Programmas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03. Ministru
kabinets
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
5 968
784
|
|
5 968
784
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
78 260
|
|
78 260
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
12 618
|
|
12 618
|
|
|
Transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
155 141
|
|
155 141
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 722 765
|
|
5 722 765
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 722 765
|
|
5 722 765
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
5 983
019
|
|
5 983
019
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
5 835 138
|
23 730
|
5 858 868
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
5 803 838
|
24 413
|
5 828 251
|
|
|
Atlīdzība
|
4 600 246
|
-12 000
|
4 588 246
|
|
|
Atalgojums
|
3 471 205
|
-9 670
|
3 461 535
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 203 592
|
36 413
|
1 240 005
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
147 881
|
-23 730
|
124 151
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
147 881
|
-23 730
|
124 151
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-14 235
|
|
-14 235
|
|
|
Finansēšana
|
14 235
|
|
14 235
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
14 235
|
|
14 235
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
14 235
|
|
14 235
|
03.00.00.
|
09.810
|
Ierēdņu
apmācības politikas nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
538 161
|
|
538 161
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
468 161
|
|
468 161
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
468 161
|
|
468 161
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
550 179
|
|
550 179
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
510 179
|
23 730
|
533 909
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
508 879
|
24 413
|
533 292
|
|
|
Atlīdzība
|
380 297
|
|
380 297
|
|
|
Atalgojums
|
283 146
|
|
283 146
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
128 582
|
24 413
|
152 995
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-12 018
|
|
-12 018
|
|
|
Finansēšana
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
12 018
|
|
12 018
|
03.02.00.
|
09.810
|
Valsts
administrācijas skola
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
368 476
|
|
368 476
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
298 476
|
|
298 476
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
298 476
|
|
298 476
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
380 494
|
|
380 494
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
340 494
|
23 730
|
364 224
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
339 194
|
24 413
|
363 607
|
|
|
Atlīdzība
|
282 780
|
|
282 780
|
|
|
Atalgojums
|
208 346
|
|
208 346
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
56 414
|
24 413
|
80 827
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 300
|
-683
|
617
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 000
|
-23 730
|
16 270
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-12 018
|
|
-12 018
|
|
|
Finansēšana
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
12 018
|
|
12 018
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
12 018
|
|
12 018
|
15.00.00.
|
01.110
|
PSRS
totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un
masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un
masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās
iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
188 180
|
|
188 180
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
161 180
|
|
161 180
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
161 180
|
|
161 180
|
|
|
Atlīdzība
|
112 270
|
-12 000
|
100 270
|
|
|
Atalgojums
|
90 475
|
-9 670
|
80 805
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
48 910
|
12 000
|
60 910
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
27 000
|
|
27 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
27 000
|
|
27 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
Aizsardzības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
265 050
635
|
|
265 050
635
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 316 444
|
|
1 316 444
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 580 000
|
|
2 580 000
|
|
|
Transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
261 135 450
|
|
261 135 450
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
261 135 450
|
|
261 135 450
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
267 217
965
|
|
267 217
965
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
219 725 727
|
-1 932 064
|
217 793 663
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
209 760 877
|
-1 573 408
|
208 187 469
|
|
|
Atlīdzība
|
109 638 572
|
-777 670
|
108 860 902
|
|
|
Atalgojums
|
66 871 967
|
15 880
|
66 887 847
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
100 122 305
|
-795 738
|
99 326 567
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
6 302 642
|
-358 656
|
5 943 986
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 509 193
|
-387 383
|
2 121 810
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
3 793 449
|
28 727
|
3 822 176
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
47 492 238
|
1 932 064
|
49 424 302
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 660 190
|
1 782 660
|
42 442 850
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 167 330
|
|
-2 167 330
|
|
|
Finansēšana
|
2 167 330
|
|
2 167 330
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 167 330
|
|
2 167 330
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 287 483
|
|
1 287 483
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
879 847
|
|
879 847
|
22.00.00
|
02.100
|
Nacionālie
bruņotie spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
180 326 174
|
-8 790
|
180 317 384
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
64 822
|
|
64 822
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
180 261 352
|
-8 790
|
180 252 562
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
180 261 352
|
-8 790
|
180 252 562
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
180 326 174
|
-8 790
|
180 317 384
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
173 197 821
|
-744 361
|
172 453 460
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
171 634 666
|
-798 088
|
170 836 578
|
|
|
Atlīdzība
|
89 285 761
|
-793 666
|
88 492 095
|
|
|
Atalgojums
|
51 859 274
|
|
51 859 274
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
82 348 905
|
-4 422
|
82 344 483
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 556 129
|
53 727
|
1 609 856
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
153 449
|
28 727
|
182 176
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
7 128 353
|
735 571
|
7 863 924
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
7 128 353
|
735 571
|
7 863 924
|
22.02.00
|
02.100
|
Vispārējās
vienības
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 326 354
|
-8 790
|
3 317 564
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 246 084
|
-8 790
|
3 237 294
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 843 404
|
-33 790
|
1 809 614
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 843 404
|
-33 790
|
1 809 614
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 402 680
|
25 000
|
1 427 680
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
80 270
|
|
80 270
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
80 270
|
|
80 270
|
22.03.00
|
02.100
|
Gaisa
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
8 107 469
|
123 570
|
8 231 039
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 107 469
|
65 570
|
8 173 039
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
58 000
|
58 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
58 000
|
58 000
|
22.04.00
|
02.100
|
Jūras
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
20 828 568
|
761 882
|
21 590 450
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
16 790 309
|
-79 000
|
16 711 309
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 038 259
|
840 882
|
4 879 141
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 038 259
|
840 882
|
4 879 141
|
22.05.00
|
02.100
|
Sauszemes
spēki
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 136 891
|
22 000
|
2 158 891
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
415
|
|
415
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 136 476
|
22 000
|
2 158 476
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 136 476
|
22 000
|
2 158 476
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 136 891
|
22 000
|
2 158 891
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 018 106
|
6 070
|
2 024 176
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
118 785
|
15 930
|
134 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
118 785
|
15 930
|
134 715
|
22.08.00
|
02.100
|
Nodrošinājuma pavēlniecība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
45 743 981
|
-80 000
|
45 663 981
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
55 442
|
|
55 442
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
45 688 539
|
-80 000
|
45 608 539
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
45 688 539
|
-80 000
|
45 608 539
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
45 743 981
|
-80 000
|
45 663 981
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
43 094 596
|
98 000
|
43 192 596
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
43 087 570
|
98 000
|
43 185 570
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
43 087 570
|
98 000
|
43 185 570
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
7 026
|
|
7 026
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 649 385
|
-178 000
|
2 471 385
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 649 385
|
-178 000
|
2 471 385
|
22.09.00
|
02.100
|
Mācību
vadības pavēlniecība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 607 822
|
30 000
|
1 637 822
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 120
|
|
3 120
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 604 702
|
30 000
|
1 634 702
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 604 702
|
30 000
|
1 634 702
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 607 822
|
30 000
|
1 637 822
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 471 561
|
30 000
|
1 501 561
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
136 261
|
|
136 261
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
136 261
|
|
136 261
|
22.10.00
|
02.100
|
Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku
personālsastāva centralizētais atalgojums
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
93 192 130
|
-893 666
|
92 298 464
|
|
|
Atlīdzība
|
89 274 037
|
-793 666
|
88 480 371
|
|
|
Atalgojums
|
51 859 274
|
|
51 859 274
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 918 093
|
-100 000
|
3 818 093
|
22.11.00
|
02.100
|
Zemessardze
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 824 422
|
36 214
|
1 860 636
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 845
|
|
2 845
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 821 577
|
36 214
|
1 857 791
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 821 577
|
36 214
|
1 857 791
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 824 422
|
36 214
|
1 860 636
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 797 472
|
37 455
|
1 834 927
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 684 023
|
8 728
|
1 692 751
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 684 023
|
8 728
|
1 692 751
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
113 449
|
28 727
|
142 176
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
113 449
|
28 727
|
142 176
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
26 950
|
-1 241
|
25 709
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
26 950
|
-1 241
|
25 709
|
28.00.00
|
02.500
|
Ģeodēzija un
kartogrāfija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 785 089
|
90 876
|
4 875 965
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
650 000
|
|
650 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 135 089
|
90 876
|
4 225 965
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 135 089
|
90 876
|
4 225 965
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 787 360
|
90 876
|
4 878 236
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 723 750
|
90 876
|
4 814 626
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 723 750
|
90 876
|
4 814 626
|
|
|
Atlīdzība
|
3 317 555
|
|
3 317 555
|
|
|
Atalgojums
|
2 579 802
|
|
2 579 802
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 406 195
|
90 876
|
1 497 071
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
63 610
|
|
63 610
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
63 610
|
|
63 610
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 271
|
|
-2 271
|
|
|
Finansēšana
|
2 271
|
|
2 271
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 271
|
|
2 271
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
2 271
|
|
2 271
|
30.00.00
|
02.500
|
Valsts
aizsardzības politikas realizācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
17 160 318
|
-245 000
|
16 915 318
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
8 500
|
|
8 500
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
17 151 818
|
-245 000
|
16 906 818
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
17 151 818
|
-245 000
|
16 906 818
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
17 160 318
|
-245 000
|
16 915 318
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 328 486
|
-285 883
|
16 042 603
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
12 168 019
|
-263 500
|
11 904 519
|
|
|
Atlīdzība
|
8 228 004
|
|
8 228 004
|
|
|
Atalgojums
|
6 030 601
|
|
6 030 601
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 940 015
|
-263 500
|
3 676 515
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
505 285
|
-22 383
|
482 902
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
430 285
|
-22 383
|
407 902
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
75 000
|
|
75 000
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 655 182
|
|
3 655 182
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
831 832
|
40 883
|
872 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
831 832
|
40 883
|
872 715
|
32.00.00
|
02.500
|
Sabiedrības
informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības
jautājumos
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 694 833
|
24 206
|
4 719 039
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
80 606
|
|
80 606
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 614 227
|
24 206
|
4 638 433
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 614 227
|
24 206
|
4 638 433
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 715 795
|
24 206
|
4 740 001
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 661 023
|
-40 150
|
4 620 873
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 536 343
|
-40 150
|
4 496 193
|
|
|
Atlīdzība
|
2 973 912
|
15 996
|
2 989 908
|
|
|
Atalgojums
|
2 080 864
|
15 880
|
2 096 744
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 562 431
|
-56 146
|
1 506 285
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
124 680
|
|
124 680
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
124 680
|
|
124 680
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
54 772
|
64 356
|
119 128
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
54 772
|
64 356
|
119 128
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-20 962
|
|
-20 962
|
|
|
Finansēšana
|
20 962
|
|
20 962
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
20 962
|
|
20 962
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
20 962
|
|
20 962
|
33.00.00
|
02.500
|
Aizsardzības
īpašumu pārvaldīšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
48 930 221
|
138 708
|
49 068 929
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
511 516
|
|
511 516
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 580 000
|
|
2 580 000
|
|
|
Transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
45 819 964
|
138 708
|
45 958 672
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
45 819 964
|
138 708
|
45 958 672
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
51 074 318
|
138 708
|
51 213 026
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
11 660 647
|
-952 546
|
10 708 101
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
11 109 099
|
-562 546
|
10 546 553
|
|
|
Atlīdzība
|
5 833 340
|
|
5 833 340
|
|
|
Atalgojums
|
4 321 426
|
|
4 321 426
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 275 759
|
-562 546
|
4 713 213
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
551 548
|
-390 000
|
161 548
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
551 548
|
-390 000
|
161 548
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
39 413 671
|
1 091 254
|
40 504 925
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
32 581 623
|
941 850
|
33 523 473
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
6 832 048
|
149 404
|
6 981 452
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 144 097
|
|
-2 144 097
|
|
|
Finansēšana
|
2 144 097
|
|
2 144 097
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 144 097
|
|
2 144 097
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 264 250
|
|
1 264 250
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
879 847
|
|
879 847
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Ārlietu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
40 926
288
|
|
40 926
288
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
481 700
|
|
481 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
359 980
|
|
359 980
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
41 104
019
|
|
41 104
019
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
40 279 021
|
-13 701
|
40 265 320
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
39 041 963
|
-13 701
|
39 028 262
|
|
|
Atlīdzība
|
20 102 511
|
-27 294
|
20 075 217
|
|
|
Atalgojums
|
15 880 881
|
-21 995
|
15 858 886
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 939 452
|
13 593
|
18 953 045
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
125 960
|
|
125 960
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
125 960
|
|
125 960
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
824 998
|
13 701
|
838 699
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
824 998
|
13 701
|
838 699
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.00.00
|
|
Ārlietu
pārvalde
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
38 804 477
|
|
38 804 477
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
471 700
|
|
471 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
38 982 208
|
|
38 982 208
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
38 161 090
|
-13 701
|
38 147 389
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
38 050 640
|
-13 701
|
38 036 939
|
|
|
Atlīdzība
|
19 914 411
|
|
19 914 411
|
|
|
Atalgojums
|
15 731 912
|
|
15 731 912
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 136 229
|
-13 701
|
18 122 528
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
821 118
|
13 701
|
834 819
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
821 118
|
13 701
|
834 819
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.01.00
|
01.000
|
Centrālais
aparāts
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
146 100
|
|
146 100
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
13 854 663
|
-13 701
|
13 840 962
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
13 754 213
|
-13 701
|
13 740 512
|
|
|
Atlīdzība
|
6 602 568
|
|
6 602 568
|
|
|
Atalgojums
|
4 807 475
|
|
4 807 475
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 151 645
|
-13 701
|
7 137 944
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
143 623
|
13 701
|
157 324
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
143 623
|
13 701
|
157 324
|
07.00.00
|
01.131
|
Attīstības
sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
580 000
|
|
580 000
|
|
|
Atlīdzība
|
80 000
|
-27 294
|
52 706
|
|
|
Atalgojums
|
64 469
|
-21 995
|
42 474
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
500 000
|
27 294
|
527 294
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
223 876
616
|
|
223 876
616
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 377 256
|
|
4 377 256
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 479 531
|
|
2 479 531
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
629 584
|
|
629 584
|
|
|
Transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
88 921
|
|
88 921
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
216 910 455
|
|
216 910 455
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
158 380 654
|
|
158 380 654
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
224 482
516
|
|
224 482
516
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
223 144 261
|
4 929
|
223 149 190
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
37 509 710
|
4 929
|
37 514 639
|
|
|
Atlīdzība
|
22 195 344
|
|
22 195 344
|
|
|
Atalgojums
|
16 887 883
|
|
16 887 883
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 314 366
|
4 929
|
15 319 295
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
112 859 353
|
|
112 859 353
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
112 859 353
|
|
112 859 353
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
0
|
|
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
774 950
|
|
774 950
|
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
5 600
|
|
5 600
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
769 350
|
|
769 350
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
72 000 248
|
|
72 000 248
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
12 840 863
|
|
12 840 863
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 338 255
|
-4 929
|
1 333 326
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 338 255
|
-4 929
|
1 333 326
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-605 900
|
|
-605 900
|
|
|
Finansēšana
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
468 902
|
|
468 902
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
136 998
|
|
136 998
|
25.00.00
|
04.810
|
Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas
veicināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 774 468
|
|
2 774 468
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 704 695
|
4 929
|
2 709 624
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 863 832
|
4 929
|
1 868 761
|
|
|
Atlīdzība
|
485 596
|
|
485 596
|
|
|
Atalgojums
|
388 382
|
|
388 382
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 378 236
|
4 929
|
1 383 165
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
840 863
|
|
840 863
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
840 863
|
|
840 863
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
69 773
|
-4 929
|
64 844
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
69 773
|
-4 929
|
64 844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
Zemkopības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
413 892
282
|
|
413 892
282
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
13 377 317
|
|
13 377 317
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
489 899
|
|
489 899
|
|
|
Transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
2 624 350
|
|
2 624 350
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
2 612 536
|
|
2 612 536
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 612 536
|
|
2 612 536
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
11 814
|
|
11 814
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
11 814
|
|
11 814
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
397 400 716
|
|
397 400 716
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
392 635 178
|
|
392 635 178
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
4 765 538
|
|
4 765 538
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
418 365
106
|
|
418 365
106
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
407 967 310
|
-65 200
|
407 902 110
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
97 849 164
|
370 100
|
98 219 264
|
|
|
Atlīdzība
|
67 874 361
|
|
67 874 361
|
|
|
Atalgojums
|
51 623 466
|
|
51 623 466
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
29 974 803
|
370 100
|
30 344 903
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
306 597 995
|
-435 300
|
306 162 695
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
305 868 348
|
-435 300
|
305 433 048
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
729 647
|
|
729 647
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
193 410
|
|
193 410
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
193 410
|
|
193 410
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
3 326 741
|
|
3 326 741
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
10 397 796
|
65 200
|
10 462 996
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 958 999
|
65 200
|
9 024 199
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 438 797
|
|
1 438 797
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
1 438 797
|
|
1 438 797
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-4 472 824
|
|
-4 472 824
|
|
|
Finansēšana
|
4 472 824
|
|
4 472 824
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
4 472 824
|
|
4 472 824
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
4 464 109
|
|
4 464 109
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
8 715
|
|
8 715
|
21.00.00
|
|
Valsts
atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
61 322 561
|
|
61 322 561
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 527 068
|
|
1 527 068
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
257 824
|
|
257 824
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
59 537 669
|
|
59 537 669
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
59 537 669
|
|
59 537 669
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
61 465 611
|
|
61 465 611
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
59 356 885
|
-65 200
|
59 291 685
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
21 324 797
|
370 100
|
21 694 897
|
|
|
Atlīdzība
|
15 586 870
|
|
15 586 870
|
|
|
Atalgojums
|
11 623 719
|
|
11 623 719
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 737 927
|
370 100
|
6 108 027
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
38 032 088
|
-435 300
|
37 596 788
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
38 032 088
|
-435 300
|
37 596 788
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 108 726
|
65 200
|
2 173 926
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 108 726
|
65 200
|
2 173 926
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-143 050
|
|
-143 050
|
|
|
Finansēšana
|
143 050
|
|
143 050
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
143 050
|
|
143 050
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
8 715
|
|
8 715
|
21.01.00
|
04.240
|
Valsts
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
(subsīdijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
32 060 415
|
|
32 060 415
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
32 194 750
|
|
32 194 750
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
31 846 133
|
-65 200
|
31 780 933
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 388 805
|
370 100
|
1 758 905
|
|
|
Atlīdzība
|
305 987
|
|
305 987
|
|
|
Atalgojums
|
246 587
|
|
246 587
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 082 818
|
370 100
|
1 452 918
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
30 457 328
|
-435 300
|
30 022 028
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
30 457 328
|
-435 300
|
30 022 028
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
348 617
|
65 200
|
413 817
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
348 617
|
65 200
|
413 817
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-134 335
|
|
-134 335
|
|
|
Finansēšana
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
134 335
|
|
134 335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
194 298
096
|
|
194 298
096
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 047 997
|
|
5 047 997
|
|
|
Transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
189 230 950
|
|
189 230 950
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
174 776 335
|
|
174 776 335
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
14 454 615
|
|
14 454 615
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
194 344
227
|
|
194 344
227
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
192 818 415
|
|
192 818 415
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
48 701 056
|
|
48 701 056
|
|
|
Atlīdzība
|
34 064 257
|
22 000
|
34 086 257
|
|
|
Atalgojums
|
26 397 071
|
-23 500
|
26 373 571
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
14 636 799
|
-22 000
|
14 614 799
|
|
|
Procentu izdevumi
|
5 691
|
|
5 691
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
112 348 336
|
|
112 348 336
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
14 157 607
|
|
14 157 607
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
98 190 729
|
|
98 190 729
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
31 704 280
|
|
31 704 280
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
200 582
|
|
200 582
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 525 812
|
|
1 525 812
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 523 048
|
|
1 523 048
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-46 131
|
|
-46 131
|
|
|
Finansēšana
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
46 131
|
|
46 131
|
05.00.00
|
10.000
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
42 514 933
|
|
42 514 933
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 031 025
|
|
5 031 025
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 483 908
|
|
37 483 908
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 483 908
|
|
37 483 908
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
42 558 276
|
|
42 558 276
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
41 440 498
|
|
41 440 498
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
33 179 248
|
|
33 179 248
|
|
|
Atlīdzība
|
22 428 448
|
22 000
|
22 450 448
|
|
|
Atalgojums
|
17 862 045
|
-23 500
|
17 838 545
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 750 800
|
-22 000
|
10 728 800
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
7 868 377
|
|
7 868 377
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 688 368
|
|
7 688 368
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
180 009
|
|
180 009
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
392 873
|
|
392 873
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
115 888
|
|
115 888
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 117 778
|
|
1 117 778
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 117 778
|
|
1 117 778
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-43 343
|
|
-43 343
|
|
|
Finansēšana
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
43 343
|
|
43 343
|
05.04.00
|
10.910
|
Valsts
sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un
kontrole
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 321 312
|
|
1 321 312
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
805
|
|
805
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 320 507
|
|
1 320 507
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 320 507
|
|
1 320 507
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 321 312
|
|
1 321 312
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 311 664
|
|
1 311 664
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
979 323
|
|
979 323
|
|
|
Atlīdzība
|
778 893
|
22 000
|
800 893
|
|
|
Atalgojums
|
593 927
|
-23 500
|
570 427
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
200 430
|
-22 000
|
178 430
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
55 356
|
|
55 356
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
55 356
|
|
55 356
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
9 648
|
|
9 648
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 648
|
|
9 648
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
Tieslietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
114 909
847
|
|
114 909
847
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 167 115
|
|
15 167 115
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 008
|
|
35 008
|
|
|
Transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
234 813
|
|
234 813
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
198 368
|
|
198 368
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
198 368
|
|
198 368
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
116 060
977
|
|
116 060
977
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
112 781 612
|
44 298
|
112 825 910
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
109 885 358
|
27 298
|
109 912 656
|
|
|
Atlīdzība
|
79 655 516
|
28 200
|
79 683 716
|
|
|
Atalgojums
|
56 855 686
|
18 000
|
56 873 686
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
30 229 842
|
-902
|
30 228 940
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 844 663
|
17 000
|
2 861 663
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 596 538
|
|
1 596 538
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
1 248 125
|
17 000
|
1 265 125
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 279 365
|
-44 298
|
3 235 067
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 279 365
|
-44 298
|
3 235 067
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 151 130
|
|
-1 151 130
|
|
|
Finansēšana
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 151 130
|
|
1 151 130
|
34.00.00
|
03.430
|
Probācijas
dienests
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
5 830 700
|
|
5 830 700
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
5 660 343
|
44 298
|
5 704 641
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
5 658 430
|
44 298
|
5 702 728
|
|
|
Atlīdzība
|
3 946 371
|
|
3 946 371
|
|
|
Atalgojums
|
2 818 286
|
|
2 818 286
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 712 059
|
44 298
|
1 756 357
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 913
|
|
1 913
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 913
|
|
1 913
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
170 357
|
-44 298
|
126 059
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
170 357
|
-44 298
|
126 059
|
45.00.00
|
03.311
|
Juridiskās
palīdzības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
26 819
|
|
26 819
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 048 997
|
|
2 048 997
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 075 816
|
|
2 075 816
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 054 150
|
|
2 054 150
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 830 950
|
-17 000
|
1 813 950
|
|
|
Atlīdzība
|
557 786
|
28 200
|
585 986
|
|
|
Atalgojums
|
389 928
|
18 000
|
407 928
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 273 164
|
-45 200
|
1 227 964
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
223 200
|
17 000
|
240 200
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
223 200
|
17 000
|
240 200
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Vides
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
128 830
604
|
|
128 830
604
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 304 551
|
|
2 304 551
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
59 440 446
|
|
59 440 446
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 849 732
|
|
2 849 732
|
|
|
Transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
587 666
|
|
587 666
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
353 250
|
|
353 250
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
353 250
|
|
353 250
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
66 497 941
|
|
66 497 941
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
66 497 941
|
|
66 497 941
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
133 571
526
|
|
133 571
526
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
128 589 010
|
11 805
|
128 600 815
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
23 604 830
|
11 805
|
23 616 635
|
|
|
Atlīdzība
|
13 261 417
|
11 805
|
13 273 222
|
|
|
Atalgojums
|
10 024 350
|
9 513
|
10 033 863
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 343 413
|
|
10 343 413
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
97 250 669
|
|
97 250 669
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
96 887 061
|
|
96 887 061
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
363 608
|
|
363 608
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
797 533
|
|
797 533
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
797 533
|
|
797 533
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
6 935 978
|
|
6 935 978
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
18 741
|
|
18 741
|
|
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
4 087 471
|
|
4 087 471
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
2 829 766
|
|
2 829 766
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
60 281
|
|
60 281
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
2 769 485
|
|
2 769 485
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 982 516
|
-11 805
|
4 970 711
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 962 550
|
-11 805
|
4 950 745
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
19 966
|
|
19 966
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
19 966
|
|
19 966
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-4 740 922
|
|
-4 740 922
|
|
|
Finansēšana
|
4 740 922
|
|
4 740 922
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
4 740 922
|
|
4 740 922
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
15 462
|
|
15 462
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
4 725 460
|
|
4 725 460
|
23.00.00
|
05.600
|
Vides
politikas īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 566 041
|
11 805
|
4 577 846
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
100 933
|
|
100 933
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 465 108
|
11 805
|
4 476 913
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 465 108
|
11 805
|
4 476 913
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 566 581
|
11 805
|
4 578 386
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 553 242
|
11 805
|
4 565 047
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 415 673
|
11 805
|
4 427 478
|
|
|
Atlīdzība
|
3 762 429
|
11 805
|
3 774 234
|
|
|
Atalgojums
|
2 824 911
|
9 513
|
2 834 424
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
653 244
|
|
653 244
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 608
|
|
2 608
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
2 608
|
|
2 608
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
134 961
|
|
134 961
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
134 961
|
|
134 961
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
13 339
|
|
13 339
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
13 339
|
|
13 339
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-540
|
|
-540
|
|
|
Finansēšana
|
540
|
|
540
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
540
|
|
540
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
540
|
|
540
|
23.02.00
|
05.600
|
Vides
pārraudzības valsts birojs
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
369 629
|
11 805
|
381 434
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
21 000
|
|
21 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
348 629
|
11 805
|
360 434
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
348 629
|
11 805
|
360 434
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
369 629
|
11 805
|
381 434
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
358 129
|
11 805
|
369 934
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
356 056
|
11 805
|
367 861
|
|
|
Atlīdzība
|
303 180
|
11 805
|
314 985
|
|
|
Atalgojums
|
225 260
|
9 513
|
234 773
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
52 876
|
|
52 876
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 073
|
|
2 073
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
2 073
|
|
2 073
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
11 500
|
|
11 500
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
11 500
|
|
11 500
|
24.00.00
|
|
Dabas
aizsardzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 417 042
|
-11 805
|
4 405 237
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 045 720
|
|
1 045 720
|
|
|
Transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
234 416
|
|
234 416
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 136 906
|
-11 805
|
3 125 101
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 136 906
|
-11 805
|
3 125 101
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 426 809
|
-11 805
|
4 415 004
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 361 848
|
|
4 361 848
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 832 146
|
|
3 832 146
|
|
|
Atlīdzība
|
2 540 891
|
|
2 540 891
|
|
|
Atalgojums
|
1 942 443
|
|
1 942 443
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 291 255
|
|
1 291 255
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
529 702
|
|
529 702
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
529 702
|
|
529 702
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
64 961
|
-11 805
|
53 156
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
64 961
|
-11 805
|
53 156
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-9 767
|
|
-9 767
|
|
|
Finansēšana
|
9 767
|
|
9 767
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
9 767
|
|
9 767
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
9 767
|
|
9 767
|
24.01.00
|
05.400
|
Dabas
aizsardzības institūcijas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 453 767
|
-11 805
|
2 441 962
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
765 420
|
|
765 420
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 688 347
|
-11 805
|
1 676 542
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 688 347
|
-11 805
|
1 676 542
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 461 864
|
-11 805
|
2 450 059
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 421 804
|
|
2 421 804
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 421 804
|
|
2 421 804
|
|
|
Atlīdzība
|
1 441 077
|
|
1 441 077
|
|
|
Atalgojums
|
1 075 372
|
|
1 075 372
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
980 727
|
|
980 727
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 060
|
-11 805
|
28 255
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
40 060
|
-11 805
|
28 255
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-8 097
|
|
-8 097
|
|
|
Finansēšana
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
8 097
|
|
8 097
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Kultūras
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
119 750
248
|
|
119 750
248
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
7 228 829
|
|
7 228 829
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
24 900
|
|
24 900
|
|
|
Transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
384 397
|
|
384 397
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
109 490
|
|
109 490
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
109 490
|
|
109 490
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
112 112 122
|
|
112 112 122
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
112 112 122
|
|
112 112 122
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
119 750
248
|
|
119 750
248
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
108 475 680
|
465 607
|
108 941 287
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
64 604 659
|
462 907
|
65 067 566
|
|
|
Atlīdzība
|
49 197 048
|
-554 164
|
48 642 884
|
|
|
Atalgojums
|
39 213 677
|
-339 941
|
38 873 736
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 407 611
|
1 017 071
|
16 424 682
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
26 868 260
|
2 700
|
26 870 960
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
25 946 034
|
|
25 946 034
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
922 226
|
2 700
|
924 926
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
87 593
|
|
87 593
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
87 593
|
|
87 593
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
16 915 168
|
|
16 915 168
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
16 915 168
|
|
16 915 168
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
11 274 568
|
-465 607
|
10 808 961
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 574 568
|
-465 607
|
9 108 961
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
18.00.00
|
08.000
|
Kultūrpārvaldība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 797 905
|
|
2 797 905
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 767 905
|
|
2 767 905
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 767 905
|
|
2 767 905
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 797 905
|
|
2 797 905
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 727 430
|
|
2 727 430
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 559 385
|
|
2 559 385
|
|
|
Atlīdzība
|
1 943 756
|
-181 000
|
1 762 756
|
|
|
Atalgojums
|
1 450 436
|
-114 447
|
1 335 989
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
615 629
|
181 000
|
796 629
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
168 045
|
|
168 045
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
168 045
|
|
168 045
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
70 475
|
|
70 475
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
70 475
|
|
70 475
|
19.00.00
|
08.000
|
Profesionālā
māksla
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
25 516 903
|
|
25 516 903
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 560 658
|
|
2 560 658
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
22 956 245
|
|
22 956 245
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
22 956 245
|
|
22 956 245
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
25 516 903
|
|
25 516 903
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
25 471 603
|
|
25 471 603
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 656 408
|
|
8 656 408
|
|
|
Atlīdzība
|
6 952 376
|
-98 726
|
6 853 650
|
|
|
Atalgojums
|
5 635 833
|
-62 000
|
5 573 833
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 704 032
|
98 726
|
1 802 758
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
16 744 125
|
|
16 744 125
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
16 524 645
|
|
16 524 645
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
219 480
|
|
219 480
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
71 070
|
|
71 070
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
71 070
|
|
71 070
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
45 300
|
|
45 300
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
45 300
|
|
45 300
|
19.02.00
|
08.240
|
Latvijas
Nacionālā opera
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
8 237 481
|
|
8 237 481
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 497 158
|
|
2 497 158
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 740 323
|
|
5 740 323
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 740 323
|
|
5 740 323
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
8 237 481
|
|
8 237 481
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
8 207 481
|
|
8 207 481
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 207 481
|
|
8 207 481
|
|
|
Atlīdzība
|
6 646 925
|
-98 726
|
6 548 199
|
|
|
Atalgojums
|
5 397 999
|
-62 000
|
5 335 999
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 560 556
|
98 726
|
1 659 282
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
|
30 000
|
20.00.00
|
09.000
|
Kultūrizglītība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
36 150 596
|
|
36 150 596
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 179 720
|
|
1 179 720
|
|
|
Transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
274 907
|
|
274 907
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
34 695 969
|
|
34 695 969
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
34 695 969
|
|
34 695 969
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
36 150 596
|
|
36 150 596
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
35 916 456
|
-500
|
35 915 956
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 343 534
|
-3 200
|
19 340 334
|
|
|
Atlīdzība
|
17 358 134
|
-56 000
|
17 302 134
|
|
|
Atalgojums
|
13 995 959
|
-5 642
|
13 990 317
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 985 400
|
52 800
|
2 038 200
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
702 746
|
2 700
|
705 446
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
702 746
|
2 700
|
705 446
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
5 008
|
|
5 008
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
5 008
|
|
5 008
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
15 865 168
|
|
15 865 168
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
15 865 168
|
|
15 865 168
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
234 140
|
500
|
234 640
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
234 140
|
500
|
234 640
|
21.00.00
|
08.200
|
Kultūras
mantojums
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
31 137 675
|
107 095
|
31 244 770
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 458 451
|
|
3 458 451
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
27 679 224
|
107 095
|
27 786 319
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
27 679 224
|
107 095
|
27 786 319
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
31 137 675
|
107 095
|
31 244 770
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
30 560 115
|
109 945
|
30 670 060
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
28 512 193
|
109 945
|
28 622 138
|
|
|
Atlīdzība
|
21 403 889
|
-218 438
|
21 185 451
|
|
|
Atalgojums
|
16 950 986
|
-157 852
|
16 793 134
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 108 304
|
328 383
|
7 436 687
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
989 922
|
|
989 922
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
989 922
|
|
989 922
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
1 050 000
|
|
1 050 000
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
1 050 000
|
|
1 050 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
577 560
|
-2 850
|
574 710
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
577 560
|
-2 850
|
574 710
|
22.00.00
|
08.000
|
Kultūras
projekti un investīcijas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
22 154 753
|
-107 095
|
22 047 658
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
11 886 408
|
356 162
|
12 242 570
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 838 861
|
356 162
|
4 195 023
|
|
|
Atlīdzība
|
1 283 855
|
|
1 283 855
|
|
|
Atalgojums
|
982 818
|
|
982 818
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 555 006
|
356 162
|
2 911 168
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
8 044 032
|
|
8 044 032
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
8 044 032
|
|
8 044 032
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 515
|
|
3 515
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 515
|
|
3 515
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
10 268 345
|
-463 257
|
9 805 088
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 568 345
|
-463 257
|
8 105 088
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
1 700 000
|
|
1 700 000
|
22.05.00
|
08.210
|
Valsts
vienotā bibliotēku informācijas sistēma
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 073 318
|
-107 095
|
3 966 223
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 417 137
|
356 162
|
2 773 299
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 417 137
|
356 162
|
2 773 299
|
|
|
Atlīdzība
|
256 860
|
|
256 860
|
|
|
Atalgojums
|
207 022
|
|
207 022
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 160 277
|
356 162
|
2 516 439
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 656 181
|
-463 257
|
1 192 924
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 656 181
|
-463 257
|
1 192 924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. Īpašu
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
3 572
234
|
|
3 572
234
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
15 311
|
|
15 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 556 923
|
|
3 556 923
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 556 923
|
|
3 556 923
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
3 620
752
|
|
3 620
752
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 987 037
|
|
2 987 037
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 987 037
|
|
2 987 037
|
|
|
Atlīdzība
|
1 615 949
|
12 807
|
1 628 756
|
|
|
Atalgojums
|
1 217 409
|
|
1 217 409
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 371 088
|
-12 807
|
1 358 281
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
633 715
|
|
633 715
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
633 715
|
|
633 715
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|
01.00.00
|
01.110
|
E-pārvaldes
un informācijas sabiedrības attīstības politikas
koordinācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 048 786
|
|
2 048 786
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
15 311
|
|
15 311
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 033 475
|
|
2 033 475
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 033 475
|
|
2 033 475
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 097 304
|
|
2 097 304
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 074 234
|
|
2 074 234
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 074 234
|
|
2 074 234
|
|
|
Atlīdzība
|
1 099 666
|
12 807
|
1 112 473
|
|
|
Atalgojums
|
819 559
|
|
819 559
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
974 568
|
-12 807
|
961 761
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Aizdevumi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|