Programmas kods
|
Funkciju klasifik. kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.
Tiesībsarga birojs
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
1 303
002
|
|
1 303
002
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
1 303
002
|
|
1 303
002
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 294 399
|
|
1 294 399
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 292 923
|
|
1 292 923
|
|
|
Atlīdzība
|
968 768
|
87 326
|
1 056 094
|
|
|
Atalgojums
|
694 688
|
52 826
|
747 514
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
324 155
|
-87 326
|
236 829
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 476
|
|
1 476
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 476
|
|
1 476
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
8 603
|
|
8 603
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 603
|
|
8 603
|
01.00.00
|
01.110
|
Tiesībsarga
birojs
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 303 002
|
|
1 303 002
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 294 399
|
|
1 294 399
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 292 923
|
|
1 292 923
|
|
|
Atlīdzība
|
968 768
|
87 326
|
1 056 094
|
|
|
Atalgojums
|
694 688
|
52 826
|
747 514
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
324 155
|
-87 326
|
236 829
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 476
|
|
1 476
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 476
|
|
1 476
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
8 603
|
|
8 603
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
8 603
|
|
8 603
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06. Valsts
civildienesta pārvalde
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
298 571
|
2 026
|
300 597
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
298 571
|
2 026
|
300 597
|
|
|
Atlīdzība
|
245 518
|
11 601
|
257 119
|
|
|
Atalgojums
|
191 408
|
6 026
|
197 434
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
53 053
|
-9 575
|
43 478
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 000
|
-2 026
|
1 974
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 000
|
-2 026
|
1 974
|
01.00.00
|
01.110
|
Civildienests
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
302 571
|
|
302 571
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
298 571
|
2 026
|
300 597
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
298 571
|
2 026
|
300 597
|
|
|
Atlīdzība
|
245 518
|
11 601
|
257 119
|
|
|
Atalgojums
|
191 408
|
6 026
|
197 434
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
53 053
|
-9 575
|
43 478
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
4 000
|
-2 026
|
1 974
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
4 000
|
-2 026
|
1 974
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Ārlietu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
40 928
608
|
|
40 928
608
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
481 700
|
|
481 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Transferti
|
362 300
|
|
362 300
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
362 300
|
|
362 300
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
362 300
|
|
362 300
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
362 300
|
|
362 300
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
362 300
|
|
362 300
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
39 284 608
|
|
39 284 608
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
41 106
339
|
|
41 106
339
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
40 267 640
|
|
40 267 640
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
39 028 262
|
|
39 028 262
|
|
|
Atlīdzība
|
20 075 217
|
|
20 075 217
|
|
|
Atalgojums
|
15 858 886
|
-80 000
|
15 778 886
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 953 045
|
|
18 953 045
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
128 280
|
|
128 280
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
128 280
|
|
128 280
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 101 098
|
|
1 101 098
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
838 699
|
|
838 699
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
838 699
|
|
838 699
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.00.00
|
|
Ārlietu
pārvalde
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
38 804 477
|
|
38 804 477
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
471 700
|
|
471 700
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 532 777
|
|
37 532 777
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
38 982 208
|
|
38 982 208
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
38 147 389
|
|
38 147 389
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
38 036 939
|
|
38 036 939
|
|
|
Atlīdzība
|
19 914 411
|
|
19 914 411
|
|
|
Atalgojums
|
15 731 912
|
-80 000
|
15 651 912
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 122 528
|
|
18 122 528
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
834 819
|
|
834 819
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
834 819
|
|
834 819
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-177 731
|
|
-177 731
|
|
|
Finansēšana
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
177 731
|
|
177 731
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
177 731
|
|
177 731
|
01.01.00
|
01.000
|
Centrālais
aparāts
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
146 100
|
|
146 100
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
800 000
|
|
800 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
13 052 186
|
|
13 052 186
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
13 998 286
|
|
13 998 286
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
13 840 962
|
|
13 840 962
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
13 740 512
|
|
13 740 512
|
|
|
Atlīdzība
|
6 602 568
|
|
6 602 568
|
|
|
Atalgojums
|
4 807 475
|
-80 000
|
4 727 475
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 137 944
|
|
7 137 944
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
100 450
|
|
100 450
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
157 324
|
|
157 324
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
157 324
|
|
157 324
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
460 049
071
|
|
460 049
071
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 694 263
|
|
2 694 263
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
428 927 065
|
|
428 927 065
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
425 037 234
|
|
425 037 234
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
3 889 831
|
|
3 889 831
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
474 525
516
|
|
474 525
516
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
244 189 238
|
|
244 189 238
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
85 559 131
|
|
85 559 131
|
|
|
Atlīdzība
|
6 058 149
|
|
6 058 149
|
|
|
Atalgojums
|
4 487 929
|
|
4 487 929
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
79 500 982
|
|
79 500 982
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
58 201 264
|
|
58 201 264
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
58 201 264
|
|
58 201 264
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
247 120
|
|
247 120
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
247 120
|
|
247 120
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
100 181 723
|
|
100 181 723
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
98 540 654
|
|
98 540 654
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
230 336 278
|
|
230 336 278
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
226 446 447
|
-10 969 412
|
215 477 035
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
3 889 831
|
10 969 412
|
14 859 243
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
3 889 831
|
|
3 889 831
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-14 476 445
|
|
-14 476 445
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
14 476 445
|
|
14 476 445
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
429 312
|
|
429 312
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
14 047 133
|
|
14 047 133
|
23.00.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
236 510 100
|
|
236 510 100
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
236 156 100
|
|
236 156 100
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
236 156 100
|
|
236 156 100
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
236 526 572
|
|
236 526 572
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
145 142 830
|
|
145 142 830
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
74 212 000
|
|
74 212 000
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
74 212 000
|
|
74 212 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
70 930 830
|
|
70 930 830
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
70 930 830
|
|
70 930 830
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
91 383 742
|
|
91 383 742
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
91 383 742
|
-10 969 412
|
80 414 330
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-16 472
|
|
-16 472
|
|
|
Finansēšana
|
16 472
|
|
16 472
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
16 472
|
|
16 472
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
16 472
|
|
16 472
|
23.06.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
165 579 270
|
|
165 579 270
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
165 225 270
|
|
165 225 270
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
165 225 270
|
|
165 225 270
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
165 595 742
|
|
165 595 742
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
74 212 000
|
|
74 212 000
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
74 212 000
|
|
74 212 000
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
74 212 000
|
|
74 212 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
91 383 742
|
|
91 383 742
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
91 383 742
|
-10 969 412
|
80 414 330
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
|
10 969 412
|
10 969 412
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-16 472
|
|
-16 472
|
|
|
Finansēšana
|
16 472
|
|
16 472
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
16 472
|
|
16 472
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
16 472
|
|
16 472
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.Tieslietu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
114 985
047
|
|
114 985
047
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 167 115
|
|
15 167 115
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
39 008
|
|
39 008
|
|
|
Transferti
|
306 013
|
|
306 013
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
306 013
|
|
306 013
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
306 013
|
|
306 013
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
36 445
|
|
36 445
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
269 568
|
|
269 568
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
269 568
|
|
269 568
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
99 472 911
|
|
99 472 911
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
116 644
250
|
|
116 644
250
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
113 409 183
|
|
113 409 183
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
110 297 787
|
-20 000
|
110 277 787
|
|
|
Atlīdzība
|
79 777 048
|
3 400
|
79 780 448
|
|
|
Atalgojums
|
56 873 686
|
-373 931
|
56 499 755
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
30 520 739
|
-23 400
|
30 497 339
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
