Rīgā 2008.gada 30.maijā (prot. Nr.34
30.§)
1. Lai nodrošinātu
finansējumu ministriju padotībā esošajām augstskolām un koledžām
zinātniskās darbības attīstībai un zinātnes infrastruktūrai,
saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 33.pantu veikt
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas
03.00.00 "Augstākā izglītība" apakšprogrammai 03.03.00
"Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana
augstskolās un koledžās" paredzētās apropriācijas pārdali starp
budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
saskaņā ar šā rīkojuma 1.pielikumu.
2. Finanšu ministram
atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta sestajai
daļai informēt Saeimu par apropriācijas izmaiņām transfertiem. Ja
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu
laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi
iebildumus, palielināt apropriāciju Iekšlietu ministrijai,
Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības
ministrijai atbilstoši šā rīkojuma 2.pielikumam.
Klasifikācijas
kods
|
Klasifikācijas koda
nosaukums
|
2008.gada plāns uz
21.04.2008.
(Ls)
|
Izmaiņas
(Ls)
|
Kopā ar izmaiņām (Ls)
|
Izglītības
un zinātnes ministrija
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
370 486 784
|
0
|
370 486 784
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
57 438 811
|
0
|
57 438 811
|
21100;
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
10 354 420
|
0
|
10 354 420
|
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
190 180
|
0
|
190 180
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
302 693 553
|
0
|
302 693 553
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
285 064 443
|
0
|
285 064 443
|
21720
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
17 629 110
|
0
|
17 629 110
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
369 677 032
|
0
|
369 677 032
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
339 024 076
|
406 427
|
339 430 503
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
259 367 892
|
-622 850
|
258 745 042
|
1000
|
Atlīdzība
|
183 215 752
|
-97
|
183 215 655
|
1100
|
Atalgojums
|
146 889 500
|
0
|
146 889 500
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
76 152 140
|
-622 753
|
75 529 387
|
4000
|
Procentu izdevumi
|
2 357 461
|
0
|
2 357 461
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
50 187 169
|
0
|
50 187 169
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
36 539 467
|
0
|
36 539 467
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
13 647 702
|
0
|
13 647 702
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
62 285
|
0
|
62 285
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
62 285
|
0
|
62 285
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
27 049 269
|
1 029 277
|
28 078 546
|
7100
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
2 860 068
|
1 029 277
|
3 889 345
|
7130
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
2 860 068
|
1 029 277
|
3 889 345
|
7131
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
2 860 068
|
1 029 277
|
3 889 345
|
7400
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
9 871 911
|
0
|
9 871 911
|
7500
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
14 317 290
|
0
|
14 317 290
|
7510
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
14 317 290
|
0
|
14 317 290
|
5000;
9000
|
Kapitālie izdevumi
|
30 652 956
|
-406 427
|
30 246 529
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
27 150 756
|
-804 520
|
26 346 236
|
9000
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
3 502 200
|
398 093
|
3 900 293
|
9100
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
200
|
398 093
|
398 293
|
9140
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
200
|
398 093
|
398 293
|
9600
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
3 502 000
|
0
|
3 502 000
|
|
Finansiālā bilance
|
809 752
|
0
|
809 752
|
60880;
71800;
88100;
88200
|
Finansēšana
|
-809 752
|
0
|
-809 752
|
|
Aizņēmumi
|
-3 486 788
|
0
|
-3 486 788
|
60880
|
Saņemtie aizņēmumi
|
9 900
|
0
|
9 900
|
71800
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa
|
-3 496 688
|
0
|
-3 496 688
|
|
Aizdevumi
|
2 603 640
|
0
|
2 603 640
|
88100
|
Izsniegtie aizdevumi
|
-9 900
|
0
|
-9 900
|
88200
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa
|
2 613 540
|
0
|
2 613 540
|
|
Naudas līdzekļi
|
73 396
|
0
|
73 396
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
73 396
|
0
|
73 396
|
03.00.00
"Augstākā izglītība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
122 760 410
|
0
|
122 760 410
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
43 107 137
|
0
|
43 107 137
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
79 653 273
|
0
|
79 653 273
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
79 653 273
|
0
|
79 653 273
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
121 877 262
|
0
|
121 877 262
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
116 277 829
|
406 427
|
116 684 256
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
109 187 475
|
-622 850
|
108 564 625
|
1000
|
Atlīdzība
|
85 039 018
|
-97
|
85 038 921
|
1100
|
Atalgojums
|
68 315 661
|
0
|
68 315 661
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
24 148 457
|
-622 753
|
23 525 704
|
4000
|
Procentu izdevumi
|
2 357 461
|
0
|
2 357 461
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 727 081
|
0
|
4 727 081
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
548 151
|
0
|
548 151
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
4 178 930
|
0
|
4 178 930
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
5812
|
1 029 277
|
1 035 089
|
7100
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
5812
|
1 029 277
|
1 035 089
|
7130
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
5812
|
1 029 277
|
1 035 089
|
7131
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
5812
|
1 029 277
|
1 035 089
|
5000;
9000
|
Kapitālie izdevumi
|
5 599 433
|
-406 427
|
5 193 006
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
5 599 233
|
-804 520
|
4 794 713
|
9000
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
200
|
398 093
|
398 293
|
9100
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
200
|
398 093
|
398 293
|
9140
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
200
|
398 093
|
398 293
|
|
Finansiālā bilance
|
883 148
|
0
|
883 148
|
60880;
71800;
88100;
88200
|
Finansēšana
|
-883 148
|
0
|
-883 148
|
|
Aizņēmumi
|
-3 486 788
|
0
|
-3 486 788
|
60880
|
Saņemtie aizņēmumi
|
9 900
|
0
|
9 900
|
71800
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa
|
-3 496 688
|
0
|
-3 496 688
|
|
Aizdevumi
|
2 603 640
|
0
|
2 603 640
|
88100
|
Izsniegtie aizdevumi
|
-9 900
|
0
|
-9 900
|
88200
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa
|
2 613 540
|
0
|
2 613 540
|
03.03.00
"Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras
nodrošināšana augstskolās un koledžās"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
5 650 000
|
0
|
5 650 000
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
5 650 000
|
0
|
5 650 000
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 650 000
|
0
|
5 650 000
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
5 650 000
|
0
|
5 650 000
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 955 000
|
406 427
|
4 361 427
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
3 955 000
|
-622 850
|
3 332 150
|
1000
|
Atlīdzība
|
2 373 000
|
-97
|
2 372 903
|
1100
|
Atalgojumi
|
1 912 322
|
0
|
1 912 322
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
1 582 000
|
-622 753
|
959 247
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
0
|
1 029 277
|
1 029 277
|
7100
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
0
|
1 029 277
|
1 029 277
|
7130
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
0
|
1 029 277
|
1 029 277
|
7131
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
0
|
1 029 277
|
1 029 277
|
5000;
9000
|
Kapitālie izdevumi
|
1 695 000
|
-406 427
|
1 288 573
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 695 000
|
-804 520
|
890 480
|
9000
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
0
|
398 093
|
398 093
|
9100
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
0
|
398 093
|
398 093
|
9140
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
0
|
398 093
|
398 093
|
Iekšlietu
ministrija
|
Klasifikācijas
kods
|
Klasifikācijas koda
nosaukums
|
2008.gada plāns uz
21.04.2008.
(Ls)
|
Izmaiņas (Ls)
|
Kopā ar izmaiņām (Ls)
|
18000-21700; 22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
236 923 241
|
42 116
|
236 965 357
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 342 983
|
0
|
15 342 983
|
21100;
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
986 816
|
0
|
986 816
|
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
12 734
|
0
|
12 734
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
220 593 442
|
0
|
220 593 442
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
220 593 442
|
0
|
220 593 442
|
18000;
19000
|
Transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
0
|
42 116
|
42 116
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
236 923 241
|
42 116
|
236 965 357
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
233 150 855
|
35 316
|
233 186 171
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
227 296 140
|
35 316
|
227 331 456
|
1000
|
Atlīdzība
|
163 825 271
|
29 317
|
163 854 588
|
1100
|
Atalgojums
|
103 626 398
|
23 625
|
103 650 023
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
63 470 869
|
5 999
|
63 476 868
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
5 672 258
|
0
|
5 672 258
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
95 998
|
0
|
95 998
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
5 576 260
|
0
|
5 576 260
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
65 878
|
0
|
65 878
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
65 878
|
0
|
65 878
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
116 579
|
0
|
116 579
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
103 845
|
0
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
103 845
|
0
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem
uz valsts pamatbudžetu
|
103 845
|
0
|
103 845
|
7500
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
12 734
|
0
|
12 734
|
7510
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
12 734
|
0
|
12 734
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
3 772 386
|
6800
|
3 779 186
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 772 386
|
6800
|
3 779 186
|
Iekšlietu
ministrijas budžeta programma 14.00.00 "Augstākā
izglītība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 107 091
|
0
|
4 107 091
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 357 646
|
0
|
1 357 646
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 749 445
|
0
|
2 749 445
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 749 445
|
0
|
2 749 445
|
18000;
19000
|
Transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
0
|
42 116
|
42 116
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
0
|
42 116
|
42 116
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
4 107 091
|
42 116
|
4 149 207
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 087 226
|
35 316
|
4 122 542
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
4 060 932
|
35 316
|
4 096 248
|
1000
|
Atlīdzība
|
3 502 011
|
29 317
|
3 531 328
|
1100
|
Atalgojums
|
2 390 086
|
23 625
|
2 413 711
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
558 921
|
5 999
|
564 920
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
26 294
|
0
|
26 294
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
26 294
|
0
|
26 294
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
19 865
|
6 800
|
26 665
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
19 865
|
6 800
|
26 665
|
Kultūras
ministrija
|
Klasifikācijas
kods
|
Klasifikācijas koda
nosaukums
|
2008.gada plāns uz
21.04.2008.
(Ls)
|
Izmaiņas (Ls)
|
Kopā ar izmaiņām (Ls)
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
116 401 828
|
152 325
|
116 554 153
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
6 350 950
|
0
|
6 350 950
|
18000;
19000
|
Transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18000
|
Valsts budžeta
transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
109 932 316
|
0
|
109 932 316
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
109 932 316
|
0
|
109 932 316
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
116 401 828
|
152 325
|
116 554 153
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
104 545 302
|
125 342
|
104 670 644
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
61 039 953
|
125 342
|
61 165 295
|
1000
|
Atlīdzība
|
47 928 419
|
64 393
|
47 992 812
|
1100
|
Atalgojums
|
38 208 047
|
52 151
|
38 260 198
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
13 111 534
|
60 949
|
13 172 483
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
27 566 130
|
0
|
27 566 130
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
26 636 904
|
0
|
26 636 904
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
929 226
|
0
|
929 226
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
92 391
|
0
|
92 391
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
92 391
|
0
|
92 391
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
15 846 828
|
0
|
15 846 828
|
7400
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
15 846 828
|
0
|
15 846 828
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
11 856 526
|
26 983
|
11 883 509
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 856 526
|
26 983
|
8 883 509
|
9000
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
3 000 000
|
0
|
3 000 000
|
9100
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
3 000 000
|
0
|
3 000 000
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
3 000 000
|
0
|
3 000 000
|
Kultūras
ministrijas budžeta programma 20.00.00
"Kultūrizglītība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu
segšanai
|
33 777 769
|
152 325
|
33 930 094
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 037 896
|
0
|
1 037 896
|
18000;
19000
|
Transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18000
|
Valsts budžeta
transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
118 562
|
152 325
|
270 887
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
32 621 311
|
0
|
32 621 311
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
32 621 311
|
0
|
32 621 311
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
33 777 769
|
152 325
|
33 930 094
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
33 584 312
|
125 342
|
33 709 654
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
18 072 730
|
125 342
|
18 198 072
|
1000
|
Atlīdzība
|
16 316 937
|
64 393
|
16 381 330
|
1100
|
Atalgojums
|
13 141 773
|
52 151
|
13 193 924
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
1 755 793
|
60 949
|
1 816 742
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
709 746
|
0
|
709 746
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
709 746
|
0
|
709 746
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
5 008
|
0
|
5 008
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
5 008
|
0
|
5 008
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
14 796 828
|
0
|
14 796 828
|
7400
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
14 796 828
|
0
|
14 796 828
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
193 457
|
26 983
|
220 440
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
193 457
|
26 983
|
220 440
|
Veselības
ministrija
|
Klasifikācijas
kods
|
Klasifikācijas koda
nosaukums
|
2008.gada plāns uz
21.04.2008.
(Ls)
|
Izmaiņas (Ls)
|
Kopā ar izmaiņām (Ls)
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
568 419 565
|
556 927
|
568 976 492
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 628 867
|
0
|
15 628 867
|
21100;
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
341 946
|
0
|
341 946
|
18000;
19000
|
Transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
551 966 917
|
0
|
551 966 917
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
551 966 917
|
0
|
551 966 917
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
570 319 565
|
556 927
|
570 876 492
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
560 882 569
|
395 418
|
561 277 987
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
84 304 671
|
395 418
|
84 700 089
|
1000
|
Atlīdzība
|
59 590 745
|
245 048
|
59 835 793
|
1100
|
Atalgojums
|
46 364 475
|
198 419
|
46 562 894
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
24 713 926
|
150 370
|
24 864 296
|
4000
|
Procentu izdevumi
|
64 350
|
0
|
64 350
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
476 439 186
|
0
|
476 439 186
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
475 914 686
|
0
|
475 914 686
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
524 500
|
0
|
524 500
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
74 362
|
0
|
74 362
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
74 362
|
0
|
74 362
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
9 436 996
|
161 509
|
9 598 505
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 436 996
|
161 509
|
9 598 505
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 900 000
|
0
|
-1 900 000
|
60880;
71800;
88100;
88201
|
Finansēšana
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
|
Aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
60880
|
Saņemtie aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
Veselības
ministrijas budžeta programma 02.00.00 "Izglītība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
23 494 764
|
556 927
|
24 051 691
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 939 099
|
0
|
3 939 099
|
18000;
19000
|
Transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
481 835
|
556 927
|
1 038 762
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
19 073 830
|
0
|
19 073 830
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
19 073 830
|
0
|
19 073 830
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
25 394 764
|
556 927
|
25 951 691
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
23 087 444
|
395 418
|
23 482 862
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
16 907 440
|
395 418
|
17 302 858
|
1000
|
Atlīdzība
|
14 463 750
|
245 048
|
14 708 798
|
1100
|
Atalgojums
|
11 384 697
|
198 419
|
11 583 116
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
2 443 690
|
150 370
|
2 594 060
|
4000
|
Procentu izdevumi
|
64 350
|
0
|
64 350
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
6 115 654
|
0
|
6 115 654
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
5 654 154
|
0
|
5 654 154
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
461 500
|
0
|
461 500
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
2 307 320
|
161 509
|
2 468 829
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 307 320
|
161 509
|
2 468 829
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 900 000
|
0
|
-1 900 000
|
60880;
71800;
88100;
88201
|
Finansēšana
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
|
Aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
60880
|
Saņemtie aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
02.03.00
"Augstākā izglītība"
|
18000-21700; 22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
17 064 598
|
556 927
|
17 621 525
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
3 937 179
|
0
|
3 937 179
|
18000;
19000
|
Transferti
|
0
|
556 927
|
556 927
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
0
|
556 927
|
556 927
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
0
|
556 927
|
556 927
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
0
|
556 927
|
556 927
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
0
|
556 927
|
556 927
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
13 127 419
|
0
|
13 127 419
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
13 127 419
|
0
|
13 127 419
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
18 964 598
|
556 927
|
19 521 525
|
1000-4000;
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 664 598
|
395 418
|
17 060 016
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
16 138 748
|
395 418
|
16 534 166
|
1000
|
Atlīdzība
|
13 783 482
|
245 048
|
14 028 530
|
1100
|
Atalgojums
|
10 841 713
|
198 419
|
11 040 132
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
2 355 266
|
150 370
|
2 505 636
|
4000
|
Procentu izdevumi
|
64 350
|
0
|
64 350
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
461 500
|
0
|
461 500
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
461 500
|
0
|
461 500
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
2 300 000
|
161 509
|
2 461 509
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 300 000
|
161 509
|
2 461 509
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 900 000
|
0
|
-1 900 000
|
60880;
71800;
88100;
88201
|
Finansēšana
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
|
Aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
60880
|
Saņemtie aizņēmumi
|
1 900 000
|
0
|
1 900 000
|
Zemkopības
ministrija
|
Klasifikācijas
kods
|
Klasifikācijas koda
nosaukums
|
2008.gada plāns uz
21.04.2008.
(Ls)
|
Izmaiņas (Ls)
|
Kopā ar izmaiņām (Ls)
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi izdevumu segšanai
|
307 710 175
|
676 002
|
308 386 177
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 314 622
|
0
|
15 314 622
|
21100;
21200
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
419 848
|
0
|
419 848
|
18000;
19000
|
Transferti
|
1 939 317
|
676 002
|
2 615 319
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
1 939 317
|
676 002
|
2 615 319
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
1 939 317
|
676 002
|
2 615 319
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
2 783
|
0
|
2 783
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
2 783
|
0
|
2 783
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
290 036 388
|
0
|
290 036 388
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
287 697 788
|
0
|
287 697 788
|
21720
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
2 338 600
|
0
|
2 338 600
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
307 710 175
|
676 002
|
308 386 177
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
298 290 069
|
473 201
|
298 763 270
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
96 634 613
|
473 201
|
97 107 814
|
1000
|
Atlīdzība
|
66 908 528
|
176 159
|
67 084 687
|
1100
|
Atalgojums
|
50 734 603
|
141 960
|
50 876 563
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
29 726 085
|
297 042
|
30 023 127
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
200 331 886
|
0
|
200 331 886
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
199 617 040
|
0
|
199 617 040
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
714 846
|
0
|
714 846
|
7600-7700
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
242 510
|
0
|
242 510
|
7700
|
Starptautiskā sadarbība
|
242 510
|
0
|
242 510
|
7100-7500
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
1 081 060
|
0
|
1 081 060
|
7500
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
1 081 060
|
0
|
1 081 060
|
7510
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
1 081 060
|
0
|
1 081 060
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
9 420 106
|
202 801
|
9 622 907
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 162 566
|
202 801
|
8 365 367
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
1 257 540
|
0
|
1 257 540
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
1 257 540
|
0
|
1 257 540
|
Zemkopības
ministrijas budžeta programma 22.00.00 "Cilvēkresursu
attīstība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
22 263 795
|
676 002
|
22 939 797
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 537 943
|
0
|
4 537 943
|
18000;
19000
|
Transferti
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 936 534
|
676 002
|
2 612 536
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
15 789 318
|
0
|
15 789 318
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 789 318
|
0
|
15 789 318
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
22 263 795
|
676 002
|
22 939 797
|
1000-4000;
6000-7000
|
Uzturēšanas izdevumi
|
20 207 675
|
473 201
|
20 680 876
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
15 932 751
|
473 201
|
16 405 952
|
1000
|
Atlīdzība
|
12 053 838
|
176 159
|
12 229 997
|
1100
|
Atalgojums
|
9 693 888
|
141 960
|
9 835 848
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
3 878 913
|
297 042
|
4 175 955
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
4 274 924
|
0
|
4 274 924
|
3000
|
Subsīdijas un dotācijas
|
3 560 078
|
0
|
3 560 078
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
714 846
|
0
|
714 846
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
2 056 120
|
202 801
|
2 258 921
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 056 120
|
202 801
|
2 258 921
|
Zemkopības
ministrijas budžeta programmas 22.00.00 "Cilvēkresursu
attīstība" apakšprogramma 22.02.00 "Augstākā izglītība"
|
18000-21700;
22100-22300
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
16 949 032
|
676 002
|
17 625 034
|
21300;
21400
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 534 243
|
0
|
4 534 243
|
18000;
19000
|
Transferti
|
6 012
|
676 002
|
682 014
|
18000
|
Valsts budžeta transferti
|
6 012
|
676 002
|
682 014
|
18100
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
6 012
|
676 002
|
682 014
|
18130
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās valsts iestādes pamatbudžetā
|
6 012
|
676 002
|
682 014
|
18131
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
6 012
|
676 002
|
682 014
|
21700
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
12 408 777
|
0
|
12 408 777
|
21710
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
12 408 777
|
0
|
12 408 777
|
1000-9000
|
Izdevumi -
kopā
|
16 949 032
|
676 002
|
17 624 034
|
1000-4000;
|
Uzturēšanas izdevumi
|
15 181 216
|
473 201
|
15 654 417
|
1000-2000
|
Kārtējie izdevumi
|
14 466 370
|
473 201
|
14 939 571
|
1000
|
Atlīdzība
|
11 094 767
|
176 159
|
11 270 926
|
1100
|
Atalgojums
|
8 920 757
|
141 960
|
9 062 717
|
2000
|
Preces un pakalpojumi
|
3 371 603
|
297 042
|
3 668 645
|
3000;
6000
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
714 846
|
0
|
714 846
|
6000
|
Sociālie pabalsti
|
714 846
|
0
|
714 846
|
5000-9000
|
Kapitālie izdevumi
|
1 767 816
|
202 801
|
1 970 617
|
5000
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 767 816
|
202 801
|
1 970 617
|