Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 48
Rēzeknē 2024. gada 19. decembrī
Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2024. gadam"
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2024. gada 19. decembra sēdē
(lēmums Nr. 1214, prot. Nr. 2024/DS-27, 2. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Rēzeknes novada domes 2024. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu
2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 50 139 954 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 62 362 408 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 12 291 592
euro;
2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 590 368 euro;
2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 609 506 euro;
2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 50 000
euro;
2.7. pieprasījuma noguldījumu izņemšana - 67 538
euro;
2.8. pieprasījuma noguldījumu veikšana - 67538
euro;
2.8. ziedojumu budžeta ieņēmumi - 1 346 euro;
2.9. ziedojumu budžeta izdevumi - 17 069 euro;
2.10. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 15
723 euro.
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību
apmēru saimnieciskajam 2024. gadam šādā apmērā - 2 163 077
euro (2. pielikums).
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs
1.
pielikums
2.
pielikums
Paskaidrojuma raksts
"Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada
1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par
Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
2024. gadam""
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti
atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar
piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz
nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju
izpilde.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir
saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta
ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 19. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 48 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par
Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 1. un 2.
pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos
ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības
programmu 2023.-2029. gadam.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 293 609
(neieskaitot Valsts kases aizņēmumus) kopsummā un tās veido:
• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksas
par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumiem par nomu un īri);
• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos
pasākumos un projektos 2024. gadā;
• Ieņēmumiem no valsts un pašvaldības nekustamā un kustamā
īpašuma atsavināšanas.
Ieņēmumu
izmaiņas 2024. gadam
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu
prognozes 2024. gadam ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu
daļas pozīcijās:
• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa
palielināta par EUR 165 199 EUR. Palielinājums ir skaidrojams
ar:
○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju sociālo aprūpes asistentu
nodrošināšanai pašvaldībā;
○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju algotajiem pagaidu
sabiedriskajiem darbiem;
○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju aktivitātei "Skolas
soma";
○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju kultūras kolektīvu
vadītājiem;
○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju projektam "Proti un
dari";
○ U.c.
• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta
par EUR 73 919. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu
pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par
izglītības pakalpojumiem, par ieņēmumiem par nomu un īri;
• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 54 491. Izmaiņas
veiktas ieņēmumu pozīcijā ieņēmumi no valsts un pašvaldības
nekustamā un kustamā īpašuma un mantas realizācijas.
Izdevumu
izmaiņas 2024. gadam
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 226 571 apmērā
(neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumu samazinājums skaidrojams ar transferta samazinājumu
pagastu apvienībām par piešķirto pabalstu apmēru ēdināšanas
pārējām izmaksām un ar transferta samazinājumu pagastu apvienībām
par darbinieku ēdināšanas pārējām izmaksām.
Ekonomiskā darbība
Izdevumu samazinājums skaidrojams ar Nautrēnu apvienības
pārvaldes veiktajiem budžeta grozījumiem, kas saistīti ar Audriņu
kultūras nama remontdarbiem. Nekustamā īpašuma atsavināšanas
iegūtie līdzekļi pēc domes lēmuma šajā gadījumā pārvirzīti uz FK
"Atpūta, kultūra un reliģija".
Veselība
Izdevumu palielinājums skaidrojams ar Nacionālā veselības
dienesta dotācijas korekciju pagastu apvienības 2024. gadam.
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:
• Audriņu kultūras nama pārbūvi, ar precizētajiem Lūznavas
muižas kompleksa izdevumiem Maltas apvienības pārvaldē;
• Ar koriģēto valsts budžeta dotāciju kultūras kolektīvu
vadītājiem;
• Ar koriģētajiem kultūras namu un bibliotēku apkures
izdevumiem.
Izglītība
Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar:
• Koriģēto valsts budžeta dotāciju aktivitātei "Skolas
soma";
• Koriģēto valsts budžeta dotāciju projektam "Proti un
dari";
Sociālā aizsardzība
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar Koriģēto valsts budžeta
dotāciju sociālo aprūpes asistentu nodrošināšanai pašvaldībā
2024. gadam;
Ziedojumu budžets
Ziedojumu budžetā tika plānoti izdevumi attiecīgi saņemtajiem
ziedojumiem 2024. gadā. 2024. gada plānotie ieņēmumi sastāda 1
346 EUR, izdevumi sastāda 17 069 EUR un naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā sastāda 15 723 EUR.
Pašvaldības aizņēmumi un
galvojumi
Uz 2024. gada 19. decembri pašvaldībai ir noslēgti 89
aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir
apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 19. decembra
saistošo noteikumu Nr. 48 "Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21
"Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam"" 2. pielikumā.
Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2024. gadā (kopā
1 590 368 EUR):
• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860;
• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;
• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237;
• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946;
• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos
EUR 138 711;
• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B,
Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR
353 341;
• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana EUR 113 720;
• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871;
• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 11700;
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs