1. Saskaņā ar likuma "Par valsts
budžetu 2008.gadam" 34.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Ministru kabineta
pamatbudžeta ietvaros:
1.1.1. apakšprogrammā
03.02.00 "Valsts administrācijas skola" no izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 23 730 latu apmērā un izdevumiem
starptautiskajai sadarbībai 683 latu apmērā uz izdevumiem precēm
un pakalpojumiem;
1.1.2. programmā 15.00.00
"PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un
masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un
masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās
iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana" no izdevumiem
atlīdzībai 12 000 latu apmērā uz izdevumiem precēm un
pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus
atalgojumiem par 9670 latiem;
1.2. Aizsardzības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. no apakšprogrammas
22.02.00 "Vispārējās vienības" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un
pakalpojumiem 8790 latu apmērā uz programmas 33.00.00
"Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.2. no apakšprogrammas
22.08.00 "Nodrošinājuma pavēlniecība" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un
pakalpojumiem 22 000 latu apmērā, un izdevumus pamatkapitāla
veidošanai 58 000 latu apmērā:
1.2.2.1. uz apakšprogrammas
22.03.00 "Gaisa spēki" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
58 000 latu apmērā;
1.2.2.2. uz apakšprogrammas
22.05.00 "Sauszemes spēki" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem
22 000 latu apmērā;
1.2.3. no apakšprogrammas
22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku
personālsastāva centralizētais atalgojums" vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus
atlīdzībai 793 666 latu apmērā, un izdevumus precēm un
pakalpojumiem 100 000 latu apmērā:
1.2.3.1. uz apakšprogrammu
22.03.00 "Gaisa spēki" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem
65 570 latu apmērā;
1.2.3.2. uz apakšprogrammas
22.04.00 "Jūras spēki" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
761 882 latu apmērā;
1.2.3.3. uz apakšprogrammas
22.09.00 "Mācību vadības pavēlniecība" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 30 000 latu apmērā;
1.2.3.4. uz apakšprogrammas
22.11.00 "Zemessardze" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7487
latu apmērā un izdevumiem sociāliem pabalstiem
28 727 latu apmērā;
1.2.4. no programmas 30.00.00
"Valsts aizsardzības politikas realizācija" vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm
un pakalpojumiem 245 000 latu apmērā uz programmas 33.00.00
"Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.5. no programmas 33.00.00
"Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un
pakalpojumiem 115 082 latu apmērā:
1.2.5.1. uz programmas 28.00.00
"Ģeodēzija un kartogrāfija" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju
no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem
90 876 latu apmērā;
1.2.5.2. uz programmas
32.00.00 "Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana
valsts aizsardzības jautājumos" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai 15
996 latu apmērā, un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 8210 latu
apmērā. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par
15 880 latiem;
1.2.6. apakšprogrammā 22.02.00
"Vispārējās vienības" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem
25 000 latu apmērā uz izdevumiem subsīdijām un
dotācijām;
1.2.7. apakšprogrammā 22.04.00
"Jūras spēki" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 79 000
latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai;
1.2.8. apakšprogrammā 22.05.00
"Sauszemes spēki" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem
15 930 latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.9. apakšprogrammā
22.08.00 "Nodrošinājuma pavēlniecība" no izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai 120 000 latu apmērā uz izdevumiem precēm un
pakalpojumiem;
1.2.10. apakšprogrammā
22.11.00 "Zemessardze" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
1241 lata apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.2.11. programmā 30.00.00 "Valsts
aizsardzības politikas realizācija" no izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 18 500 latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai un no izdevumiem subsīdijām un dotācijām
22 383 latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.12. programmā 32.00.00
"Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts
aizsardzības jautājumos" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem
64 356 latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.13. programmā 33.00.00
"Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana":
1.2.13.1. no izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 447 464 latu apmērā uz izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai;
1.2.13.2. no izdevumiem subsīdijām
un dotācijām 240 596 latu apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai;
1.2.13.3. no izdevumiem subsīdijām
un dotācijām 149 404 latu apmērā uz izdevumiem valsts
budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz
pašvaldības budžetu;
1.3. Ārlietu ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. apakšprogrammā 01.01.00
"Centrālais aparāts" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 13 701
lata apmērā uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai;
1.3.2. programmā 07.00.00
"Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" no
izdevumiem atlīdzībai 27 294 latu apmērā uz izdevumiem precēm un
pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus
atalgojumiem par 21 995 latiem;
1.4. Ekonomikas ministrijas
pamatbudžeta ietvaros programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz
zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" no izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 4929 latu apmērā uz izdevumiem precēm un
pakalpojumiem;
1.5. Zemkopības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts
lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)" no izdevumiem
subsīdijām un dotācijām 370 100 latu apmērā uz izdevumiem precēm
un pakalpojumiem un 65 200 latu apmērā uz izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai;
1.6. Labklājības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo
pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" no izdevumiem
precēm un pakalpojumiem 22 000 latu apmērā uz izdevumiem
atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem
par 23 500 latu;
1.7. Tieslietu ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.7.1. programmā 34.00.00
"Probācijas dienests" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 44
298 latu apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.7.2. programmā 45.00.00
"Juridiskās palīdzības nodrošināšana" no izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 28 200 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai un
17 000 latu apmērā uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem.
Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par
18 000 latu;
1.8. Vides ministrijas
pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 24.01.00 "Dabas
aizsardzības institūcijas" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 11
805 latu apmērā uz apakšprogrammas 23.02.00 "Vides pārraudzības
valsts birojs" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros
palielināt izdevumus atalgojumiem par 9513 latiem;
1.9. Kultūras ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.9.1. no apakšprogrammas
22.05.00 "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma"
vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un
izdevumus pamatkapitāla veidošanai 107 095 latu apmērā uz
programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm
un pakalpojumiem;
1.9.2. programmā 18.00.00
"Kultūrpārvaldība" no izdevumiem atlīdzībai 181 000 latu apmērā
uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros
samazināt izdevumus atalgojumiem par 114 447 latiem;
1.9.3. apakšprogrammā
19.02.00 "Latvijas Nacionālā opera" no izdevumiem atlīdzībai
98 726 latu apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem.
Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par
62 000 latu;
1.9.4. programmā 20.00.00
"Kultūrizglītība" no izdevumiem atlīdzībai 52 800 latu
apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 2700 latu apmērā uz
izdevumiem sociālajiem pabalstiem un 500 latu apmērā uz
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros
samazināt izdevumus atalgojumiem par 5642 latiem;
1.9.5. programmā 21.00.00
"Kultūras mantojums" no izdevumiem atlīdzībai 218 438 latu
apmērā un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2850 latu apmērā
uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros
samazināt izdevumus atalgojumiem par 157 852 latiem;
1.9.6. apakšprogrammā 22.05.00
"Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" no izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 356 162 latu apmērā uz izdevumiem
precēm un pakalpojumiem;
1.10. Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros
programmā 01.00.00 "E-pārvaldes un informācijas sabiedrības
attīstības politikas koordinācija" no izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 12 807 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai.
2. Pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un
2.pielikumu.
Programmas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03. Ministru
kabinets
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
5 968
784
|
|
5 968
784
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
78 260
|
|
78 260
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
12 618
|
|
12 618
|
|
|
Transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 722 765
|
|
5 722 765
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 722 765
|
|
5 722 765
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
5 983
019
|
|
5 983
019
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
5 835 138
|
23 730
|
5 858 868
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
5 803 838
|
24 413
|
5 828 251
|
|
|
Atlīdzība
|
4 600 246
|
-12 000
|
4 588 246
|
|
|
Atalgojums
|
3 471 205
|
-9 670
|
3 461 535
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 203 592
|
36 413
|
1 240 005
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
147 881
|
-23 730
|
124 151
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
147 881
|
-23 730
|
124 151
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-14 235
|
|
-14 235
|
|
|
Finansēšana
|
14 235
|
|
14 235
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
14 235
|
|
14 235
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
14 235
|
|
14 235
|
03.00.00.
|
09.810
|
Ierēdņu
apmācības politikas nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
538 161
|
|
538 161
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
468 161
|
|
468 161
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
468 161
|
|
468 161
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
550 179
|
|
550 179
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
510 179
|
23 730
|
533 909
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
508 879
|
24 413
|
533 292
|
|
|
Atlīdzība
|
380 297
|
|
380 297
|
|
|
Atalgojums
|
283 146
|
|
283 146
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
128 582
|
24 413
|
152 995
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-12 018
|
|
-12 018
|
|
|
Finansēšana
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
12 018
|
|
12 018
|
03.02.00.
|
09.810
|
Valsts
administrācijas skola
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
368 476
|
|
368 476
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
298 476
|
|
298 476
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
298 476
|
|
298 476
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
380 494
|
|
380 494
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
340 494
|
23 730
|
364 224
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
339 194
|
24 413
|
363 607
|
|
|
Atlīdzība
|
282 780
|
|
282 780
|
|
|
Atalgojums
|
208 346
|
|
208 346
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
56 414
|
24 413
|
80 827
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-12 018
|
|
-12 018
|
|
|
Finansēšana
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
12 018
|
|
12 018
|
15.00.00.
|
01.110
|
PSRS
totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un
masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un
masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās
iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
161 180
|
|
161 180
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
161 180
|
|
161 180
|
|
|
Atlīdzība
|
112 270
|
-12 000
|
100 270
|
|
|
Atalgojums
|
90 475
|
-9 670
|
80 805
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
48 910
|
12 000
|
60 910
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
27 000
|
|
27 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
27 000
|
|
27 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
Aizsardzības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
265 050
635
|
|
265 050
635
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 316 444
|
|
1 316 444
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 580 000
|
|
2 580 000
|
|
|
Transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
261 135 450
|
|
261 135 450
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
261 135 450
|
|
261 135 450
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
267 217
965
|
|
267 217
965
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
219 725 727
|
-1 932 064
|
217 793 663
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
209 760 877
|
-1 573 408
|
208 187 469
|
|
|
Atlīdzība
|
109 638 572
|
-777 670
|
108 860 902
|
|
|
Atalgojums
|
66 871 967
|
15 880
|
66 887 847
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
100 122 305
|
-795 738
|
99 326 567
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
6 302 642
|
-358 656
|
5 943 986
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 509 193
|
-387 383
|
2 121 810
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
3 793 449
|
28 727
|
3 822 176
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
47 492 238
|
1 932 064
|
49 424 302
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 660 190
|
1 782 660
|
42 442 850
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 167 330
|
|
-2 167 330
|
|
|
Finansēšana
|
2 167 330
|
|
2 167 330
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 167 330
|
|
2 167 330
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 287 483
|
|
1 287 483
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
879 847
|
|
879 847
|
22.00.00
|
02.100
|
Nacionālie
bruņotie spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
180 326 174
|
-8 790
|
180 317 384
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
64 822
|
|
64 822
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
180 261 352
|
-8 790
|
180 252 562
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
180 261 352
|
-8 790
|
180 252 562
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
180 326 174
|
-8 790
|
180 317 384
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
173 197 821
|
-744 361
|
172 453 460
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
171 634 666
|
-798 088
|
170 836 578
|
|
|
Atlīdzība
|
89 285 761
|
-793 666
|
88 492 095
|
|
|
Atalgojums
|
51 859 274
|
|
51 859 274
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
82 348 905
|
-4 422
|
82 344 483
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 556 129
|
53 727
|
1 609 856
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
153 449
|
28 727
|
182 176
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
7 128 353
|
735 571
|
7 863 924
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
7 128 353
|
735 571
|
7 863 924
|
22.02.00
|
02.100
|
Vispārējās
vienības
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 246 084
|
-8 790
|
3 237 294
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 843 404
|
-33 790
|
1 809 614
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 843 404
|
-33 790
|
1 809 614
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
80 270
|
|
80 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
80 270
|
|
80 270
|
22.03.00
|
02.100
|
Gaisa
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
58 000
|
58 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
58 000
|
58 000
|
22.04.00
|
02.100
|
Jūras
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 038 259
|
840 882
|
4 879 141
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 038 259
|
840 882
|
4 879 141
|
22.05.00
|
02.100
|
Sauszemes
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 136 891
|
22 000
|
2 158 891
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
415
|
|
415
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 136 476
|
22 000
|
2 158 476
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 136 476
|
22 000
|
2 158 476
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 136 891
|
22 000
|
2 158 891
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
118 785
|
15 930
|
134 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
118 785
|
15 930
|
134 715
|
22.08.00
|
02.100
|
Nodrošinājuma pavēlniecība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
45 743 981
|
-80 000
|
45 663 981
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
55 442
|
|
55 442
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
45 688 539
|
-80 000
|
45 608 539
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
45 688 539
|
-80 000
|
45 608 539
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
45 743 981
|
-80 000
|
45 663 981
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
43 094 596
|
98 000
|
43 192 596
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
43 087 570
|
98 000
|
43 185 570
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
43 087 570
|
98 000
|
43 185 570
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 649 385
|
-178 000
|
2 471 385
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 649 385
|
-178 000
|
2 471 385
|
22.09.00
|
02.100
|
Mācību
vadības pavēlniecība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 607 822
|
30 000
|
1 637 822
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 120
|
|
3 120
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 604 702
|
30 000
|
1 634 702
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 604 702
|
30 000
|
1 634 702
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 607 822
|
30 000
|
1 637 822
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
136 261
|
|
136 261
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
136 261
|
|
136 261
|
22.10.00
|
02.100
|
Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku
personālsastāva centralizētais atalgojums
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Atlīdzība
|
89 274 037
|
-793 666
|
88 480 371
|
|
|
Atalgojums
|
51 859 274
|
|
51 859 274
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 918 093
|
-100 000
|
3 818 093
|
22.11.00
|
02.100
|
Zemessardze
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 824 422
|
36 214
|
1 860 636
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 845
|
|
2 845
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 821 577
|
36 214
|
1 857 791
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 821 577
|
36 214
|
1 857 791
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 824 422
|
36 214
|
1 860 636
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 797 472
|
37 455
|
1 834 927
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 684 023
|
8 728
|
1 692 751
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 684 023
|
8 728
|
1 692 751
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
113 449
|
28 727
|
142 176
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
113 449
|
28 727
|
142 176
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
26 950
|
-1 241
|
25 709
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
26 950
|
-1 241
|
25 709
|
28.00.00
|
02.500
|
Ģeodēzija un
kartogrāfija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 785 089
|
90 876
|
4 875 965
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
650 000
|
|
650 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 135 089
|
90 876
|
4 225 965
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 135 089
|
90 876
|
4 225 965
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 787 360
|
90 876
|
4 878 236
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 723 750
|
90 876
|
4 814 626
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 723 750
|
90 876
|
4 814 626
|
|
|
Atlīdzība
|
3 317 555
|
|
3 317 555
|
|
|
Atalgojums
|
2 579 802
|
|
2 579 802
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 406 195
|
90 876
|
1 497 071
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
63 610
|
|
63 610
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
63 610
|
|
63 610
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 271
|
|
-2 271
|
|
|
Finansēšana
|
2 271
|
|
2 271
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 271
|
|
2 271
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
2 271
|
|
2 271
|
30.00.00
|
02.500
|
Valsts
aizsardzības politikas realizācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
17 160 318
|
-245 000
|
16 915 318
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
8 500
|
|
8 500
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
17 151 818
|
-245 000
|
16 906 818
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
17 151 818
|
-245 000
|
16 906 818
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
17 160 318
|
-245 000
|
16 915 318
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 328 486
|
-285 883
|
16 042 603
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
12 168 019
|
-263 500
|
11 904 519
|
|
|
Atlīdzība
|
8 228 004
|
|
8 228 004
|
|
|
Atalgojums
|
6 030 601
|
|
6 030 601
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 940 015
|
-263 500
|
3 676 515
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
505 285
|
-22 383
|
482 902
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
430 285
|
-22 383
|
407 902
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
75 000
|
|
75 000
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
831 832
|
40 883
|
872 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
831 832
|
40 883
|
872 715
|
32.00.00
|
02.500
|
Sabiedrības
informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības
jautājumos
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 694 833
|
24 206
|
4 719 039
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
80 606
|
|
80 606
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 614 227
|
24 206
|
4 638 433
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 614 227
|
24 206
|
4 638 433
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 715 795
|
24 206
|
4 740 001
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 661 023
|
-40 150
|
4 620 873
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 536 343
|
-40 150
|
4 496 193
|
|
|
Atlīdzība
|
2 973 912
|
15 996
|
2 989 908
|
|
|
Atalgojums
|
2 080 864
|
15 880
|
2 096 744
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 562 431
|
-56 146
|
1 506 285
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
124 680
|
|
124 680
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
124 680
|
|
124 680
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
54 772
|
64 356
|
119 128
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
54 772
|
64 356
|
119 128
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-20 962
|
|
-20 962
|
|
|
Finansēšana
|
20 962
|
|
20 962
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
20 962
|
|
20 962
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
20 962
|
|
20 962
|
33.00.00
|
02.500
|
Aizsardzības
īpašumu pārvaldīšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
48 930 221
|
138 708
|
49 068 929
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
511 516
|
|
511 516
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 580 000
|
|
2 580 000
|
|
|
Transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
45 819 964
|
138 708
|
45 958 672
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
45 819 964
|
138 708
|
45 958 672
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
51 074 318
|
138 708
|
51 213 026
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
11 660 647
|
-952 546
|
10 708 101
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
11 109 099
|
-562 546
|
10 546 553
|
|
|
Atlīdzība
|
5 833 340
|
|
5 833 340
|
|
|
Atalgojums
|
4 321 426
|
|
4 321 426
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 275 759
|
-562 546
|
4 713 213
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
551 548
|
-390 000
|
161 548
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
551 548
|
-390 000
|
161 548
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
39 413 671
|
1 091 254
|
40 504 925
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
32 581 623
|
941 850
|
33 523 473
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 144 097
|
|
-2 144 097
|
|
|
Finansēšana
|
2 144 097
|
|
2 144 097
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 144 097
|
|
2 144 097
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 264 250
|
|
1 264 250
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
879 847
|
|
879 847
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Ārlietu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
40 926
288
|
|
40 926
288
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
481 700
|
|
481 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
41 104
019
|
|
41 104
019
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
40 279 021
|
-13 701
|
40 265 320
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
39 041 963
|
-13 701
|
39 028 262
|
|
|
Atlīdzība
|
20 102 511
|
-27 294
|
20 075 217
|
|
|
Atalgojums
|
15 880 881
|
-21 995
|
15 858 886
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 939 452
|
13 593
|
18 953 045
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
125 960
|
|
125 960
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
125 960
|
|
125 960
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
824 998
|
13 701
|
838 699
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
824 998
|
13 701
|
838 699
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.00.00
|
|
Ārlietu
pārvalde
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
38 804 477
|
|
38 804 477
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
471 700
|
|
471 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
38 982 208
|
|
38 982 208
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
38 161 090
|
-13 701
|
38 147 389
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
38 050 640
|
-13 701
|
38 036 939
|
|
|
Atlīdzība
|
19 914 411
|
|
19 914 411
|
|
|
Atalgojums
|
15 731 912
|
|
15 731 912
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 136 229
|
-13 701
|
18 122 528
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
821 118
|
13 701
|
834 819
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
821 118
|
13 701
|
834 819
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.01.00
|
01.000
|
Centrālais
aparāts
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
146 100
|
|
146 100
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
13 854 663
|
-13 701
|
13 840 962
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
13 754 213
|
-13 701
|
13 740 512
|
|
|
Atlīdzība
|
6 602 568
|
|
6 602 568
|
|
|
Atalgojums
|
4 807 475
|
|
4 807 475
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 151 645
|
-13 701
|
7 137 944
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
143 623
|
13 701
|
157 324
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
143 623
|
13 701
|
157 324
|
07.00.00
|
01.131
|
Attīstības
sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Atlīdzība
|
80 000
|
-27 294
|
52 706
|
|
|
Atalgojums
|
64 469
|
-21 995
|
42 474
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
500 000
|
27 294
|
527 294
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
223 876
616
|
|
223 876
616
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 377 256
|
|
4 377 256
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 479 531
|
|
2 479 531
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
629 584
|
|
629 584
|
|
|
Transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
88 921
|
|
88 921
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
216 910 455
|
|
216 910 455
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
158 380 654
|
|
158 380 654
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
224 482
516
|
|
224 482
516
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
223 144 261
|
4 929
|
223 149 190
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
37 509 710
|
4 929
|
37 514 639
|
|
|
Atlīdzība
|
22 195 344
|
|
22 195 344
|
|
|
Atalgojums
|
16 887 883
|
|
16 887 883
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 314 366
|
4 929
|
15 319 295
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
112 859 353
|
|
112 859 353
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
112 859 353
|
|
112 859 353
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
0
|
|
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
774 950
|
|
774 950
|
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
5 600
|
|
5 600
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
769 350
|
|
769 350
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
72 000 248
|
|
72 000 248
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
12 840 863
|
|
12 840 863
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 338 255
|
-4 929
|
1 333 326
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 338 255
|
-4 929
|
1 333 326
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-605 900
|
|
-605 900
|
|
|
Finansēšana
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
468 902
|
|
468 902
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
136 998
|
|
136 998
|
25.00.00
|
04.810
|
Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas
veicināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 704 695
|
4 929
|
2 709 624
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 863 832
|
4 929
|
1 868 761
|
|
|
Atlīdzība
|
485 596
|
|
485 596
|
|
|
Atalgojums
|
388 382
|
|
388 382
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 378 236
|
4 929
|
1 383 165
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
840 863
|
|
840 863
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
840 863
|
|
840 863
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
69 773
|
-4 929
|
64 844
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
69 773
|
-4 929
|
64 844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
Zemkopības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
413 892
282
|
|
413 892
282
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
13 377 317
|
|
13 377 317
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
489 899
|
|
489 899
|
|
|
Transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
2 612 536
|
|
2 612 536
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 612 536
|
|
2 612 536
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
11 814
|
|
11 814
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
11 814
|
|
11 814
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
397 400 716
|
|
397 400 716
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
392 635 178
|
|
392 635 178
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
4 765 538
|
|
4 765 538
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
418 365
106
|
|
418 365
106
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
407 967 310
|
-65 200
|
407 902 110
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
97 849 164
|
370 100
|
98 219 264
|
|
|
Atlīdzība
|
67 874 361
|
|
67 874 361
|
|
|
Atalgojums
|
51 623 466
|
|
51 623 466
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
29 974 803
|
370 100
|
30 344 903
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
306 597 995
|
-435 300
|
306 162 695
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
305 868 348
|
-435 300
|
305 433 048
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
729 647
|
|
729 647
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
193 410
|
|
193 410
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
193 410
|
|
193 410
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
10 397 796
|
65 200
|
10 462 996
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 958 999
|
65 200
|
9 024 199
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 438 797
|
|
1 438 797
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
1 438 797
|
|
1 438 797
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-4 472 824
|
|
-4 472 824
|
|
|
Finansēšana
|
4 472 824
|
|
4 472 824
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
4 472 824
|
|
4 472 824
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
4 464 109
|
|
4 464 109
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
8 715
|
|
8 715
|
21.00.00
|
|
Valsts
atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
61 322 561
|
|
61 322 561
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 527 068
|
|
1 527 068
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
257 824
|
|
257 824
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
59 537 669
|
|
59 537 669
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
59 537 669
|
|
59 537 669
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
61 465 611
|
|
61 465 611
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
59 356 885
|
-65 200
|
59 291 685
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
21 324 797
|
370 100
|
21 694 897
|
|
|
Atlīdzība
|
15 586 870
|
|
15 586 870
|
|
|
Atalgojums
|
11 623 719
|
|
11 623 719
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 737 927
|
370 100
|
6 108 027
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
38 032 088
|
-435 300
|
37 596 788
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
38 032 088
|
-435 300
|
37 596 788
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 108 726
|
65 200
|
2 173 926
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 108 726
|
65 200
|
2 173 926
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-143 050
|
|
-143 050
|
|
|
Finansēšana
|
143 050
|
|
143 050
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
143 050
|
|
143 050
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
8 715
|
|
8 715
|
21.01.00
|
04.240
|
Valsts
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
(subsīdijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
32 194 750
|
|
32 194 750
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
31 846 133
|
-65 200
|
31 780 933
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 388 805
|
370 100
|
1 758 905
|
|
|
Atlīdzība
|
305 987
|
|
305 987
|
|
|
Atalgojums
|
246 587
|
|
246 587
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 082 818
|
370 100
|
1 452 918
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
30 457 328
|
-435 300
|
30 022 028
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
30 457 328
|
-435 300
|
30 022 028
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
348 617
|
65 200
|
413 817
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
348 617
|
65 200
|
413 817
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-134 335
|
|
-134 335
|
|
|
Finansēšana
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
194 298
096
|
|
194 298
096
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 047 997
|
|
5 047 997
|
|
|
Transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
189 230 950
|
|
189 230 950
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
174 776 335
|
|
174 776 335
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
14 454 615
|
|
14 454 615
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
194 344
227
|
|
194 344
227
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
192 818 415
|
|
192 818 415
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
48 701 056
|
|
48 701 056
|
|
|
Atlīdzība
|
34 064 257
|
22 000
|
34 086 257
|
|
|
Atalgojums
|
26 397 071
|
-23 500
|
26 373 571
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
14 636 799
|
-22 000
|
14 614 799
|
|
|
Procentu izdevumi
|
5 691
|
|
5 691
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
112 348 336
|
|
112 348 336
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
14 157 607
|
|
14 157 607
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
98 190 729
|
|
98 190 729
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
31 704 280
|
|
31 704 280
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
200 582
|
|
200 582
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 525 812
|
|
1 525 812
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 523 048
|
|
1 523 048
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-46 131
|
|
-46 131
|
|
|
Finansēšana
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
46 131
|
|
46 131
|
05.00.00
|
10.000
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
42 514 933
|
|
42 514 933
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 031 025
|
|
5 031 025
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 483 908
|
|
37 483 908
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 483 908
|
|
37 483 908
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
42 558 276
|
|
42 558 276
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
41 440 498
|
|
41 440 498
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
33 179 248
|
|
33 179 248
|
|
|
Atlīdzība
|
22 428 448
|
22 000
|
22 450 448
|
|
|
Atalgojums
|
17 862 045
|
-23 500
|
17 838 545
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 750 800
|
-22 000
|
10 728 800
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
7 868 377
|
|
7 868 377
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 688 368
|
|
7 688 368
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
180 009
|
|
180 009
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
392 873
|
|
392 873
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
115 888
|
|
115 888
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 117 778
|
|
1 117 778
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 117 778
|
|
1 117 778
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-43 343
|
|
-43 343
|
|
|
Finansēšana
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
43 343
|
|
43 343
|
05.04.00
|
10.910
|
Valsts
sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un
kontrole
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 321 312
|
|
1 321 312
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
805
|
|
805
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 320 507
|
|
1 320 507
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 320 507
|
|
1 320 507
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 321 312
|
|
1 321 312
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 311 664
|
|
1 311 664
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
979 323
|
|
979 323
|
|
|
Atlīdzība
|
778 893
|
22 000
|
800 893
|
|
|
Atalgojums
|
593 927
|
-23 500
|
570 427
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
200 430
|
-22 000
|
178 430
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
55 356
|
|
55 356
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
55 356
|
|
55 356
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
9 648
|
|
9 648
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 648
|
|
9 648
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
Tieslietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
114 909
847
|
|
114 909
847
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 167 115
|
|
15 167 115
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 008
|
|
35 008
|
|
|
Transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
198 368
|
|
198 368
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
198 368
|
|
198 368
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
116 060
977
|
|
116 060
977
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
112 781 612
|
44 298
|
112 825 910
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
109 885 358
|
27 298
|
109 912 656
|
|
|
Atlīdzība
|
79 655 516
|
28 200
|
79 683 716
|
|
|
Atalgojums
|
56 855 686
|
18 000
|
56 873 686
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
30 229 842
|
-902
|
30 228 940
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 844 663
|
17 000
|
2 861 663
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 596 538
|
|
1 596 538
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
1 248 125
|
17 000
|
1 265 125
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 279 365
|
-44 298
|
3 235 067
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 279 365
|
-44 298
|
3 235 067
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 151 130
|
|
-1 151 130
|
|
|
Finansēšana
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
34.00.00
|
03.430
|
Probācijas
dienests
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
5 660 343
|
44 298
|
5 704 641
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
5 658 430
|
44 298
|
5 702 728
|
|
|
Atlīdzība
|
3 946 371
|
|
3 946 371
|
|
|
Atalgojums
|
2 818 286
|
|
2 818 286
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 712 059
|
44 298
|
1 756 357
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 913
|
|
1 913
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 913
|
|
1 913
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
170 357
|
-44 298
|
126 059
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
170 357
|
-44 298
|
126 059
|
45.00.00
|
03.311
|
Juridiskās
palīdzības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
26 819
|
|
26 819
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 075 816
|
|
2 075 816
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 054 150
|
|
2 054 150
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 830 950
|
-17 000
|
1 813 950
|
|
|
Atlīdzība
|
557 786
|
28 200
|
585 986
|
|
|
Atalgojums
|
389 928
|
18 000
|
407 928
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 273 164
|
-45 200
|
1 227 964
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
223 200
|
17 000
|
240 200
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
223 200
|
17 000
|
240 200
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Vides
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
128 830
604
|
|
128 830
604
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 304 551
|
|
2 304 551
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
59 440 446
|
|
59 440 446
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 849 732
|
|
2 849 732
|
|
|
Transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
353 250
|
|
353 250
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
353 250
|
|
353 250
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
66 497 941
|
|
66 497 941
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
66 497 941
|
|
66 497 941
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
133 571
526
|
|
133 571
526
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
128 589 010
|
11 805
|
128 600 815
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
23 604 830
|
11 805
|
23 616 635
|
|
|
Atlīdzība
|
13 261 417
|
11 805
|
13 273 222
|
|
|
Atalgojums
|
10 024 350
|
9 513
|
10 033 863
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 343 413
|
|
10 343 413
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
97 250 669
|
|
97 250 669
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
96 887 061
|
|
96 887 061
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
363 608
|
|
363 608
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
797 533
|
|
797 533
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
797 533
|
|
797 533
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
6 935 978
|
|
6 935 978
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
4 087 471
|
|
4 087 471
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
2 829 766
|
|
2 829 766
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
60 281
|
|
60 281
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
2 769 485
|
|
2 769 485
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 982 516
|
-11 805
|
4 970 711
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 962 550
|
-11 805
|
4 950 745
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
19 966
|
|
19 966
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
19 966
|
|
19 966
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-4 740 922
|
|
-4 740 922
|
|
|
Finansēšana
|
4 740 922
|
|
4 740 922
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
4 740 922
|
|
4 740 922
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
15 462
|
|
15 462
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
4 725 460
|
|
4 725 460
|
23.00.00
|
05.600
|
Vides
politikas īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 566 041
|
11 805
|
4 577 846
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
100 933
|
|
100 933
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 465 108
|
11 805
|
4 476 913
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 465 108
|
11 805
|
4 476 913
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 566 581
|
11 805
|
4 578 386
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 553 242
|
11 805
|
4 565 047
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 415 673
|
11 805
|
4 427 478
|
|
|
Atlīdzība
|
3 762 429
|
11 805
|
3 774 234
|
|
|
Atalgojums
|
2 824 911
|
9 513
|
2 834 424
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
653 244
|
|
653 244
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 608
|
|
2 608
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
2 608
|
|
2 608
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
134 961
|
|
134 961
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
134 961
|
|
134 961
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
13 339
|
|
13 339
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
13 339
|
|
13 339
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-540
|
|
-540
|
|
|
Finansēšana
|
540
|
|
540
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
540
|
|
540
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
540
|
|
540
|
23.02.00
|
05.600
|
Vides
pārraudzības valsts birojs
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
369 629
|
11 805
|
381 434
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
21 000
|
|
21 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
348 629
|
11 805
|
360 434
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
348 629
|
11 805
|
360 434
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
369 629
|
11 805
|
381 434
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
358 129
|
11 805
|
369 934
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
356 056
|
11 805
|
367 861
|
|
|
Atlīdzība
|
303 180
|
11 805
|
314 985
|
|
|
Atalgojums
|
225 260
|
9 513
|
234 773
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
52 876
|
|
52 876
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 073
|
|
2 073
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
2 073
|
|
2 073
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
11 500
|
|
11 500
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
11 500
|
|
11 500
|
24.00.00
|
|
Dabas
aizsardzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 417 042
|
-11 805
|
4 405 237
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 045 720
|
|
1 045 720
|
|
|
Transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 136 906
|
-11 805
|
3 125 101
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 136 906
|
-11 805
|
3 125 101
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 426 809
|
-11 805
|
4 415 004
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 361 848
|
|
4 361 848
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 832 146
|
|
3 832 146
|
|
|
Atlīdzība
|
2 540 891
|
|
2 540 891
|
|
|
Atalgojums
|
1 942 443
|
|
1 942 443
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 291 255
|
|
1 291 255
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
529 702
|
|
529 702
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
529 702
|
|
529 702
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
64 961
|
-11 805
|
53 156
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
64 961
|
-11 805
|
53 156
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-9 767
|
|
-9 767
|
|
|
Finansēšana
|
9 767
|
|
9 767
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
9 767
|
|
9 767
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
9 767
|
|
9 767
|
24.01.00
|
05.400
|
Dabas
aizsardzības institūcijas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 453 767
|
-11 805
|
2 441 962
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
765 420
|
|
765 420
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 688 347
|
-11 805
|
1 676 542
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 688 347
|
-11 805
|
1 676 542
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 461 864
|
-11 805
|
2 450 059
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 421 804
|
|
2 421 804
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 421 804
|
|
2 421 804
|
|
|
Atlīdzība
|
1 441 077
|
|
1 441 077
|
|
|
Atalgojums
|
1 075 372
|
|
1 075 372
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
980 727
|
|
980 727
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 060
|
-11 805
|
28 255
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 060
|
-11 805
|
28 255
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-8 097
|
|
-8 097
|
|
|
Finansēšana
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Kultūras
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
119 750
248
|
|
119 750
248
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
7 228 829
|
|
7 228 829
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
24 900
|
|
24 900
|
|
|
Transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
109 490
|
|
109 490
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
109 490
|
|
109 490
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
112 112 122
|
|
112 112 122
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
112 112 122
|
|
112 112 122
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
119 750
248
|
|
119 750
248
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
108 475 680
|
465 607
|
108 941 287
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
64 604 659
|
462 907
|
65 067 566
|
|
|
Atlīdzība
|
49 197 048
|
-554 164
|
48 642 884
|
|
|
Atalgojums
|
39 213 677
|
-339 941
|
38 873 736
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 407 611
|
1 017 071
|
16 424 682
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
26 868 260
|
2 700
|
26 870 960
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
25 946 034
|
|
25 946 034
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
922 226
|
2 700
|
924 926
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
87 593
|
|
87 593
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
87 593
|
|
87 593
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
16 915 168
|
|
16 915 168
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
16 915 168
|
|
16 915 168
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
11 274 568
|
-465 607
|
10 808 961
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 574 568
|
-465 607
|
9 108 961
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
18.00.00
|
08.000
|
Kultūrpārvaldība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 797 905
|
|
2 797 905
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 767 905
|
|
2 767 905
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 767 905
|
|
2 767 905
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 797 905
|
|
2 797 905
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 727 430
|
|
2 727 430
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 559 385
|
|
2 559 385
|
|
|
Atlīdzība
|
1 943 756
|
-181 000
|
1 762 756
|
|
|
Atalgojums
|
1 450 436
|
-114 447
|
1 335 989
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
615 629
|
181 000
|
796 629
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
168 045
|
|
168 045
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
168 045
|
|
168 045
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
70 475
|
|
70 475
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
70 475
|
|
70 475
|
19.00.00
|
08.000
|
Profesionālā
māksla
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
25 516 903
|
|
25 516 903
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 560 658
|
|
2 560 658
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
22 956 245
|
|
22 956 245
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
22 956 245
|
|
22 956 245
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
25 516 903
|
|
25 516 903
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
25 471 603
|
|
25 471 603
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 656 408
|
|
8 656 408
|
|
|
Atlīdzība
|
6 952 376
|
-98 726
|
6 853 650
|
|
|
Atalgojums
|
5 635 833
|
-62 000
|
5 573 833
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 704 032
|
98 726
|
1 802 758
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
16 744 125
|
|
16 744 125
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
16 524 645
|
|
16 524 645
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
219 480
|
|
219 480
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
71 070
|
|
71 070
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
71 070
|
|
71 070
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
45 300
|
|
45 300
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
45 300
|
|
45 300
|
19.02.00
|
08.240
|
Latvijas
Nacionālā opera
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
8 237 481
|
|
8 237 481
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 497 158
|
|
2 497 158
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 740 323
|
|
5 740 323
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 740 323
|
|
5 740 323
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
8 237 481
|
|
8 237 481
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
8 207 481
|
|
8 207 481
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 207 481
|
|
8 207 481
|
|
|
Atlīdzība
|
6 646 925
|
-98 726
|
6 548 199
|
|
|
Atalgojums
|
5 397 999
|
-62 000
|
5 335 999
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 560 556
|
98 726
|
1 659 282
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
|
30 000
|
20.00.00
|
09.000
|
Kultūrizglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
36 150 596
|
|
36 150 596
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 179 720
|
|
1 179 720
|
|
|
Transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
34 695 969
|
|
34 695 969
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
34 695 969
|
|
34 695 969
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
36 150 596
|
|
36 150 596
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
35 916 456
|
-500
|
35 915 956
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 343 534
|
-3 200
|
19 340 334
|
|
|
Atlīdzība
|
17 358 134
|
-56 000
|
17 302 134
|
|
|
Atalgojums
|
13 995 959
|
-5 642
|
13 990 317
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 985 400
|
52 800
|
2 038 200
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
702 746
|
2 700
|
705 446
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
702 746
|
2 700
|
705 446
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
5 008
|
|
5 008
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
5 008
|
|
5 008
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
15 865 168
|
|
15 865 168
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
15 865 168
|
|
15 865 168
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
234 140
|
500
|
234 640
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
234 140
|
500
|
234 640
|
21.00.00
|
08.200
|
Kultūras
mantojums
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
31 137 675
|
107 095
|
31 244 770
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 458 451
|
|
3 458 451
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
27 679 224
|
107 095
|
27 786 319
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
27 679 224
|
107 095
|
27 786 319
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
31 137 675
|
107 095
|
31 244 770
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
30 560 115
|
109 945
|
30 670 060
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
28 512 193
|
109 945
|
28 622 138
|
|
|
Atlīdzība
|
21 403 889
|
-218 438
|
21 185 451
|
|
|
Atalgojums
|
16 950 986
|
-157 852
|
16 793 134
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 108 304
|
328 383
|
7 436 687
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
989 922
|
|
989 922
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
989 922
|
|
989 922
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
1 050 000
|
|
1 050 000
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
1 050 000
|
|
1 050 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
577 560
|
-2 850
|
574 710
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
577 560
|
-2 850
|
574 710
|
22.00.00
|
08.000
|
Kultūras
projekti un investīcijas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
11 886 408
|
356 162
|
12 242 570
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 838 861
|
356 162
|
4 195 023
|
|
|
Atlīdzība
|
1 283 855
|
|
1 283 855
|
|
|
Atalgojums
|
982 818
|
|
982 818
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 555 006
|
356 162
|
2 911 168
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
8 044 032
|
|
8 044 032
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
8 044 032
|
|
8 044 032
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 515
|
|
3 515
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 515
|
|
3 515
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
10 268 345
|
-463 257
|
9 805 088
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 568 345
|
-463 257
|
8 105 088
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
22.05.00
|
08.210
|
Valsts
vienotā bibliotēku informācijas sistēma
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 417 137
|
356 162
|
2 773 299
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 417 137
|
356 162
|
2 773 299
|
|
|
Atlīdzība
|
256 860
|
|
256 860
|
|
|
Atalgojums
|
207 022
|
|
207 022
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 160 277
|
356 162
|
2 516 439
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 656 181
|
-463 257
|
1 192 924
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 656 181
|
-463 257
|
1 192 924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. Īpašu
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
3 572
234
|
|
3 572
234
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
15 311
|
|
15 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 556 923
|
|
3 556 923
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 556 923
|
|
3 556 923
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
3 620
752
|
|
3 620
752
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 987 037
|
|
2 987 037
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 987 037
|
|
2 987 037
|
|
|
Atlīdzība
|
1 615 949
|
12 807
|
1 628 756
|
|
|
Atalgojums
|
1 217 409
|
|
1 217 409
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 371 088
|
-12 807
|
1 358 281
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
633 715
|
|
633 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
633 715
|
|
633 715
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|
01.00.00
|
01.110
|
E-pārvaldes
un informācijas sabiedrības attīstības politikas
koordinācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 048 786
|
|
2 048 786
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
15 311
|
|
15 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 033 475
|
|
2 033 475
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 033 475
|
|
2 033 475
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 097 304
|
|
2 097 304
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 074 234
|
|
2 074 234
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 074 234
|
|
2 074 234
|
|
|
Atlīdzība
|
1 099 666
|
12 807
|
1 112 473
|
|
|
Atalgojums
|
819 559
|
|
819 559
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
974 568
|
-12 807
|
961 761
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Aizdevumi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|