Ministru kabineta rīkojums Nr.254
  Rīgā 2012.gada 12.jūnijā
  (prot. Nr.33 1.§)
  Grozījumi darbības
  programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  papildinājumā
  1. Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un
  nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru
  kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības
  programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:
  1.1. izteikt 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma
  politika" tabulu "Finanšu plāns" šādā
  redakcijā:
  "Finanšu
  plāns
  
    
      | 
         Gads/Investīcijas
        joma 
       | 
      
         Kopā, 
        EUR 
       | 
      
         Publiskais
        finansējums, 
        EUR 
       | 
      
         ESF, 
        EUR 
       | 
      
         Nacionālais
        publiskais finansējums, 
        EUR 
       | 
      
         Privātais
        finansējums, 
        EUR 
       | 
    
    
      |   | 
      
         1 = 2 + 5 
       | 
      
         2 = 3 + 4 
       | 
      
         3 
       | 
      
         4 
       | 
      
         5 
       | 
    
    
      | 1.5.1. Labāka regulējuma
      politika | 
      
         8 239 434 
       | 
      
         8 239 434 
       | 
      
         7 597 171 
       | 
      
         642 263 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana
      un politikas pētījumu veikšana | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.1.1.
      Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko
      spēju stiprināšanai valsts pārvaldē | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         3 957 681 
       | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.1.2. Politikas pētījumu
      veikšana | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu
      samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes
      uzlabošana | 
      
         2 949 263 
       | 
      
         2 949 263 
       | 
      
         2 506 874 
       | 
      
         442 389 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.3. Publisko varu realizējošo
      institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes
      paaugstināšana | 
      
         1 332 490 
       | 
      
         1 332 490 
       | 
      
         1 132 616 
       | 
      
         199 874 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas
      izveide un ieviešana | 
      
         570 996 
       | 
      
         570 996 
       | 
      
         485 346 
       | 
      
         85 650 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu
      kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā
      līmenī | 
      
         761 494 
       | 
      
         761 494 
       | 
      
         647 270 
       | 
      
         114 224 
       | 
      
         
        0" 
       | 
    
  
  1.2. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu
  kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns"
  šādā redakcijā:
  "Finanšu
  plāns
  
    
      | 
         Gads/Investīcijas
        joma 
       | 
      
         Kopā, 
        EUR 
       | 
      
         Publiskais
        finansējums, 
        EUR 
       | 
      
         ESF, 
        EUR 
       | 
      
         Nacionālais
        publiskais finansējums, 
        EUR 
       | 
      
         Privātais
        finansējums, 
        EUR 
       | 
    
    
      |   | 
      
         1 = 2 + 5 
       | 
      
         2 = 3 + 4 
       | 
      
         3 
       | 
      
         4 
       | 
      
         5 
       | 
    
    
      | 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes
      stiprināšana | 
      
         8 879 287 
       | 
      
         8 634 287 
       | 
      
         8 141 471 
       | 
      
         492 816 
       | 
      
         245 000 
       | 
    
    
      | 1.5.2.1. Publiskās pārvaldes
      cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un
      ieviešana | 
      
         92 246 
       | 
      
         92 246 
       | 
      
         78 409 
       | 
      
         13 837 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko
      organizāciju un pašvaldību kapacitātes
      stiprināšana | 
      
         8 787 041 
       | 
      
         8 542 041 
       | 
      
         8 063 062 
       | 
      
         478 979 
       | 
      
         245 000 
       | 
    
    
      | 1.5.2.2.1. Sociālo partneru
      administratīvās kapacitātes stiprināšana | 
      
         3 193 188 
       | 
      
         3 193 188 
       | 
      
         2 714 209 
       | 
      
         478 979 
       | 
      
         0 
       | 
    
    
      | 1.5.2.2.2. NVO administratīvās
      kapacitātes stiprināšana | 
      
         3 220 000 
       | 
      
         2 975 000 
       | 
      
         2 975 000 
       | 
      
         0 
       | 
      
         245 000 
       | 
    
    
      | 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām
      kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
      instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
      līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai | 
      
