0"
|
1.9. 3.3.2.pasākumā "Ilgtspējīgas transporta
sistēmas attīstība":
1.9.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.9.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
KF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.3.2. Ilgtspējīgas
transporta sistēmas attīstība |
167 529 412
|
142 400 000
|
142 400 000
|
0
|
25 129 412
|
2. |
3.3.2.1. Ilgtspējīga
sabiedriskā transporta sistēmas attīstība |
167 529 412
|
142 400 000
|
142 400 000
|
0
|
25 129 412"
|
1.9.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.10. 3.4.1.pasākumā "Vide":
1.10.1. svītrot 398., 400., 401., 402. un 403.punktu;
1.10.2. svītrot 419.punktā vārdus "speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldes";
1.10.3. svītrot 423., 424., 437., 438., 439., 440. un
441.punktu;
1.10.4. izteikt 444.punkta otro teikumu šādā
redakcijā:
"Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un vides risku
novēršanas projektus vērtēs, paredzot kritērijus ietekmes uz
teritorijas līdzsvarotu attīstību novērtēšanai.";
1.10.5. izteikt 447.punktu šādā redakcijā:
"447. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes
"Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Īstenojot
pasākumus, ieguvēji būs iedzīvotāji apdzīvotās vietās, kurās ir
līdz 2000 iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāji pašvaldībās, kur tiks
likvidēts vēsturiskais piesārņojums un samazināts vides risks.
Izveidojot infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju
apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates
objektiem.";
1.10.6. svītrot 448.punktā vārdus un skaitli
"infrastruktūras izveide Natura 2000
teritorijās";
1.10.7. izteikt 449.punktu šādā redakcijā:
"449. Kopumā pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo
prioritāti "Informācijas sabiedrība".";
1.10.8. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā
redakcijā:
"Ieviešana
Nr.
p.k.
|
Aktivitātes/
apakšaktivitātes numurs un nosaukums
|
Projektu
atlases veids
|
Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā iestāde
|
Funkcijas
|
Sadarbības
iestāde
|
Funkcijas
|
1. |
3.4.1.1.
Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās, kurās
iedzīvotāju skaits ir līdz 2000
|
APIA
|
VIDM
|
1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un
pasākumu līmenī
|
CFLA
|
1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu
līmenī
|
2. |
3.4.1.3. Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras
izveide |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
3. |
3.4.1.4. Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
4. |
3.4.1.5.1. Pļaviņu
un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
5. |
3.4.1.5.2.
Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai |
APIA
|
VIDM
|
1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Informācijas un publicitātes pasākumi pasākumu un
aktivitāšu līmenī
|
CFLA
|
1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu
līmenī"
|
1.10.9. izteikt 451.punktu šādā redakcijā:
"451. 3.4.1.3. un 3.4.1.4.aktivitātē un
3.4.1.5.1.apakšaktivitātē noteikts ierobežots finansējuma
saņēmēju loks, jo ir zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji.
Ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams
apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.";
1.10.10. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.4.1. Vide |
235 163
167
|
229 932
547
|
194 767
383
|
35 165
164
|
5 230
620
|
2. |
3.4.1.1.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 2000 |
168 816 215
|
163 585 595
|
143 493 781
|
20 091 814
|
5 230 620
|
3. |
3.4.1.3. Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības
infrastruktūras izveide |
3 023 602
|
3 023 602
|
3 023 602
|
0
|
0
|
4. |
3.4.1.4. Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija |
47 500 000
|
47 500 000
|
33 250 000
|
14 250 000
|
0
|
5. |
3.4.1.5. Vides risku
samazināšana |
15 823 350
|
15 823 350
|
15 000 000
|
823 350
|
0
|
6. |
3.4.1.5.1. Pļaviņu
un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana |
10 823 350
|
10 823 350
|
10 000 000
|
823 350
|
0
|
7. |
3.4.1.5.2.
Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai |
5 000 000
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0"
|
1.10.11. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa
kategorizācijas kategorijām";
1.10.12. svītrot tabulas "Uzraudzības rādītāji"
sadaļas "Iznākuma rādītāji" 2., 3. un 8.rindu un
sadaļas "Rezultāta rādītāji" 3.rindu;
1.10.13. izteikt tabulas "Uzraudzības rādītāju
teritoriālais sadalījums" sadaļas "Iznākuma
rādītāji" 2.rindu šādā redakcijā:
"Piesārņotās
vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma,
ha |
Rīga |
0
|
0
|
4,5
|
Vidzeme |
0
|
0
|
0
|
Kurzeme |
0
|
0
|
0
|
Zemgale |
0
|
2,5
|
2,5
|
Latgale |
0
|
0
|
0"
|
1.11. 3.4.2.pasākumā "Tūrisms":
1.11.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.11.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.4.2.Tūrisms |
25 882
353
|
25 882
353
|
22 000
000
|
3 882
353
|
0
|
2. |
3.4.2.1.
Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība |
25 882 353
|
25 882 353
|
22 000 000
|
3 882 353
|
0
|
3. |
3.4.2.1.1. Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana
un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta
attīstībai |
17 647 059
|
17 647 059
|
15 000 000
|
2 647 059
|
0
|
4. |
3.4.2.1.2.
Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība |
8 235 294
|
8 235 294
|
7 000 000
|
1 235 294
|
0
|
5. |
3.4.2.1.3.
Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā
tūrisma produkta attīstība |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. |
3.4.2.2. Tūrisma
informācijas sistēmas attīstība |
0
|
0
|
0
|
0
|
0"
|
1.11.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.12. 3.4.3.pasākumā "Kultūrvides
sociālekonomiskā ietekme":
1.12.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.12.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums,
EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais
finansējums,
EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.4.3. Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme |
41 405 929
|
38 560 186
|
33 203 018
|
5 357 168
|
2 845 743
|
2. |
3.4.3.1.
Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru
izveide |
24 925 605
|
24 925 605
|
21 186 764
|
3 738 841
|
0
|
3. |
3.4.3.2.
Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu
atjaunošana |
10 788 838
|
10 788 838
|
9 170 511
|
1 618 327
|
0
|
4. |
3.4.3.3. Atbalsts
kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā |
5 691 486
|
2 845 743
|
2 845 743
|
0
|
2 845 743"
|
1.12.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.13. 3.4.4.pasākumā "Mājokļu
energoefektivitāte":
1.13.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.13.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.4.4. Mājokļa energoefektivitāte |
121 902
302
|
76 219
240
|
72 935
963
|
3 283
277
|
45 683
062
|
2. |
3.4.4.1.
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi |
108 769 195
|
63 086 133
|
63 086 133
|
0
|
45 683 062
|
3. |
3.4.4.2. Sociālo
dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi |
13 133 107
|
13 133 107
|
9 849 830
|
3 283 277
|
0"
|
1.13.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.14. 3.5.1.pasākumā "Vides aizsardzības
infrastruktūra":
1.14.1. papildināt apakšnodaļu "Aktivitātes" ar
562.1, 562.2, 562.3,
562.4, 562.5, 562.6,
562.7, 562.8, 562.9 un
562.10punktu šādā redakcijā:
"562.1 3.5.1.3.aktivitāte. Infrastruktūras
izveide Natura 2000 teritorijās.
562.2 Aktivitātes mērķis: Saglabāt Latvijas dabas
vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām,
valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst
esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot
maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā
un atjaunošanā.
562.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts
infrastruktūras izveidei intensīvi apmeklētās Natura 2000
teritorijās, kurām izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai
samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus
tūrisma attīstībai. Tiks atbalstīta taku (tai skaitā laipas,
trepes, tiltiņi), labiekārtotu atpūtas vietu, dažādu informatīvo
zīmju un tematisku informācijas stendu (tai skaitā administratīvo
zīmju, informatīvo stendu, kas ietver pamatinformāciju par Natura
2000 teritoriju) izveide un izvietošana dabā, stāvlaukumu
(apmeklētāju transportam) izveide, jaunu taku maršrutu izveide,
skatu torņu būvniecība un cita infrastruktūra, kas nepieciešama
Natura 2000 teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai,
sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī informatīvo
stendu izveide par Natura 2000 teritorijām ārpus šo teritoriju
robežām.
562.4 Mērķa grupa: Aizsargājamo dabas
teritoriju administrācijas, apmeklētāji, komersanti, kas sniedz
ar tūrismu saistītos pakalpojumus.
562.5 Finansējuma saņēmēji: Valsts iestādes,
kuru kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzība un apsaimniekošana.
562.6 3.5.1.4.aktivitāte. Vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstība.
562.7 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt atbildīgās
institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un
patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā
arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un
efektivitāti.
562.8 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts vides
monitoringa un kontroles sistēmas nodrošināšanai un attīstībai.
Tiks atbalstītas gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma
un iekārtu piegādes, virszemes un pazemes ūdeņu paraugu
ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana, laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
prioritāro bīstamo vielu analīzēm, kuģa iegāde un atbilstoša
ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības,
vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā.
562.9 Mērķa grupa: Vides monitoringa un kontroles
iestādes.
562.10 Finansējuma saņēmēji: Valsts vides
dienests.";
1.14.2. izteikt 570.punkta trešo teikumu šādā
redakcijā:
"Vides monitoringa sistēmas uzlabošanas pasākumi netiešā
veidā atstās pozitīvu ietekmi uz noteiktu iedzīvotāju grupu
veselības stāvokli. Izveidojot infrastruktūru Natura 2000
teritorijās un infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju
apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates
objektiem.";
1.14.3. izteikt 572.punktu šādā redakcijā:
"572. Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo
prioritāti, izņemot 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un
kontroles sistēmas attīstība", kuras ietvaros tiks sniegts
atbalsts projektiem, kas paredz sabiedrības informētības
uzlabošanu vides aizsardzības jomā.";
1.14.4. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā
redakcijā:
"Ieviešana
Nr.
p.k.
|
Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums
|
Projektu
atlases veids
|
Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde
|
Funkcijas
|
Sadarbības
iestāde
|
Funkcijas
|
1. |
3.5.1.1.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
2. |
3.5.1.2.1. Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
3. |
3.5.1.2.2. Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
4. |
3.5.1.2.3. Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība |
APIA
|
VIDM
|
1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un
pasākumu līmenī
|
CFLA
|
1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu
līmenī
|
5. |
3.5.1.3.
Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-
|
6. |
3.5.1.4. Vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstība |
IPIA
|
VIDM
|
1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un
pasākumu līmenī
|
-
|
-"
|
1.14.5. aizstāt 574.punktā skaitļus un vārdu
"3.5.1.1., 3.5.1.2.1. un 3.5.1.2.2." ar skaitļiem un
vārdu "3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3. un
3.5.1.4.";
1.14.6. izteikt tabulu "Finanšu plāns"
šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
KF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra |
711 121
086
|
620 602
817
|
575 710
102
|
44 892
715
|
90 518
269
|
2. |
3.5.1.1.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 |
477 684 406
|
464 042 608
|
429 510 102
|
34 532 506
|
13 641 798
|
3. |
3.5.1.2. Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
215 599 999
|
138 723 528
|
129 500 000
|
9 223 528
|
76 876 471
|
4. |
3.5.1.2.1. Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija |
28 823 528
|
28 823 528
|
19 600 000
|
9 223 528
|
0
|
5. |
3.5.1.2.2. Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
47 176 471
|
40 100 000
|
40 100 000
|
0
|
7 076 471
|
6. |
3.5.1.2.3. Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība |
139 600 000
|
69 800 000
|
69 800 000
|
0
|
69 800 000
|
7. |
3.5.1.3.
Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās |
6 500 000
|
6 500 000
|
6 500 000
|
0
|
0
|
8. |
3.5.1.4. Vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstība |
11 336 681
|
11 336 681
|
10 200 000
|
1 136 681
|
0"
|
1.14.7. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa
kategorizācijas kategorijām";
1.14.8. izteikt tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā
redakcijā:
"Uzraudzības
rādītāji
Nr.
p.k.
|
Rādītāji
|
Kvantifikācija 2004.gadā
|
Kvantifikācija 2009.gadā
|
Kvantifikācija 2013.gadā
|
Saiknes ar
investīciju virzienu pamatojums
|
Aprēķina
skaidrojums
|
Iznākuma
rādītāji
|
1. |
Papildu iedzīvotāju skaits, uz
ko vērsti ūdenssaimniecības projekti |
0
|
1,43 milj.
|
1,67 milj. |
3.5.1.1.aktivitāte |
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
uzlabošana plānota 88 aglomerācijās, kurās kopējais
iedzīvotāju skaits ir 1,67 milj. |
2. |
Rekultivēto, normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits |
176
|
206
|
261
|
3.5.1.2.1.apakšaktivitāte |
Plānots, ka ar KF atbalstu
2009.gadā papildus tiks rekultivētas 30 izgāztuves, līdz
2013.gadam - kopā 85 izgāztuves |
3. |
Papildu iedzīvotāju skaits, uz
ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti |
0
|
1,3 milj.
|
2,19 milj.
|
3.5.1.2.2.apakšaktivitāte |
Plānots, ka 100 % pilsētu un 80
% lauku iedzīvotāju būs pieejami kvalitatīvi atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumi |
4. |
Dalītās atkritumu savākšanas
punktu skaits |
1150
|
4030
|
8640
|
3.5.1.2.3. apakšaktivitāte |
Plānots, ka ar KF atbalstu uz
2009.g. papildus tiks ierīkoti 2880 punkti, uz
2013.g. - 7490 punkti |
5. |
Izvietoto robežzīmju skaits
Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā |
150
|
6 200
|
18 000
|
3.5.1.3.aktivitāte |
|
6. |
Antropogēno slodzi samazinošo
infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās |
0
|
20
|
50
|
3.5.1.3.aktivitāte |
|
7. |
Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un
gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits |
2
|
1
|
4
|
3.5.1.4.aktivitāte |
Jānodrošina četru ES direktīvu
prasību pilnīga izpilde vides stāvokļa kontrolei un
uzraudzībai (monitorings). 2004.gadā tika īstenotas tajā
brīdī spēkā esošo ES direktīvu prasības, nodrošinot daļēju
kontroli un uzraudzību |
Rezultāta
rādītāji
|
8. |
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumi, % |
9 %
|
56 %
|
62 %
|
3.5.1.1.aktivitāte |
2004.g. norādīts
iedz. īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. apdzīvotās
vietās ar iedz. skaitu, mazāku par 2000; 2009.g., 2013.g.
norādīts, kādu palielinājumu sasniegs ar Kohēzijas fonda
finansējumu |
9. |
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes
pakalpojumi, % |
44 %
|
59 %
|
66 %
|
3.5.1.1.aktivitāte |
10. |
Dalītās atkritumu savākšanas
infrastruktūras nodrošinājums |
vidēji 1 punkts uz 2000
iedz.
|
vidēji 1 punkts uz 800
iedz.
|
vidēji 1 punkts uz 500
iedz.
|
3.5.1.2.3.apakšaktivitāte |
|
11. |
Natura 2000 teritorijas, uz
kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti
(skaits) |
6
|
15
|
35
|
3.5.1.3.aktivitāte |
Natura 2000 teritoriju skaits,
kur atbilstoši izdalītajam indikatīvajam finansējumam varēs
izveidot infrastruktūru" |
1.15. 3.5.2.pasākumā "Enerģētika":
1.15.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.15.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
KF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.5.2. Enerģētika |
189 800
000
|
94 900
000
|
94 900
000
|
0
|
94 900
000
|
2. |
3.5.2.1. Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai |
120 440 000
|
60 220 000
|
60 220 000
|
0
|
60 220 000
|
3. |
3.5.2.2.
Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība |
69 360 000
|
34 680 000
|
34 680 000
|
0
|
34 680 000
|
4. |
3.5.2.3. Vēja
elektrostaciju attīstība |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. |
3.5.2.4. Daugavas
hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija |
0
|
0
|
0
|
0
|
0"
|
1.15.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.16. 3.6.prioritātē "Policentriska
attīstība":
1.16.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.16.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.6.1. Policentriska attīstība |
309 453 278
|
309 453
278
|
263 035
286
|
46 417
992
|
0
|
2. |
3.6.1.1.
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai |
297 688 573
|
297 688 573
|
253 035 286
|
44 653 287
|
0
|
3. |
3.6.1.2. Rīgas
pilsētas ilgtspējīga attīstība |
11 764 705
|
11 764 705
|
10 000 000
|
1 764 705
|
0"
|
1.16.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.16.4. papildināt prioritāti ar 3.6.2.pasākumu
"Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes
sekmēšanai" šādā redakcijā:
"3.6.2. pasākums
"Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes
sekmēšanai"
Šķērsfinansējums
633.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes
ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem, finansējuma
saņēmējiem tiks dota iespēja projektā paredzēt darbības
atbilstoši Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to
paredz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar
ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
(EK) Nr. 1260/1999, 34 (2) pants un tālāk minētie
ierobežojumi.
633.2 3.6.2.pasākuma "Komplekss
atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros
šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10 % no prioritātes
īstenošanai plānotā ERAF finansējuma. Šķērsfinansējuma
piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem, kuri
īstenos projektus šādas aktivitātes ietvaros:
633.3 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai (līdz 1,1 milj. EUR jeb
10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF
finansējuma).
Aktivitātes
633.4 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai.
633.5 Aktivitātes mērķis: Veicināt to lielāko (pēc
iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru konkurētspējas
nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības
centriem un to piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas
kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā
un tas jāpapildina, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības
programmām sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras
(dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko
pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes
sekmēšanai.
633.6 Atbalsta veids: Normatīvajos aktos par
pašvaldību darbību noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas
infrastruktūras izveide vai uzlabošana saimnieciskas darbības
sekmēšanai, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto
pakalpojumu izveide saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā
noteiktajām prioritātēm.
633.7 Mērķa grupa: Novadu pašvaldību un apkārtējo
teritoriju iedzīvotāji un komersanti.
633.8 Finansējuma saņēmēji: Limbažu, Ogres,
Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas,
Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas,
Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības.
Saskaņa ar
horizontālajām prioritātēm
Teritorijas
līdzsvarota attīstība
633.9 Investējot novadu pašvaldību attīstības
centru konkurētspējas un funkcionālo saišu ar apkārtējām
teritorijām nostiprināšanā, tiks veicināta valsts policentriska
apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem
teritoriju līdzsvarotai attīstībai.
Makroekonomiskā
stabilitāte
633.10 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu
pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks veicināta
novadu pašvaldību attīstības centru pievilcība, sakārtojot
uzņēmējdarbības infrastruktūru, nodrošinot sabiedrisko
pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīvotspējīgu uzņēmumu
veidošanos, darba vietu pieejamību un sasniedzamību, tādā veidā
sekmējot ekonomisko un sociālo aktivitāti.
Vienādas
iespējas
633.11 Pasākums kopumā veicinās horizontālās
prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu.
Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz
vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās
novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu, īpaši uzlabojot
vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Ilgtspējīga
attīstība
633.12 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
priekšroka tiks dota projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma
mazināšanu vai esošā stāvokļa saglabāšanu.
Informācijas
sabiedrība
633.13 Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas
sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.
Rīgas
starptautiskā konkurētspēja
633.14 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu
pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks sniegts
atbalsts Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību attīstības
centriem, kas pastarpināti ietekmēs Rīgas pilsētas starptautiskās
konkurētspējas paaugstināšanos.
Ieviešana
Nr.
p.k.
|
Aktivitātes nosaukums
|
Projektu
atlases veids
|
Starpniek
institūcija/Atbildīgā institūcija
|
Funkcijas
|
Sadarbības
iestāde
|
Funkcijas
|
1. |
3.6.2.1. Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai |
IPIA
|
RAPLM
|
1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares
kompetences ietvaros)
2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde
3. Ieviešanas nosacījumu izstrāde
4. Uzraudzība aktivitātes līmenī
|
VRAA
|
1. Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo
iestādi)
2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība
3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana
5. Izdevumu deklarāciju sagatavošana
6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes
līmenī
|
Paskaidrojums
projektu atlases veida izvēlei
633.15 Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir
noteikta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam izstrādes procesā noteikto vēlamo valsts telpisko
struktūru.
