Ministru kabineta rīkojums Nr.295
Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot.
Nr.36 20.§)
Grozījumi darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājumā
1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra
un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru
kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.1.1. Profesionālās
izglītības infrastruktūra
|
101 011 180
|
101 011 180
|
87 441 732
|
13 569 448
|
0
|
2.
|
3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības
programmu īstenošanai
|
97 716 762
|
97 716 762
|
84 641 477
|
13 075 285
|
0
|
3.
|
3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma
vietās
|
3 294 418
|
3 294 418
|
2 800 255
|
494 163
|
0"
|
1.2. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.1.2. Augstākās
izglītības infrastruktūra
|
142 913 858
|
131 926 118
|
121 476 779
|
10 449 339
|
10 987 740
|
2.
|
3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem
|
142 913
858
|
131 926
118
|
121 476
779
|
10 449
339
|
10 987 740
|
3.
|
3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem
|
142 913
858
|
131 926
118
|
121 476
779
|
10 449
339
|
10 987 740
|
4.
|
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu
attīstība aviācijas nozarē
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0"
|
1.3. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra
vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Finanšu
plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.1.3. Izglītības
infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai
|
46 896 823
|
46 896 823
|
41 533 277
|
5 363 546
|
0
|
2.
|
3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
|
30 744
098
|
30 744
098
|
26 132
443
|
4 611
655
|
0
|
3.
|
3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu
tīkla optimizācijai
|
3 168 083
|
3 168 083
|
3 168 083
|
0
|
0
|
4.
|
3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem
|
12 984 642
|
12 984 642
|
12 232 751
|
751 891
|
0
|
5.
|
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
|
7 972
117
|
7 972
117
|
7 972
117
|
0
|
0
|
6.
|
3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem
|
5 012
525
|
5 012
525
|
4 260
634
|
751 891
|
0"
|
1.4. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 138.punkta tabulu
"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu
kvotas
Plānošanas reģions
|
ERAF finansējuma kvota (EUR)
|
Zemgale
|
4 792
977
|
Latgale
|
4 971
370
|
Kurzeme
|
6 365
406
|
Rīga
|
6 834
710
|
Vidzeme
|
3 866
628
|
Rīgas
pilsēta
|
2 984
743
|
Kopā
|
29 815
834"
|
1.5. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 139.punktu šādā redakcijā:
"139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz
10,02 % no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei "Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros" noteiktā ERAF
finansējuma apmēra.";
1.6. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 140.punkta tabulu
"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu
kvotas
Plānošanas reģions
|
ERAF finansējuma kvota (EUR)
|
Rīga
|
558 691
|
Kurzeme
|
395 359
|
Zemgale
|
501 720
|
Vidzeme
|
519 233
|
Latgale
|
790 154
|
Kopā
|
2 765
157"
|
1.7. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns"
šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.1.4. Nodarbinātības un
sociālo pakalpojumu infrastruktūra
|
55 435 226
|
55 435 226
|
47 119 941
|
8 315 285
|
0
|
2.
|
3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo
pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras
ieviešana
|
13 595 066
|
13 595 066
|
11 555 808
|
2 039 258
|
0
|
3.
|
3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un
zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un
funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
|
748 716
|
748 716
|
636 408
|
112 308
|
0
|
4.
|
3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanai
|
3 593 422
|
3 593 422
|
3 054 408
|
539 014
|
0
|
5.
|
3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes
un dzirdes traucējumiem
|
869 149
|
869 149
|
738 777
|
130 372
|
0
|
6.
|
3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko
palīglīdzekļu nodrošināšanai
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem
|
8 383 779
|
8 383 779
|
7 126 215
|
1 257 564
|
0
|
8.
|
3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras
pilnveidošana
|
3 509 580
|
3 509 580
|
2 983 142
|
526 438
|
0
|
9.
|
3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros
|
35 077
452
|
35 077
452
|
29 815
834
|
5 261
618
|
0
|
10.
|
3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai
|
3 253
128
|
3 253
128
|
2 765
157
|
487 971
|
0"
|
1.8. izteikt 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
1.
|
3.1.5. Veselības aprūpes
infrastruktūra
|
243 590 008
|
223 740 584
|
207 051 507
|
16 689 077
|
19 849 424
|
2.
|
3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes
attīstība
|
12 818 739
|
10 895 928
|
10 895 928
|
0
|
1 922 811
|
3.
|
3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla
attīstība
|
5 947 437
|
5 055 321
|
5 055 321
|
0
|
892 116
|
4.
|
3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru
attīstība
|
6 871 302
|
5 840 607
|
5 840 607
|
0
|
1 030 695
|
5.
|
3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
attīstība
|
15 194 002
|
15 194 002
|
13 555 194
|
1 638 808
|
0
|
6.
|
3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstība
|
215 577 267
|
197 650 654
|
182 600 385
|
15 050 269
|
17 926 613
|
7.
|
3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes
attīstība
|
201 754 999
|
183 828 386
|
170 851 458
|
12 976 928
|
17 926 613
|
8.
|
3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas
ārstēšanas attīstība
|
13 822 268
|
13 822 268
|
11 748 927
|
2 073 341
|
0"
|
1.9. izteikt 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.2.1. Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība
|
386 072 512
|
381 670 901
|
329 228 789
|
52 442 112
|
4 401 611
|
2.
|
3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu
sakārtošana
|
232 941 177
|
232 941 177
|
198 000 000
|
34 941 177
|
0
|
3.
|
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās
|
93 080 173
|
93 080 173
|
80 185 302
|
12 894 871
|
0
|
4.
|
3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās un Rīgā
|
30 707 094
|
30 707 094
|
26 101 030
|
4 606 064
|
0
|
5.
|
3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas
|
16 935 059
|
16 935 059
|
14 394 800
|
2 540 259
|
0
|
6.
|
3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi
Rīgā
|
13 772 035
|
13 772 035
|
11 706 230
|
2 065 805
|
0
|
7.
|
3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras
uzlabošana
|
5 814 656
|
4 942 457
|
4 942 457
|
0
|
872 199
|
8.
|
3.2.1.5. Publiskais transports ārpus
Rīgas
|
23 529 412
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
3
529 412"
|
1.10. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un
pakalpojumi" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
ERAF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.2.2. IKT
infrastruktūra un pakalpojumi
|
185 988 427
|
182 602 165
|
181 961 873
|
640 292
|
3 386 262
|
2.
|
3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu
un pakalpojumu attīstība
|
155 299 057
|
155 299 057
|
155 299 057
|
0
|
0
|
3.
|
3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība
|
137 940
020
|
137 940
020
|
137 940
020
|
0
|
0
|
4.
|
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu
informatizācija
|
17 359
037
|
17 359
037
|
17 359
037
|
0
|
0
|
5.
|
3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu
attīstība
|
4 268 616
|
4 268 616
|
3 628 324
|
640 292
|
0
|
6.
|
3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)
|
26 420 754
|
23 034 492
|
23 034 492
|
0
|
3 386 262
|
7.
|
3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu
izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu
pārraides drošības nodrošināšana
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.
|
3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru
tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.
|
3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0"
|
1.11. izteikt 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta
infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu
"Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.p.k.
|
Investīciju joma
|
Kopā, EUR
|
Publiskais finansējums, EUR
|
KF, EUR
|
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
|
Privātais finansējums, EUR
|
|
|
1 = 2 + 5
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
3.3.1. Liela mēroga
transporta infrastruktūras uzlabojumi un
attīstība
|
840 666 413
|
777 073 304
|
714 566 451
|
62 506 853
|
63 593 109
|
2.
|
3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla
uzlabojumi
|
362 815 026
|
362 815 026
|
308 392 773
|
54 422 253
|
0
|
3.
|
3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un
attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora
infrastruktūras attīstība un Rail
Baltica)
|
153 524 941
|
130 496 200
|
130 496 200
|
0
|
23 028 741
|
4.
|
3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība
"Jūras maģistrāļu" ietvaros
|
195 528
793
|
169 149
474
|
166 199
474
|
2 950 000
|
26 379
319
|
5.
|
3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras
attīstība
|
76 037
580
|
64 631
943
|
64 631
943
|
0
|
11 405
637
|
6.
|
3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi
sasaistei ar TEN-T
|
34 230 661
|
34 230 661
|
29 096 061
|
5 134 600
|
0
|
7.
|
3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības
priekšnoteikumu nodrošināšana
|
18 529 412
|
15 750 000
|
15 750 000
|
0
|
2
779 412"
|
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt
precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Finanšu ministrs
A.Vilks