         2 373 853 
       | 
      
         2 373 853 
       | 
      
         2 373 853 
       | 
      
         0 
       | 
      
         
        0" 
       | 
    
  
  1.3. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu
  kapacitātes stiprināšana" tabulu "Uzraudzības
  rādītāji" šādā redakcijā:
  "Uzraudzības
  rādītāji
  
    
      | 
         Rādītājs 
       | 
      
         Kvantifikācija 2004.gadā 
       | 
      
         Kvantifikācija 2013.gadā 
       | 
      
         Saiknes ar investīciju virzienu
        pamatojums 
       | 
      
         Aprēķina skaidrojums 
       | 
    
    
      | 
         Iznākuma rādītāji 
       | 
    
    
      | Izveidotas LDDK un LBAS
      reģionālās struktūras | 
      
         0 
        (2006.g.) 
       | 
      
         10 
       | 
      
         
        1.5.2.2.1.apakšaktivitāte 
       | 
      Katrā no 5 reģioniem
      (Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Rīga) plānota viena
      reģionālā centra izveide. Vidējās izmaksas, ņemot vērā
      drukāto materiālu izdošanas izmaksas, semināru organizēšanas
      izmaksas, konsultantu darba atalgojuma un komunikācijas
      pasākumu izmaksas, ir 35 565 LVL uz vienu reģionālo centru
      2007.-2009.gadam un vidēji 47 765 LVL uz vienu reģionālo
      centru 2010.-2013.gadam | 
    
    
      | Atbalstīto nevalstisko
      organizāciju skaits | 
      
         
        4313 
       | 
      
         200 
       | 
      
         
        1.5.2.2.2.apakšaktivitāte 
       | 
      Sadarbībā ar NVO
      pārstāvjiem izvērtējot iespējamos atbalsta veidus šīs
      aktivitātes ietvaros, kā arī NVO pieredzi projektu
      īstenošanā, ir noteikts projekta finansējuma minimālais un
      maksimālais apjoms, pieņemot, ka vidējās izmaksas ir
      15000 LVL. Rādītājs iegūts, apakšaktivitātei plānoto
      finansējumu dalot ar vidējo projekta finansējuma apjomu -
      15000 LVL - un pieņemot, ka katrā projektā ir vai nu vismaz
      viens sadarbības partneris, vai projekta īstenošanā ir
      iesaistīta vēl viena NVO | 
    
    
      | Atbalstīto pašvaldību
      skaits | 
      
         
        4014 
       | 
      
         54 
       | 
      
         
        1.5.2.2.3.apakšaktivitāte 
       | 
      Izvērtējot 2004.-2006.gada
      programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība
      nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes
      stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai" īstenošanu, var
      secināt, ka viena projekta vidējās izmaksas ir apmēram 15000
      LVL. 
      Rādītājs iegūts, apakšaktivitātei plānoto finansējumu dalot
      ar vidējo projekta apjomu -15000 LVL -un pieņemot, ka
      20 % projektu tiek iesaistītas vismaz 2
      pašvaldības | 
    
    
      | 
         Rezultāta rādītāji 
       | 
    
    
      | Darbinieku īpatsvars, ar
      kuriem ir noslēgts darba koplīgums | 
      
         18 % 
       | 
      
         21 % 
       | 
      
         
        1.5.2.2.1.apakšaktivitāte 
       | 
      Īpatsvaru nosaka no kopējā
      nodarbināto kopskaita, balstoties uz projekta ieviešanas
      rezultātiem | 
    
    
      | Palielinājies nevalstisko
      organizāciju skaits, kas ir parakstījušas NVO un MK
      sadarbības memorandu | 
      
         0 
       | 
      
         140 
       | 
      
         
        1.5.2.2.2.apakšaktivitāte 
       | 
      2007.gada sākumā
      sadarbības memorandu bija parakstījušas
      90 NVO | 
    
    
      | NVO īpatsvars, kas
      piedalās ES struktūrfondu finansēto pasākumu
      īstenošanā | 
      