Finanšu
plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.6.2. Komplekss atbalsts novadu pašvaldību
izaugsmes sekmēšanai |
13 495 085
|
13 495 085
|
11 470 821
|
2 024
264
|
0
|
2. |
3.6.2.1. Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai |
13 495 085
|
13 495 085
|
11 470 821
|
2 024 264
|
0
|
Uzraudzības
rādītāji
Nr.
p.k.
|
Rādītāji
|
Kvantifikācija 2004.gadā
|
Kvantifikācija 2009.gadā
|
Kvantifikācija 2013.gadā
|
Saiknes ar
investīciju virzienu pamatojums
|
Aprēķina
skaidrojums
|
Iznākuma
rādītāji
|
1. |
Atbalstīto novada
pašvaldību skaits |
0
|
0
|
18
|
Sniedzot ieguldījumu
pilsētvides atjaunošanā, tiks nodrošināta novadu ilgtspējīga
attīstība un uzlabota tās pievilcība |
Iznākuma rādītājs ir
noteikts, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju skaitu |
Rezultāta
rādītāji
|
2. |
Teritorijas attīstības indeksa
ranga pieaugums |
-
|
Normatīvajos aktos par
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā
vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā
attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem |
Teritorijas attīstības indeksa
ranga pieaugums par vienu rangu1 |
Sniedzot ieguldījumu pilsētvides
atjaunošanā, novadu konkurētspējas celšanā un kopienas
attīstībā, novados tiks veicināta sociālā un ekonomiskā
aktivitāte, kas nodrošinās teritorijas attīstības indeksa
ranga pieaugumu |
Teritorijas attīstības indeksa
ranga izmaiņas aprēķinātas, ņemot vērā, ka aktivitātes
ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba līmeņa
samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēra
palielināšanu uz vienu iedzīvotāju, kā arī ņemot vērā novadu
pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas |
1Teritorijas attīstības indeksa pieaugumu 2013.gadā
nosaka, balstoties uz 2009.gada teritorijas attīstības indeksu,
kas noteikts attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.
Uzraudzības
rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
|
Plānošanas
reģions
|
Kvantifikācija 2004.gadā
|
Kvantifikācija 2009.gadā
|
Kvantifikācija 2013.gadā
|
Iznākuma
rādītāji
|
Atbalstīto novada pašvaldību skaits |
Vidzemes |
18
|
0
|
2
|
Kurzemes |
0
|
3
|
Zemgales |
0
|
3
|
Latgales |
0
|
6
|
Rīgas |
0
|
4
|
Teritorijas
attīstības indeksa ranga pieaugums |
|
-
|
Normatīvajos aktos
par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un
tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss
2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem |
Teritorijas
attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu" |
1.17. 3.7.1.pasākumā "Atbalsts darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai":
1.17.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.17.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
ERAF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.7.1. Atbalsts darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai |
57 610
045
|
57 610
045
|
57 610
045
|
0
|
0
|
2. |
3.7.1.1.
Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana |
57 610 045
|
57 610 045
|
57 610 045
|
0
|
0"
|
1.17.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija";
1.18. 3.8.1.pasākumā "Atbalsts Kohēzijas fonda
vadībai":
1.18.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili
"Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
datums";
1.18.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.
p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā,
EUR
|
Publiskais
finansējums, EUR
|
KF,
EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums, EUR
|
Privātais
finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1. |
3.8.1. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai |
12 200
000
|
12 200
000
|
12 200
000
|
0
|
0
|
2. |
3.8.1.1.
Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana |
12 200 000
|
12 200 000
|
12 200 000
|
0
|
0"
|
1.18.3. svītrot tabulu "Finansējuma
kategorizācija".
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājumu Valsts kancelejā.
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Finanšu ministrs E.Repše