|
Tiesību akts zaudēs spēku 2026. gada 1. janvārī.
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 Gulbenē 2025. gada 18. decembrī (prot. Nr. 27; 44. p.) Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta 1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus. 2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums): 2.1. kārtējā gada ieņēmumi 46 183 995 euro, 2.2. kārtējā gada izdevumi 54 958 010 euro, 2.3. finansēšana 8 774 015 euro. 3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu. 4. Apstiprināt pašvaldības ziedojumus 2025. gadam šādā apmērā (3. pielikums): 4.1. kārtējā gada ieņēmumi 11 384 euro, 4.2. kārtējā gada izdevumi 33 871 euro, 4.3. finansēšana 22 487 euro. 5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam 27 452 573 euro apmērā (4. pielikums). 6. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 7. Gulbenes novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. 10. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs
Paskaidrojuma
raksts
|
|
Apstiprināts 27.11.2025. euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2025. gadam, euro |
|
| Ienākuma nodokļi |
14 459 935 |
0 |
14 459 935 |
| Īpašuma nodokļi |
1 355 229 |
0 |
1 355 229 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm |
258 968 |
0 |
258 968 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
75 384 |
0 |
75 384 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
35 345 |
0 |
35 345 |
| Naudas sodi un sankcijas |
13 577 |
1 585 |
15 162 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
86 065 |
0 |
86 065 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
811 352 |
0 |
811 352 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti |
23 128 |
0 |
23 128 |
| Valsts budžeta transferti |
24 875 0333 |
263 317 |
25 138 350 |
| Pašvaldību budžeta transferti |
440 900 |
0 |
440 900 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi |
3 472 2755 |
11 902 |
3 484 177 |
|
KOPĀ |
45 907 191 |
276 804 |
46 183 995 |
Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi:
• Par 1 585 euro palielināti ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām, ko uzliek Pašvaldības policija, novirzīti pašvaldības policijas izdevumu segšanai.
• Par 263 317 euro palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.), t.sk.:
Saņemts Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (turpmāk - LIAA) līdzfinansējums 200 000
euro apmērā atklātā konkursa "Atbalsts pašvaldību
vietējās ekonomikas stiprināšanai" ietvaros, kas tiek
novirzīts autoceļa Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un
autoceļa Sopuļi-Monte-Betona tilts posmu pārbūves izdevumu
segšanai;
par 27 045 euro palielināti
ieņēmumi no dotācijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
personām ar invaliditāti;
par 29 465 euro palielināti ieņēmumi
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem - no Viedās
administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas saņemts
atbalsts Gulbenes novada pašvaldībai 2025. gada jūlija un augusta
mēnešu lietavu radīto zaudējumu segšanai, novirzīti attiecīgo
pagastu autoceļu uzturēšanai;
par 4 807 euro
palielināti ieņēmumi no pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem projekta "Sabiedrības digitālo prasmju
attīstība" realizācijai;
Gulbenes novada bibliotēkai piešķirts Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums 2 000 euro apmērā
projektu "Literatūras mijiedarbība" un
"Literatūras kaleidoskops" īstenošanai.
• Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0) par 11 902 euro, t.sk.:
par 8 972 euro palielināti ieņēmumi
no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi, t.sk. par 455 euro palielināti ieņēmumi par īri,
par 472 euro palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju,
par 300 euro palielināti ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem, par 7 745 euro palielināti ieņēmumi
par projektu īstenošanu (projekts "Cīņa pret smalkiem
atkritumiem: Kopīga rīcība ilgtspējīgas vides labā");
par 2 930 euro palielināti ieņēmumi
no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem budžeta iestāžu
ieņēmumiem.
Grozījumi pamatbudžeta izdevumos
Budžeta izdevumi plānoti 54 958 010 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 97 966 euro.
Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
|
Izdevumi |
Apstiprināts 27.11.2025. euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2025. gadam, euro |
| Vispārējie valdības dienesti |
3 265 170 |
0 |
3 265 170 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
347 576 |
1 585 |
349 161 |
| Ekonomiskā darbība |
3 778 496 |
43 436 |
3 821 932 |
| Vides aizsardzība |
627 051 |
100 |
627 151 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
12 026 770 |
2 785 |
12 029 555 |
| Veselība |
231 124 |
0 |
231 124 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
5 058 919 |
8 137 |
5 067 056 |
| Izglītība |
23 021 467 |
14 878 |
23 036 345 |
| Sociālā aizsardzība |
6 503 471 |
27 045 |
6 530 516 |
|
KOPĀ |
54 860 044 |
97966 |
54 958 010 |
Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumi palielināti par 1 585 euro - palielināti pašvaldības policijas izdevumi, t.sk. 200 euro par pasta pakalpojumiem, 300 euro par iekārtas, inventāra un aparatūras remontu, tehnisko apkalpošanu, 200 euro par biroja precēm, 885 euro par kārtējiem remonta materiāliem.
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi palielināti par 43 436 euro, t.sk.:
par 300 euro palielināti izdevumi pārējiem
neklasificētiem pakalpojumiem projekta tāmē "Stāmerienas
pils iekštelpu pārbūve, restaurācija un atjaunošana 1. un 2.
kārta";
par 29 465 euro palielināti izdevumi
autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai, (saņemts
finansējums no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības
ministrijas);
par 7 491 euro samazināti izdevumi tāmē
"Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika",
finansējums pārdalīts uz attiecīgajām pašvaldības iestādēm, kurām
iegādāta datortehnika;
par 21 162 euro palielināta ceļu fonda
rezerve sakarā ar to, ka samazinās autoceļa Litenes
stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un autoceļa Sopuļi-Monte-Betona
tilts posmu pārbūves izdevumu segšanai nepieciešamo ceļu fonda
līdzekļu apjoms.
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība izdevumi palielināti par 100 euro Sveķu pamatskolas notekūdeņu apsaimniekošanai.
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi kopsummā palielināti par 2 785 euro - Īpašumu pārraudzības nodaļā nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem;
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija izdevumi kopsummā palielināti par 8 137 euro, t.sk.:
par 2 000 euro palielināti
izdevumi tāmē "Gulbenes bibliotēkas KKF projekti" divu
projektu realizācijai;
par 4 807 euro palielināti
projekta "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" izdevumi
biroja precēm - 2 000 euro un izdevumi par precēm
iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai - 807
euro;
par 1 330 euro palielināti
izdevumi Gulbenes novada kultūras centram par Canon kopētāja
iegādi.
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti par 14 878 euro, t.sk.:
par 6 161 euro palielināti izdevumi
izglītības iestādēm - iegādāta datortehnika;
par 7 745 euro palielināti
izdevumi projekta "Cīņa pret smalkiem atkritumiem: Kopīga
rīcība ilgtspējīgas vides labā" realizācijai.
• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība izdevumi palielināti par 27 045 euro, finansējums novirzīts asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti.
Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
|
Izdevumi |
Apstiprināts 27.11.2025. euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2025. gadam, euro |
| Atlīdzība |
25 525 270 |
52 187 |
25 577 457 |
| Preces un pakalpojumi |
11 969 598 |
-3 902 |
11 965 696 |
| Subsīdijas un dotācijas |
709 417 |
-760 |
708 657 |
| Procentu izdevumi |
1 083 921 |
0 |
1 083 921 |
| Pamatkapitāla veidošana |
13 081 348 |
-12 598 |
13 068 750 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas |
1 624 150 |
62 443 |
1 686 593 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
849 577 |
-500 |
849 077 |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) |
0 |
1 096 |
1 096 |
| Kapitālo izdevumu transferti |
16 763 |
0 |
16 763 |
|
KOPĀ |
54 860 044 |
97966 |
54958010 |
Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
• Atlīdzības izdevumi pieauguši par 52 187 euro, t.sk. sakarā ar darbinieku skaita pieaugumu Īpašumu pārraudzības nodaļas Loģistikas un transporta daļā atlīdzības izdevumi pieauguši par 25 900 euro, personu ar invaliditāti asistentu atlīdzība par 26 287 euro.
