Programmas kods
|
Funkciju klasifik. kods
|
|
2009.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
298 764
497
|
|
298 764
497
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 979 486
|
|
2 979 486
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 368 207
|
|
35 368 207
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 813 012
|
|
2 813 012
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
260 416 804
|
|
260 416 804
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
224 630 650
|
|
224 630 650
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
35 786 154
|
|
35 786 154
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
306 344
183
|
|
306 344
183
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
176 387 573
|
2 719
|
176 390 292
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
66 837 061
|
|
66 837 061
|
|
|
Atlīdzība
|
4 340 778
|
|
4 340 778
|
|
|
Atalgojums
|
3 491 287
|
-111 615
|
3 379 672
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
62 496 283
|
|
62 496 283
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
54 082 908
|
|
54 082 908
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
54 082 908
|
|
54 082 908
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
720 686
|
2 719
|
723 405
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
238 020
|
|
238 020
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
129 956 610
|
-2 719
|
129 953 891
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
88 278 444
|
-2 719
|
88 275 725
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
41 678 166
|
|
41 678 166
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
41 678 166
|
|
41 678 166
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
38 599 166
|
|
38 599 166
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-7 579 686
|
|
-7 579 686
|
|
|
Finansēšana
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
1 346 997
|
|
1 346 997
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
6 232 689
|
|
6 232 689
|
11.00.00
|
04.530
|
Valsts
dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
299 689
|
|
299 689
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
299 689
|
|
299 689
|
|
|
Atlīdzība
|
215 624
|
|
215 624
|
|
|
Atalgojums
|
173 348
|
-622
|
172 726
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
84 065
|
|
84 065
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
5 000
|
|
5 000
|
23.00.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
124 318 570
|
|
124 318 570
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
123 964 570
|
|
123 964 570
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
123 964 570
|
|
123 964 570
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
124 922 693
|
|
124 922 693
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
86 828 072
|
|
86 828 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
|
38 094 621
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
|
35 015 621
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
23.06.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
96 053 570
|
|
96 053 570
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
95 699 570
|
|
95 699 570
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
95 699 570
|
|
95 699 570
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
96 657 693
|
|
96 657 693
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
|
38 094 621
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
|
35 015 621
|
|
|
Valsts
budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas
kapitālajiem izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
38.00.00
|
04.500
|
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
3 432 255
|
|
3 432 255
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
3 034 672
|
|
3 034 672
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
397 583
|
|
397 583
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
397 583
|
|
397 583
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 613 834
|
|
3 613 834
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 005 552
|
2 719
|
1 008 271
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
522 886
|
|
522 886
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
522 886
|
|
522 886
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-181 579
|
|
-181 579
|
|
|
Finansēšana
|
181 579
|
|
181 579
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
181 579
|
|
181 579
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
181 579
|
|
181 579
|
41.00.00
|
04.540
|
Civilās
aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 747 234
|
|
1 747 234
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 747 234
|
|
1 747 234
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 654 709
|
|
1 654 709
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 585 509
|
|
1 585 509
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 553 279
|
|
1 553 279
|
|
|
Atlīdzība
|
934 745
|
|
934 745
|
|
|
Atalgojums
|
848 593
|
-110 993
|
737 600
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
618 534
|
|
618 534
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
32 230
|
|
32 230
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
32 230
|
|
32 230
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
69 200
|
|
69 200
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
69 200
|
|
69 200
|
|
|
Finansiālā bilance
|
92 525
|
|
92 525
|
|
|
Finansēšana
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
188 247
465
|
|
188 247
465
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 154 309
|
|
6 154 309
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
6 838
|
|
6 838
|
|
|
Transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts budžeta
transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts
pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
22 595
|
|
22 595
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
182 055 123
|
|
182 055 123
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
174 227 108
|
|
174 227 108
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
188 449
836
|
|
188 449
836
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
184 745 337
|
|
184 745 337
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
50 168 876
|
-228 296
|
49 940 580
|
|
|
Atlīdzība
|
26 954 753
|
|
26 954 753
|
|
|
Atalgojums
|
21 185 482
|
|
21 185 482
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
23 214 123
|
-228 296
|
22 985 827
|
|
|
Procentu izdevumi
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
109 742 173
|
228 296
|
109 970 469
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 668 288
|
|
7 668 288
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
102 073 885
|
228 296
|
102 302 181
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
4 285
|
|
4 285
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
4 285
|
|
4 285
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
24 827 003
|
|
24 827 003
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
16 815 243
|
|
16 815 243
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 815 243
|
|
16 815 243
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
28 921
|
|
28 921
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 704 499
|
|
3 704 499
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 704 499
|
|
3 704 499
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-202 371
|
|
-202 371
|
|
|
Finansēšana
|
202 371
|
|
202 371
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
202 371
|
|
202 371
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
202 581
|
|
202 581
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-210
|
|
-210
|
05.00.00
|
10.000
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
34 472 624
|
442 553
|
34 915 177
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 138 539
|
|
6 138 539
|
|
|
Transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts budžeta
transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
28 325 485
|
442 553
|
28 768 038
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
28 325 485
|
442 553
|
28 768 038
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
34 673 166
|
442 553
|
35 115 719
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
32 823 237
|
|
32 823 237
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
27 243 463
|
-228 296
|
27 015 167
|
|
|
Atlīdzība
|
17 994 758
|
|
17 994 758
|
|
|
Atalgojums
|
14 283 969
|
|
14 283 969
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
9 248 705
|
-228 296
|
9 020 409
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
5 424 950
|
228 296
|
5 653 246
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
5 225 201
|
|
5 225 201
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
199 749
|
228 296
|
428 045
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 849 929
|
442 553
|
2 292 482
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 849 929
|
442 553
|
2 292 482
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-200 542
|
|
-200 542
|
|
|
Finansēšana
|
200 542
|
|
200 542
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
200 542
|
|
200 542
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
200 542
|
|
200 542
|
05.03.00
|
10.120
|
Aprūpe
valsts sociālās aprūpes institūcijās
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
21 992 890
|
|
21 992 890
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
5 307 929
|
|
5 307 929
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
16 684 961
|
|
16 684 961
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
16 684 961
|
|
16 684 961
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
22 192 972
|
|
22 192 972
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
21 893 020
|
|
21 893 020
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
21 700 109
|
-228 296
|
21 471 813
|
|
|
Atlīdzība
|
14 209 018
|
|
14 209 018
|
|
|
Atalgojums
|
11 346 403
|
|
11 346 403
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 491 091
|
-228 296
|
7 262 795
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
192 911
|
228 296
|
421 207
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
192 911
|
228 296
|
421 207
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
299 952
|
|
299 952
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
299 952
|
|
299 952
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-200 082
|
|
-200 082
|
|
|
Finansēšana
|
200 082
|
|
200 082
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
200 082
|
|
200 082
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
200 082
|
|
200 082
|
05.64.00
|
10.120
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
32 695
|
|
32 695
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
32 695
|
|
32 695
|
|
|
Atlīdzība
|
31 584
|
|
31 584
|
|
|
Atalgojums
|
25 452
|
|
25 452
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 111
|
|
1 111
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
07.00.00
|
4.120
|
Darba
tirgus attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
28 506 895
|
-442 553
|
28 064 342
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
7 370
|
|
7 370
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
28 499 525
|
-442 553
|
28 056 972
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
20 671 510
|
-442 553
|
20 228 957
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
28 508 934
|
-442 553
|
28 066 381
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
26 760 459
|
|
26 760 459
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
16 499 492
|
|
16 499 492
|
|
|
Atlīdzība
|
4 631 826
|
|
4 631 826
|
|
|
Atalgojums
|
3 509 016
|
|
3 509 016
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
11 867 666
|
|
11 867 666
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 429 087
|
|
2 429 087
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 429 087
|
|
2 429 087
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 865
|
|
3 865
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
3 865
|
|
3 865
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 748 475
|
-442 553
|
1 305 922
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 748 475
|
-442 553
|
1 305 922
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 039
|
|
-2 039
|
|
|
Finansēšana
|
2 039
|
|
2 039
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 039
|
|
2 039
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
2 039
|
|
2 039
|
07.10.00
|
4.121
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības
infrastruktūras attīstība (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
263 149
|
|
263 149
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
263 149
|
|
263 149
|
|
|
Atlīdzība
|
49 543
|
|
49 543
|
|
|
Atalgojums
|
39 925
|
|
39 925
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
213 606
|
|
213 606
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.
Veselības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
452 505
020
|
|
452 505
020
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
12 466 472
|
|
12 466 472
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 573
|
|
35 573
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
440 002 975
|
|
440 002 975
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
434 882 311
|
|
434 882 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
5 120 664
|
|
5 120 664
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
453 639
801
|
|
453 639
801
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
449 740 908
|
-1 372 824
|
448 368 084
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
65 566 043
|
-1 563 299
|
64 002 744
|
|
|
Atlīdzība
|
38 536 670
|
357 686
|
38 894 356
|
|
|
Atalgojums
|
29 891 874
|
-107 711
|
29 784 163
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
27 029 373
|
-1 920 985
|
25 108 388
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
367 450 501
|
190 475
|
367 640 976
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
367 450 501
|
190 475
|
367 640 976
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
77 047
|
|
77 047
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
77 047
|
|
77 047
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
16 647 317
|
|
16 647 317
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
11 551 590
|
|
11 551 590
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
5 095 727
|
|
5 095 727
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
5 095 727
|
|
5 095 727
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 898 893
|
1 372 824
|
5 271 717
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 873 956
|
1 372 824
|
5 246 780
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 134 781
|
|
-1 134 781
|
|
|
Finansēšana
|
1 134 781
|
|
1 134 781
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
1 134 781
|
|
1 134 781
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
1 133 758
|
|
1 133 758
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
1 023
|
|
1 023
|
02.00.00
|
09.000
|
Izglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
15 993 689
|
|
15 993 689
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 920
|
|
1 920
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
15 991 769
|
|
15 991 769
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 991 769
|
|
15 991 769
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
16 007 534
|
|
16 007 534
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 002 624
|
2 010
|
16 004 634
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
192 918
|
2 010
|
194 928
|
|
|
Atlīdzība
|
145 251
|
10 510
|
155 761
|
|
|
Atalgojums
|
112 677
|
-19 451
|
93 226
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
47 667
|
-8 500
|
39 167
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
11 509 241
|
|
11 509 241
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
11 509 241
|
|
11 509 241
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-13 845
|
|
-13 845
|
|
|
Finansēšana
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
13 845
|
|
13 845
|
02.04.00
|
09.800
|
Rezidentu
apmācība un tālākizglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 904 982
|
|
4 904 982
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 920
|
|
1 920
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 903 062
|
|
4 903 062
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 903 062
|
|
4 903 062
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 918 827
|
|
4 918 827
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 913 917
|
2 010
|
4 915 927
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
192 918
|
2 010
|
194 928
|
|
|
Atlīdzība
|
145 251
|
10 510
|
155 761
|
|
|
Atalgojums
|
112 677
|
-19 451
|
93 226
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
47 667
|
-8 500
|
39 167
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
420 534
|
|
420 534
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
420 534
|
|
420 534
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-13 845
|
|
-13 845
|
|
|
Finansēšana
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
13 845
|
|
13 845
|
04.00.00
|
07.610
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
14 655 084
|
1 584 505
|
16 239 589
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
4 281 652
|
|
4 281 652
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
18 882 461
|
190 989
|
19 073 450
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
54 275
|
1 393 516
|
1 447 791
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
04.03.00
|
07.610
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 019 939
|
190 989
|
4 210 928
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
06.00.00
|
08.200
|
Kultūra
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 168 556
|
|
1 168 556
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
46 863
|
|
46 863
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 121 693
|
|
1 121 693
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 121 693
|
|
1 121 693
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 178 694
|
|
1 178 694
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 015 443
|
18 682
|
1 034 125
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 015 443
|
18 682
|
1 034 125
|
|
|
Atlīdzība
|
839 288
|
18 682
|
857 970
|
|
|
Atalgojums
|
678 494
|
-8 754
|
669 740
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
176 155
|
|
176 155
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
163 251
|
-18 682
|
144 569
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
163 251
|
-18 682
|
144 569
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-10 138
|
|
-10 138
|
|
|
Finansēšana
|
10 138
|
|
10 138
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
10 138
|
|
10 138
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
10 138
|
|
10 138
|
06.01.00
|
08.210
|
Bibliotēka
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
388 614
|
|
388 614
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 863
|
|
6 863
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
381 751
|
|
381 751
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
381 751
|
|
381 751
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
399 752
|
|
399 752
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
397 053
|
2 699
|
399 752
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
397 053
|
2 699
|
399 752
|
|
|
Atlīdzība
|
337 990
|
2 699
|
340 689
|
|
|
Atalgojums
|
274 514
|
-8 754
|
265 760
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
59 063
|
|
59 063
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 699
|
-2 699
|
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 699
|
-2 699
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-11 138
|
|
-11 138
|
|
|
Finansēšana
|
11 138
|
|
11 138
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
11 138
|
|
11 138
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
11 138
|
|
11 138
|
06.02.00
|
08.220
|
Muzejs
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
779 942
|
|
779 942
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
739 942
|
|
739 942
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
739 942
|
|
739 942
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
778 942
|
|
778 942
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
618 390
|
15 983
|
634 373
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
618 390
|
15 983
|
634 373
|
|
|
Atlīdzība
|
501 298
|
15 983
|
517 281
|
|
|
Atalgojums
|
403 980
|
|
403 980
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
117 092
|
|
117 092
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
160 552
|
-15 983
|
144 569
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
160 552
|
-15 983
|
144 569
|
|
|
Finansiālā bilance
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
Finansēšana
|
-1 000
|
|
-1 000
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-1 000
|
|
-1 000
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
-1 000
|
|
-1 000
|
07.00.00
|
07.610
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības
pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Atlīdzība
|
53 050
|
|
53 050
|
|
|
Atalgojums
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
839 012
|
|
839 012
|
07.03.00
|
07.610
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Atlīdzība
|
53 050
|
|
53 050
|
|
|
Atalgojums
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
33.00.00
|
07.000
|
Veselības
aprūpes nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
383 155 431
|
|
383 155 431
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 756 501
|
|
2 756 501
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
380 398 930
|
|
380 398 930
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
380 398 930
|
|
380 398 930
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
384 077 360
|
|
384 077 360
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
381 046 152
|
|
381 046 152
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
37 159 856
|
|
37 159 856
|
|
|
Atlīdzība
|
21 155 502
|
260 669
|
21 416 171
|
|
|
Atalgojums
|
16 639 806
|
-1 026
|
16 638 780
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
16 004 354
|
-260 669
|
15 743 685
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
343 886 296
|
|
343 886 296
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
343 886 296
|
|
343 886 296
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 031 208
|
|
3 031 208
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 031 208
|
|
3 031 208
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-921 929
|
|
-921 929
|
|
|
Finansēšana
|
921 929
|
|
921 929
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
921 929
|
|
921 929
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
921 929
|
|
921 929
|
33.02.00
|
07.320
|
Veselības
aprūpes valsts aģentūru finansēšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
20 575 191
|
|
20 575 191
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 446 471
|
|
1 446 471
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
19 128 720
|
|
19 128 720
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
19 128 720
|
|
19 128 720
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
20 636 742
|
|
20 636 742
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
18 680 412
|
|
18 680 412
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
18 680 412
|
|
18 680 412
|
|
|
Atlīdzība
|
9 940 692
|
252 839
|
10 193 531
|
|
|
Atalgojums
|
7 940 721
|
|
7 940 721
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 739 720
|
-252 839
|
8 486 881
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 956 330
|
|
1 956 330
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 956 330
|
|
1 956 330
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-61 551
|
|
-61 551
|
|
|
Finansēšana
|
61 551
|
|
61 551
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
61 551
|
|
61 551
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
61 551
|
|
61 551
|
33.10.00
|
07.610
|
E-veselības pamatnostādņu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
178 962
|
|
178 962
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
178 962
|
|
178 962
|
|
|
Atlīdzība
|
71 871
|
7 830
|
79 701
|
|
|
Atalgojums
|
57 265
|
-1 026
|
56 239
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
107 091
|
-7 830
|
99 261
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
128 000
|
|
128 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
128 000
|
|
128 000
|
34.00.00
|
07.610
|
Kvalitātes
atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus
uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
14 045 398
|
|
14 045 398
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
5 509 608
|
|
5 509 608
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
8 535 790
|
|
8 535 790
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 535 790
|
|
8 535 790
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
14 258 479
|
|
14 258 479
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
13 697 037
|
|
13 697 037
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
13 697 037
|
|
13 697 037
|
|
|
Atlīdzība
|
9 293 057
|
39 721
|
9 332 778
|
|
|
Atalgojums
|
7 187 723
|
-72 215
|
7 115 508
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
4 403 980
|
-39 721
|
4 364 259
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
561 442
|
|
561 442
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
561 442
|
|
561 442
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-213 081
|
|
-213 081
|
|
|
Finansēšana
|
213 081
|
|
213 081
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
213 081
|
|
213 081
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
213 081
|
|
213 081
|
35.00.00
|
07.610
|
Uzskaite
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
947 006
|
|
947 006
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
3 800
|
|
3 800
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
943 206
|
|
943 206
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
943 206
|
|
943 206
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
957 881
|
|
957 881
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
943 501
|
|
943 501
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
351 614
|
|
351 614
|
|
|
Atlīdzība
|
249 359
|
28 104
|
277 463
|
|
|
Atalgojums
|
200 360
|
|
200 360
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
102 255
|
-28 104
|
74 151
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
591 887
|
|
591 887
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
591 887
|
|
591 887
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
14 380
|
|
14 380
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
14 380
|
|
14 380
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-10 875
|
|
-10 875
|
|
|
Finansēšana
|
10 875
|
|
10 875
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
10 875
|
|
10 875
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
10 875
|
|
10 875
|