         
        1,8 %15 
       | 
      
         2 % 
       | 
      
         
        1.5.2.2.2.apakšaktivitāte 
       | 
      Rādītāja vērtība noteikta,
      balstoties uz VIS datiem | 
    
    
      | Pašvaldību skaits, kuras
      piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu
      īstenošanā | 
      
        
       | 
      
         100 % 
       | 
      
         
        1.5.2.2.3.apakšaktivitāte 
       | 
      Rādītāja vērtība noteikta,
      balstoties uz VIS datiem" | 
    
  
  1.4. papildināt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu
  kapacitātes stiprināšana" tabulu "Uzraudzības
  rādītāji" ar zemsvītras 15.1 atsauci šādā
  redakcijā:
  
    
      | 
           
       | 
      
         151 
       | 
        | 
    
    
      | 
         " 
       | 
      
         Bāzes vērtība
        2006.gadā."; 
       | 
    
  
  1.5. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes
  stiprināšana" tabulu "Uzraudzības rādītāju
  teritoriālais sadalījums" šādā redakcijā:
  "Uzraudzības rādītāju
  teritoriālais sadalījums
  
    
      | 
         Rādītājs 
       | 
      
         Plānošanas reģions 
       | 
      
         Kvantifikācija 2004.gadā 
       | 
      
         Kvantifikācija 2013.gadā 
       | 
    
    
      | 
         Iznākuma rādītāji 
       | 
    
    
      | Izveidotas
      LDDK un LBAS reģionālās struktūras | 
      Rīga | 
      
         0 
        (2006.g.) 
       | 
      
         2 
       | 
    
    
      | Vidzeme | 
      
         2 
       | 
    
    
      | Kurzeme | 
      
         2 
       | 
    
    
      | Zemgale | 
      
         2 
       | 
    
    
      | Latgale | 
      
         2 
       | 
    
    
      | Atbalstīto
      nevalstisko organizāciju skaits | 
      Rīga | 
      
         
        4316 
       | 
      
      Apakšaktivitātes iznākums piemērojams nacionālā
      mērogā | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
    
      | Atbalstīto
      pašvaldību skaits | 
      Rīga | 
      
         
        4017 
       | 
      
      Apakšaktivitātes iznākums piemērojams nacionālā
      mērogā | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
    
      | 
         Rezultāta rādītāji 
       | 
    
    
      | Darbinieku
      īpatsvars, ar kuriem ir noslēgts darba koplīgums | 
      Rīga | 
      
         18 % 
       | 
      
      Apakšaktivitātes rezultāts piemērojams nacionālā
      mērogā | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
    
      | Palielinājies
      nevalstisko organizāciju skaits, kas ir parakstījušas NVO un
      MK sadarbības memorandu | 
      Rīga | 
      
         0 
       | 
      
      Apakšaktivitātes rezultāts piemērojams nacionālā
      mērogā | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
    
      | NVO īpatsvars,
      kas piedalās ES struktūrfondu finansēto pasākumu
      īstenošanā | 
      Rīga | 
      
         
        1,8 %18 
       | 
      
      Apakšaktivitātes rezultāts piemērojams nacionālā
      mērogā | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
    
      | Pašvaldību
      skaits, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu
      finansēto pasākumu īstenošanā | 
      Rīga | 
      
        
       | 
      
         Apakšaktivitātes
        rezultāts piemērojams nacionālā mērogā" 
       | 
    
    
      | Vidzeme | 
    
    
      | Kurzeme | 
    
    
      | Zemgale | 
    
    
      | Latgale | 
    
  
  1.6. papildināt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu
  kapacitātes stiprināšana" tabulu "Uzraudzības rādītāju
  teritoriālais sadalījums" ar zemsvītras 18.1
  atsauci šādā redakcijā:
  
    
      | 
           
       | 
      
         181 
       | 
        | 
    
    
      | 
         " 
       | 
      
         Bāzes vērtība
        2006.gadā."; 
       | 
    
  
  2. Valsts kancelejai nedēļas laikā aktualizēt darbības
  programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  papildinājumu.
  Ministru prezidents
  V.Dombrovskis
  Finanšu ministrs A.Vilks