• Veicot grozījumus starp izdevumu kodiem, izdevumi par precēm un pakalpojumiem kopsummā samazinājušies par 3 902 euro, t.sk.:
par 14 111 euro palielināti
komandējumu izdevumi: projektam "Cīņa pret smalkiem
atkritumiem: Kopīga rīcība ilgtspējīgas vides labā" 7 745
euro, projektam Erasmus+ Muzejs Nr.
2024-1-LV01-KA210-ADU-000247411 - 3 000 euro, projektiem
"Personu mobilitātes mācību nolūkos", Tirzas
pamatskolai - 1 101 euro, Stāķu pamatskolai 4 161
euro;
par 77 048 euro samazināti izdevumi
par pakalpojumiem, finansējumu novirzot projektu komandējuma
izdevumiem, skolēnu pārvadājuma transporta pakalpojumiem
paredzēto finansējumu - degvielas iegādei;
par 68 343 euro palielināti izdevumi
par precēm, t.sk. degvielas izdevumi par 50 130 euro,
ēdināšanas izdevumi sociālās aprūpes iestādēs un izglītības
iestādēs par 20 719 euro;
par 7 946 euro samazināti budžeta iestāžu
nodokļu un nodevu izdevumi.
• Subsīdiju un dotāciju izdevumi samazinājušies par 760 euro.
• Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par 12 598 euro, t.sk.:
par 23 300 euro samazināti izdevumi par
transportlīdzekļiem - autobusa iegādei plānotais finansējums
novirzīts Īpašumu pārraudzības nodaļas Loģistikas un transporta
daļas atlīdzībai;
par 11 110 euro samazināti kapitālajam
remontam un rekonstrukcijai projektu līdzfinansēšanai plānotie
izdevumi;
par 21 162 euro palielināts ceļu fonda
rezerves kapitālo izdevumu plāns.
• Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas" palielinājušies par 62 443 euro, t.sk. projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanai plānotais finansējums 60 000 euro no izdevumu koda "2241 Ēku, būvju un telpu būvdarbi" pārcelts uz kodu "6330 Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā".
• Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība" samazinājušies par 500 euro, t.sk.: 3 000 euro samazinājums pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm, par 2 500 euro palielinājušies pašvaldību transferti citām pašvaldībām.
• Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)" palielinājušies par 1 096 euro, veikta neizlietotā finansējuma atmaksa par projektu "PROTI UN DARI 2.0".
Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi par summu 178 838 euro:
• Par 115 141 euro samazināts aizņēmums, kas bija plānots autoceļa Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un autoceļa Sopuļi-Monte-Betona tilts posmu pārbūves izdevumu segšanai;
• Tiks veikta šī ceļa pārbūves izdevumu segšanai jau izņemtā aizņēmuma pirmstermiņa atmaksa 63 697 euro apmērā.
Šie grozījumi veikti, jo saņemts LIAA līdzfinansējums 200 000 euro autoceļa Litenes stacija-Sopuļi - Jaunsilenieki un autoceļa Sopuļi-Monte-Betona tilts posmu pārbūves izdevumu segšanai.
Ziedojumu grozījumi
Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 2 530 euro, t.sk.:
• Tirzas pamatskola saņēmusi 330 euro no fiziskas personas, nerezidenta;
• Stāķu pamatskola saņēmusi 200 euro no juridiskas personas, rezidenta, SIA "VIKERS";
• Gulbenes novada Sporta pārvalde saņēmusi 2 000 euro no juridiskas personas, rezidenta, SIA "Vidzemes zemju fonds".
Ziedojumi tiks izlietoti saskaņā ar piešķīruma mērķi.
Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs