1. Saskaņā ar likuma "Par valsts
budžetu 2009.gadam" 27. un 28.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Satiksmes ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.1.1. programmā 11.00.00
"Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana"
atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 622 latu
apmērā;
1.1.2. apakšprogrammā
23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un
atjaunošana" no izdevumiem valsts budžeta mērķdotācijai
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 3 079 000 latu
apmērā uz izdevumiem valsts budžeta kapitālo izdevumu
transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu;
1.1.3. programmā 38.00.00
"Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti" no izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 2 719 latu apmērā uz izdevumiem
kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā;
1.1.4. programmā 41.00.00
"Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana" atlīdzības
ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 110 993 latu
apmērā;
1.2. Labklājības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. apakšprogrammā
05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" no
izdevumiem precēm un pakalpojumiem 228 296 latu apmērā uz
izdevumiem sociālajiem pabalstiem;
1.2.2. no apakšprogrammas
07.10.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā
nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013)" vispārējā
kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus
pamatkapitāla veidošanai 442 553 latu apmērā uz
apakšprogrammas 05.64.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansētie pasākumi darbspēju un funkcionālo traucējumu
izvērtēšanai (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.3. Veselības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. apakšprogrammā
02.04.00 "Rezidentu apmācība un tālākizglītība" no izdevumiem
precēm un pakalpojumiem 8 500 latu apmērā un izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 2 010 latu apmērā uz izdevumiem
atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam
19 451 lata apmērā;
1.3.2. apakšprogrammā
06.01.00 "Bibliotēka" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
2 699 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības
ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 8 754 latu
apmērā;
1.3.3. apakšprogrammā
06.02.00 "Muzejs" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 15 983
latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai;
1.3.4. apakšprogrammā
07.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
(2007-2013)" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam
6 265 latu apmērā;
1.3.5. no apakšprogrammas
07.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
(2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem
1 584 505 latu apmērā uz apakšprogrammas 04.03.00
"Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem 1 584 505 latu apmērā, izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 514 latu apmērā, izdevumiem subsīdijām un dotācijām
190 475 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
1 393 516 latu apmērā;
1.3.6. apakšprogrammā
33.02.00 "Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana" no
izdevumiem precēm un pakalpojumiem 252 839 latu apmērā uz
izdevumiem atlīdzībai;
1.3.7. apakšprogrammā
33.10.00 "E-veselības pamatnostādņu ieviešana" no izdevumiem
precēm un pakalpojumiem 7 830 latu apmērā uz izdevumiem
atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam
1 026 latu apmērā;
1.3.8. programmā 34.00.00
"Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus
uzraudzība" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem
39 721 lata apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības
ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 72 215 latu
apmērā;
1.3.9. programmā 35.00.00
"Uzskaite" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 28 104 latu
apmērā uz izdevumiem atlīdzībai.
2. Pārdali starp budžeta
programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un
2.pielikumu.
Programmas kods
|
Funkciju klasifik. kods
|
|
2009.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
298 764
497
|
|
298 764
497
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 979 486
|
|
2 979 486
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 368 207
|
|
35 368 207
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 813 012
|
|
2 813 012
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
260 416 804
|
|
260 416 804
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
224 630 650
|
|
224 630 650
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
35 786 154
|
|
35 786 154
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
306 344
183
|
|
306 344
183
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
176 387 573
|
2 719
|
176 390 292
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
66 837 061
|
|
66 837 061
|
|
|
Atlīdzība
|
4 340 778
|
|
4 340 778
|
|
|
Atalgojums
|
3 491 287
|
-111 615
|
3 379 672
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
62 496 283
|
|
62 496 283
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
54 082 908
|
|
54 082 908
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
54 082 908
|
|
54 082 908
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
720 686
|
2 719
|
723 405
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
238 020
|
|
238 020
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
129 956 610
|
-2 719
|
129 953 891
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
88 278 444
|
-2 719
|
88 275 725
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
41 678 166
|
|
41 678 166
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
41 678 166
|
|
41 678 166
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
38 599 166
|
|
38 599 166
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-7 579 686
|
|
-7 579 686
|
|
|
Finansēšana
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
1 346 997
|
|
1 346 997
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
6 232 689
|
|
6 232 689
|
11.00.00
|
04.530
|
Valsts
dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
304 689
|
|
304 689
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
299 689
|
|
299 689
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
299 689
|
|
299 689
|
|
|
Atlīdzība
|
215 624
|
|
215 624
|
|
|
Atalgojums
|
173 348
|
-622
|
172 726
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
84 065
|
|
84 065
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
5 000
|
|
5 000
|
23.00.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
124 318 570
|
|
124 318 570
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
123 964 570
|
|
123 964 570
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
123 964 570
|
|
123 964 570
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
124 922 693
|
|
124 922 693
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
86 828 072
|
|
86 828 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
|
38 094 621
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
|
35 015 621
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
23.06.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
96 053 570
|
|
96 053 570
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
95 699 570
|
|
95 699 570
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
95 699 570
|
|
95 699 570
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
96 657 693
|
|
96 657 693
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
|
38 094 621
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
|
35 015 621
|
|
|
Valsts
budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas
kapitālajiem izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
3 079 000
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
3 079 000
|
-3 079 000
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
38.00.00
|
04.500
|
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
3 432 255
|
|
3 432 255
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
3 034 672
|
|
3 034 672
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
397 583
|
|
397 583
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
397 583
|
|
397 583
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 613 834
|
|
3 613 834
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 005 552
|
2 719
|
1 008 271
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
522 886
|
|
522 886
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
522 886
|
|
522 886
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-181 579
|
|
-181 579
|
|
|
Finansēšana
|
181 579
|
|
181 579
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
181 579
|
|
181 579
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
181 579
|
|
181 579
|
41.00.00
|
04.540
|
Civilās
aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 747 234
|
|
1 747 234
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 747 234
|
|
1 747 234
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 654 709
|
|
1 654 709
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 585 509
|
|
1 585 509
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 553 279
|
|
1 553 279
|
|
|
Atlīdzība
|
934 745
|
|
934 745
|
|
|
Atalgojums
|
848 593
|
-110 993
|
737 600
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
618 534
|
|
618 534
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
32 230
|
|
32 230
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
32 230
|
|
32 230
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
69 200
|
|
69 200
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
69 200
|
|
69 200
|
|
|
Finansiālā bilance
|
92 525
|
|
92 525
|
|
|
Finansēšana
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
-92 525
|
|
-92 525
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
188 247
465
|
|
188 247
465
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 154 309
|
|
6 154 309
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
6 838
|
|
6 838
|
|
|
Transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts budžeta
transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
31 195
|
|
31 195
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts
pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
22 595
|
|
22 595
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
182 055 123
|
|
182 055 123
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
174 227 108
|
|
174 227 108
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
188 449
836
|
|
188 449
836
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
184 745 337
|
|
184 745 337
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
50 168 876
|
-228 296
|
49 940 580
|
|
|
Atlīdzība
|
26 954 753
|
|
26 954 753
|
|
|
Atalgojums
|
21 185 482
|
|
21 185 482
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
23 214 123
|
-228 296
|
22 985 827
|
|
|
Procentu izdevumi
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
109 742 173
|
228 296
|
109 970 469
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 668 288
|
|
7 668 288
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
102 073 885
|
228 296
|
102 302 181
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
4 285
|
|
4 285
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
4 285
|
|
4 285
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
24 827 003
|
|
24 827 003
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
16 815 243
|
|
16 815 243
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 815 243
|
|
16 815 243
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
28 921
|
|
28 921
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 704 499
|
|
3 704 499
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 704 499
|
|
3 704 499
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-202 371
|
|
-202 371
|
|
|
Finansēšana
|
202 371
|
|
202 371
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
202 371
|
|
202 371
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
202 581
|
|
202 581
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-210
|
|
-210
|
05.00.00
|
10.000
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
34 472 624
|
442 553
|
34 915 177
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 138 539
|
|
6 138 539
|
|
|
Transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts budžeta
transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
28 325 485
|
442 553
|
28 768 038
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
28 325 485
|
442 553
|
28 768 038
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
34 673 166
|
442 553
|
35 115 719
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
32 823 237
|
|
32 823 237
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
27 243 463
|
-228 296
|
27 015 167
|
|
|
Atlīdzība
|
17 994 758
|
|
17 994 758
|
|
|
Atalgojums
|
14 283 969
|
|
14 283 969
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
9 248 705
|
-228 296
|
9 020 409
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
5 424 950
|
228 296
|
5 653 246
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
5 225 201
|
|
5 225 201
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
199 749
|
228 296
|
428 045
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
154 824
|
|
154 824
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 849 929
|
442 553
|
2 292 482
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 849 929
|
442 553
|
2 292 482
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-200 542
|
|
-200 542
|
|
|
Finansēšana
|
200 542
|
|
200 542
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
200 542
|
|
200 542
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
200 542
|
|
200 542
|
05.03.00
|
10.120
|
Aprūpe
valsts sociālās aprūpes institūcijās
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
21 992 890
|
|
21 992 890
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
5 307 929
|
|
5 307 929
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
16 684 961
|
|
16 684 961
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
16 684 961
|
|
16 684 961
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
22 192 972
|
|
22 192 972
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
21 893 020
|
|
21 893 020
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
21 700 109
|
-228 296
|
21 471 813
|
|
|
Atlīdzība
|
14 209 018
|
|
14 209 018
|
|
|
Atalgojums
|
11 346 403
|
|
11 346 403
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 491 091
|
-228 296
|
7 262 795
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
192 911
|
228 296
|
421 207
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
192 911
|
228 296
|
421 207
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
299 952
|
|
299 952
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
299 952
|
|
299 952
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-200 082
|
|
-200 082
|
|
|
Finansēšana
|
200 082
|
|
200 082
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
200 082
|
|
200 082
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
200 082
|
|
200 082
|
05.64.00
|
10.120
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
32 695
|
|
32 695
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
32 695
|
|
32 695
|
|
|
Atlīdzība
|
31 584
|
|
31 584
|
|
|
Atalgojums
|
25 452
|
|
25 452
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 111
|
|
1 111
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
07.00.00
|
4.120
|
Darba
tirgus attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
28 506 895
|
-442 553
|
28 064 342
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
7 370
|
|
7 370
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
28 499 525
|
-442 553
|
28 056 972
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
20 671 510
|
-442 553
|
20 228 957
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
28 508 934
|
-442 553
|
28 066 381
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
26 760 459
|
|
26 760 459
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
16 499 492
|
|
16 499 492
|
|
|
Atlīdzība
|
4 631 826
|
|
4 631 826
|
|
|
Atalgojums
|
3 509 016
|
|
3 509 016
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
11 867 666
|
|
11 867 666
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 429 087
|
|
2 429 087
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 429 087
|
|
2 429 087
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 865
|
|
3 865
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
3 865
|
|
3 865
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
7 828 015
|
|
7 828 015
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 748 475
|
-442 553
|
1 305 922
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 748 475
|
-442 553
|
1 305 922
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 039
|
|
-2 039
|
|
|
Finansēšana
|
2 039
|
|
2 039
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 039
|
|
2 039
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
2 039
|
|
2 039
|
07.10.00
|
4.121
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības
infrastruktūras attīstība (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
263 149
|
|
263 149
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
263 149
|
|
263 149
|
|
|
Atlīdzība
|
49 543
|
|
49 543
|
|
|
Atalgojums
|
39 925
|
|
39 925
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
213 606
|
|
213 606
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.
Veselības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
452 505
020
|
|
452 505
020
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
12 466 472
|
|
12 466 472
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 573
|
|
35 573
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
440 002 975
|
|
440 002 975
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
434 882 311
|
|
434 882 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
5 120 664
|
|
5 120 664
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
453 639
801
|
|
453 639
801
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
449 740 908
|
-1 372 824
|
448 368 084
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
65 566 043
|
-1 563 299
|
64 002 744
|
|
|
Atlīdzība
|
38 536 670
|
357 686
|
38 894 356
|
|
|
Atalgojums
|
29 891 874
|
-107 711
|
29 784 163
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
27 029 373
|
-1 920 985
|
25 108 388
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
367 450 501
|
190 475
|
367 640 976
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
367 450 501
|
190 475
|
367 640 976
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
77 047
|
|
77 047
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
77 047
|
|
77 047
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
16 647 317
|
|
16 647 317
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
11 551 590
|
|
11 551 590
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
5 095 727
|
|
5 095 727
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
5 095 727
|
|
5 095 727
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 898 893
|
1 372 824
|
5 271 717
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 873 956
|
1 372 824
|
5 246 780
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 134 781
|
|
-1 134 781
|
|
|
Finansēšana
|
1 134 781
|
|
1 134 781
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
1 134 781
|
|
1 134 781
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
1 133 758
|
|
1 133 758
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
1 023
|
|
1 023
|
02.00.00
|
09.000
|
Izglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
15 993 689
|
|
15 993 689
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 920
|
|
1 920
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
15 991 769
|
|
15 991 769
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 991 769
|
|
15 991 769
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
16 007 534
|
|
16 007 534
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 002 624
|
2 010
|
16 004 634
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
192 918
|
2 010
|
194 928
|
|
|
Atlīdzība
|
145 251
|
10 510
|
155 761
|
|
|
Atalgojums
|
112 677
|
-19 451
|
93 226
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
47 667
|
-8 500
|
39 167
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
11 509 241
|
|
11 509 241
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
11 509 241
|
|
11 509 241
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-13 845
|
|
-13 845
|
|
|
Finansēšana
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
13 845
|
|
13 845
|
02.04.00
|
09.800
|
Rezidentu
apmācība un tālākizglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 904 982
|
|
4 904 982
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 920
|
|
1 920
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 903 062
|
|
4 903 062
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 903 062
|
|
4 903 062
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 918 827
|
|
4 918 827
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 913 917
|
2 010
|
4 915 927
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
192 918
|
2 010
|
194 928
|
|
|
Atlīdzība
|
145 251
|
10 510
|
155 761
|
|
|
Atalgojums
|
112 677
|
-19 451
|
93 226
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
47 667
|
-8 500
|
39 167
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 300 465
|
|
4 300 465
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
420 534
|
|
420 534
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
420 534
|
|
420 534
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 910
|
-2 010
|
2 900
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-13 845
|
|
-13 845
|
|
|
Finansēšana
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
13 845
|
|
13 845
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
13 845
|
|
13 845
|
04.00.00
|
07.610
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
14 655 084
|
1 584 505
|
16 239 589
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
4 281 652
|
|
4 281 652
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
18 882 461
|
190 989
|
19 073 450
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
54 275
|
1 393 516
|
1 447 791
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
24 937
|
|
24 937
|
04.03.00
|
07.610
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 019 939
|
190 989
|
4 210 928
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
06.00.00
|
08.200
|
Kultūra
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
1 168 556
|
|
1 168 556
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
46 863
|
|
46 863
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 121 693
|
|
1 121 693
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 121 693
|
|
1 121 693
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 178 694
|
|
1 178 694
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 015 443
|
18 682
|
1 034 125
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 015 443
|
18 682
|
1 034 125
|
|
|
Atlīdzība
|
839 288
|
18 682
|
857 970
|
|
|
Atalgojums
|
678 494
|
-8 754
|
669 740
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
176 155
|
|
176 155
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
163 251
|
-18 682
|
144 569
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
163 251
|
-18 682
|
144 569
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-10 138
|
|
-10 138
|
|
|
Finansēšana
|
10 138
|
|
10 138
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
10 138
|
|
10 138
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
10 138
|
|
10 138
|
06.01.00
|
08.210
|
Bibliotēka
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
388 614
|
|
388 614
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
6 863
|
|
6 863
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
381 751
|
|
381 751
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
381 751
|
|
381 751
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
399 752
|
|
399 752
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
397 053
|
2 699
|
399 752
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
397 053
|
2 699
|
399 752
|
|
|
Atlīdzība
|
337 990
|
2 699
|
340 689
|
|
|
Atalgojums
|
274 514
|
-8 754
|
265 760
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
59 063
|
|
59 063
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 699
|
-2 699
|
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 699
|
-2 699
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-11 138
|
|
-11 138
|
|
|
Finansēšana
|
11 138
|
|
11 138
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
11 138
|
|
11 138
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
11 138
|
|
11 138
|
06.02.00
|
08.220
|
Muzejs
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
779 942
|
|
779 942
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
739 942
|
|
739 942
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
739 942
|
|
739 942
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
778 942
|
|
778 942
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
618 390
|
15 983
|
634 373
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
618 390
|
15 983
|
634 373
|
|
|
Atlīdzība
|
501 298
|
15 983
|
517 281
|
|
|
Atalgojums
|
403 980
|
|
403 980
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
117 092
|
|
117 092
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
160 552
|
-15 983
|
144 569
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
160 552
|
-15 983
|
144 569
|
|
|
Finansiālā bilance
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
Finansēšana
|
-1 000
|
|
-1 000
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-1 000
|
|
-1 000
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
-1 000
|
|
-1 000
|
07.00.00
|
07.610
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības
pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Atlīdzība
|
53 050
|
|
53 050
|
|
|
Atalgojums
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
839 012
|
|
839 012
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
|
839 012
|
|
839 012
|
07.03.00
|
07.610
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
|
Atlīdzība
|
53 050
|
|
53 050
|
|
|
Atalgojums
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
33.00.00
|
07.000
|
Veselības
aprūpes nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
383 155 431
|
|
383 155 431
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 756 501
|
|
2 756 501
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
380 398 930
|
|
380 398 930
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
380 398 930
|
|
380 398 930
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
384 077 360
|
|
384 077 360
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
381 046 152
|
|
381 046 152
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
37 159 856
|
|
37 159 856
|
|
|
Atlīdzība
|
21 155 502
|
260 669
|
21 416 171
|
|
|
Atalgojums
|
16 639 806
|
-1 026
|
16 638 780
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
16 004 354
|
-260 669
|
15 743 685
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
343 886 296
|
|
343 886 296
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
343 886 296
|
|
343 886 296
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 031 208
|
|
3 031 208
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 031 208
|
|
3 031 208
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-921 929
|
|
-921 929
|
|
|
Finansēšana
|
921 929
|
|
921 929
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
921 929
|
|
921 929
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
921 929
|
|
921 929
|
33.02.00
|
07.320
|
Veselības
aprūpes valsts aģentūru finansēšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
20 575 191
|
|
20 575 191
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
1 446 471
|
|
1 446 471
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
19 128 720
|
|
19 128 720
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
19 128 720
|
|
19 128 720
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
20 636 742
|
|
20 636 742
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
18 680 412
|
|
18 680 412
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
18 680 412
|
|
18 680 412
|
|
|
Atlīdzība
|
9 940 692
|
252 839
|
10 193 531
|
|
|
Atalgojums
|
7 940 721
|
|
7 940 721
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 739 720
|
-252 839
|
8 486 881
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 956 330
|
|
1 956 330
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 956 330
|
|
1 956 330
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-61 551
|
|
-61 551
|
|
|
Finansēšana
|
61 551
|
|
61 551
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
61 551
|
|
61 551
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
61 551
|
|
61 551
|
33.10.00
|
07.610
|
E-veselības pamatnostādņu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
306 962
|
|
306 962
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
178 962
|
|
178 962
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
178 962
|
|
178 962
|
|
|
Atlīdzība
|
71 871
|
7 830
|
79 701
|
|
|
Atalgojums
|
57 265
|
-1 026
|
56 239
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
107 091
|
-7 830
|
99 261
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
128 000
|
|
128 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
128 000
|
|
128 000
|
34.00.00
|
07.610
|
Kvalitātes
atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus
uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
14 045 398
|
|
14 045 398
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
5 509 608
|
|
5 509 608
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
8 535 790
|
|
8 535 790
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 535 790
|
|
8 535 790
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
14 258 479
|
|
14 258 479
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
13 697 037
|
|
13 697 037
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
13 697 037
|
|
13 697 037
|
|
|
Atlīdzība
|
9 293 057
|
39 721
|
9 332 778
|
|
|
Atalgojums
|
7 187 723
|
-72 215
|
7 115 508
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
4 403 980
|
-39 721
|
4 364 259
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
561 442
|
|
561 442
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
561 442
|
|
561 442
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-213 081
|
|
-213 081
|
|
|
Finansēšana
|
213 081
|
|
213 081
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
213 081
|
|
213 081
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
213 081
|
|
213 081
|
35.00.00
|
07.610
|
Uzskaite
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
947 006
|
|
947 006
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
3 800
|
|
3 800
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
943 206
|
|
943 206
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
943 206
|
|
943 206
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
957 881
|
|
957 881
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
943 501
|
|
943 501
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
351 614
|
|
351 614
|
|
|
Atlīdzība
|
249 359
|
28 104
|
277 463
|
|
|
Atalgojums
|
200 360
|
|
200 360
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
102 255
|
-28 104
|
74 151
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
591 887
|
|
591 887
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
591 887
|
|
591 887
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
14 380
|
|
14 380
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
14 380
|
|
14 380
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-10 875
|
|
-10 875
|
|
|
Finansēšana
|
10 875
|
|
10 875
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
10 875
|
|
10 875
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
|
10 875
|
|
10 875
|
Progr., apakšpr. kods
|
Saistību uzdevumu veidi
|
Projekta kods
|
2009.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
Pamatbudžets (Ls)
|
|
|
|
|
Progr., apakšpr. kods
|
Saistību uzdevumu veidi
|
Projekta kods
|
2009.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un
enerģijas
infrastruktūras tīkliem
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
3 432
255
|
|
3 432
255
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
3 034 672
|
|
3 034 672
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
397 583
|
|
397 583
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
397 583
|
|
397 583
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
3 613
834
|
|
3 613
834
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 005 552
|
2 719
|
1 008 271
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
522 886
|
|
522 886
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
522 886
|
|
522 886
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-181 579
|
|
-181 579
|
|
Finansēšana
|
|
181 579
|
|
181 579
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
181 579
|
|
181 579
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
181 579
|
|
181 579
|
38.00.00
|
Transeiropas
tīklu kopējās intereses projekti
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas
infrastruktūras tīkliem
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
3 432 255
|
|
3 432 255
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
3 034 672
|
|
3 034 672
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
397 583
|
|
397 583
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
397 583
|
|
397 583
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
3 613 834
|
|
3 613 834
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 005 552
|
2 719
|
1 008 271
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
522 886
|
|
522 886
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
522 886
|
|
522 886
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
|
482 666
|
2 719
|
485 385
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 608 282
|
-2 719
|
2 605 563
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-181 579
|
|
-181 579
|
|
Finansēšana
|
|
181 579
|
|
181 579
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
181 579
|
|
181 579
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
181 579
|
|
181 579
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada
programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
3 884
714
|
|
3 884
714
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 884 714
|
|
3 884 714
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
3 884 714
|
|
3 884 714
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
3 884
714
|
|
3 884
714
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
671 744
|
|
671 744
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
671 744
|
|
671 744
|
|
Atlīdzība
|
|
110 278
|
|
110 278
|
|
Atalgojums
|
|
88 868
|
|
88 868
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
561 466
|
|
561 466
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 212 970
|
|
3 212 970
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 212 970
|
|
3 212 970
|
05.00.00
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
32 695
|
|
32 695
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
32 695
|
|
32 695
|
|
Atlīdzība
|
|
31 584
|
|
31 584
|
|
Atalgojums
|
|
25 452
|
|
25 452
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
1 111
|
|
1 111
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
05.64.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
1 432 695
|
442 553
|
1 875 248
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
32 695
|
|
32 695
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
32 695
|
|
32 695
|
|
Atlīdzība
|
|
31 584
|
|
31 584
|
|
Atalgojums
|
|
25 452
|
|
25 452
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
1 111
|
|
1 111
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
1 400 000
|
442 553
|
1 842 553
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
263 149
|
|
263 149
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
263 149
|
|
263 149
|
|
Atlīdzība
|
|
49 543
|
|
49 543
|
|
Atalgojums
|
|
39 925
|
|
39 925
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
213 606
|
|
213 606
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
07.10.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības
infrastruktūras attīstība (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 996 624
|
-442 553
|
1 554 071
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
263 149
|
|
263 149
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
263 149
|
|
263 149
|
|
Atlīdzība
|
|
49 543
|
|
49 543
|
|
Atalgojums
|
|
39 925
|
|
39 925
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
213 606
|
|
213 606
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
1 733 475
|
-442 553
|
1 290 922
|
|
|
|
|
|
|
|
29.
Veselības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
18 936
736
|
1 584
505
|
20 521
241
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
14 655 084
|
1 584 505
|
16 239 589
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
4 281 652
|
|
4 281 652
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
18 936
736
|
1 584
505
|
20 521
241
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
18 882 461
|
190 989
|
19 073 450
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
54 275
|
1 393 516
|
1 447 791
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
|
24 937
|
|
24 937
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
24 937
|
|
24 937
|
04.00.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
14 655 084
|
1 584 505
|
16 239 589
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
4 281 652
|
|
4 281 652
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
18 936 736
|
1 584 505
|
20 521 241
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
18 882 461
|
190 989
|
19 073 450
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
14 605 807
|
190 475
|
14 796 282
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
4 256 715
|
|
4 256 715
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
54 275
|
1 393 516
|
1 447 791
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
|
24 937
|
|
24 937
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
24 937
|
|
24 937
|
04.03.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
4 049 277
|
1 584 505
|
5 633 782
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
4 019 939
|
190 989
|
4 210 928
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
19 939
|
514
|
20 453
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
4 000 000
|
190 475
|
4 190 475
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
29 338
|
1 393 516
|
1 422 854
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
4 543
386
|
-1 584
505
|
2 958
881
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
4 543
386
|
-1 584
505
|
2 958
881
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Atlīdzība
|
|
53 050
|
|
53 050
|
|
Atalgojums
|
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
839 012
|
|
839 012
|
07.00.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības
pasākumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
4 543 386
|
-1 584 505
|
2 958 881
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Atlīdzība
|
|
53 050
|
|
53 050
|
|
Atalgojums
|
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
839 012
|
|
839 012
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
839 012
|
|
839 012
|
07.03.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
3 704 374
|
-1 584 505
|
2 119 869
|
|
Atlīdzība
|
|
53 050
|
|
53 050
|
|
Atalgojums
|
|
42 752
|
-6 265
|
36 487
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
3 651 324
|
-1 584 505
|
2 066 819
|