3 059 805
|
20 000
|
3 079 805
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 596 538
|
|
1 596 538
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
1 463 267
|
20 000
|
1 483 267
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
51 591
|
|
51 591
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 235 067
|
|
3 235 067
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 235 067
|
|
3 235 067
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 659 203
|
|
-1 659 203
|
|
|
Finansēšana
|
1 659 203
|
|
1 659 203
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
1 659 203
|
|
1 659 203
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 659 203
|
|
1 659 203
|
24.00.00
|
03.410
|
Ieslodzījuma
vietas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
36 772 146
|
|
36 772 146
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 150 000
|
|
1 150 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
35 622 146
|
|
35 622 146
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
35 622 146
|
|
35 622 146
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
36 791 785
|
|
36 791 785
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
36 432 585
|
|
36 432 585
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
36 431 955
|
|
36 431 955
|
|
|
Atlīdzība
|
29 336 370
|
|
29 336 370
|
|
|
Atalgojums
|
19 145 376
|
-247 805
|
18 897 571
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
7 095 585
|
|
7 095 585
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
630
|
|
630
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
630
|
|
630
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
359 200
|
|
359 200
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
359 200
|
|
359 200
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-19 639
|
|
-19 639
|
|
|
Finansēšana
|
19 639
|
|
19 639
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
19 639
|
|
19 639
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
19 639
|
|
19 639
|
27.00.00
|
03.390
|
Datu
aizsardzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
535 947
|
|
535 947
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
32 395
|
|
32 395
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
503 552
|
|
503 552
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
503 552
|
|
503 552
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
535 947
|
|
535 947
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
528 027
|
|
528 027
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
528 027
|
|
528 027
|
|
|
Atlīdzība
|
338 021
|
|
338 021
|
|
|
Atalgojums
|
248 020
|
8 800
|
256 820
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
190 006
|
|
190 006
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
7 920
|
|
7 920
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
7 920
|
|
7 920
|
28.00.00
|
08.610
|
Reliģiskās
lietas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
71 429
|
3 400
|
74 829
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
71 429
|
3 400
|
74 829
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
71 429
|
3 400
|
74 829
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
71 429
|
3 400
|
74 829
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
70 649
|
3 400
|
74 049
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
70 649
|
3 400
|
74 049
|
|
|
Atlīdzība
|
55 594
|
3 400
|
58 994
|
|
|
Atalgojums
|
43 190
|
|
43 190
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 055
|
|
15 055
|
36.00.00
|
|
Tiesas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
31 866 962
|
31 866 962
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 587 500
|
|
1 587 500
|
|
|
Transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
30 263 390
|
|
30 263 390
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
30 263 390
|
|
30 263 390
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
32 183
417
|
|
32 183 417
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
31 717 286
|
|
31 717 286
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
31 598 846
|
|
31 598 846
|
|
|
Atlīdzība
|
23 257 070
|
|
23 257 070
|
|
|
Atalgojums
|
17 556 983
|
-20 000
|
17 536 983
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 341 776
|
|
8 341 776
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
118 440
|
|
118 440
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
118 440
|
|
118 440
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
466 131
|
|
466 131
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
466 131
|
|
466 131
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-316 455
|
|
-316 455
|
|
|
Finansēšana
|
316 455
|
|
316 455
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
316 455
|
|
316 455
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
316 455
|
|
316 455
|
36.01.00
|
03.311
|
Tiesu
administrācija
|
0
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 389 688
|
|
2 389 688
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 380 000
|
|
1 380 000
|
|
|
Transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
16 072
|
|
16 072
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
993 616
|
|
993 616
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
993 616
|
|
993 616
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 547 761
|
|
2 547 761
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 483 103
|
|
2 483 103
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 483 103
|
|
2 483 103
|
|
|
Atlīdzība
|
1 319 057
|
|
1 319 057
|
|
|
Atalgojums
|
973 668
|
-20 000
|
953 668
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 164 046
|
|
1 164 046
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
-158 073
|
|
#REF!
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
64 658
|
|
64 658
|
|
|
Finansiālā bilance
|
|
|
-158 073
|
|
|
Finansēšana
|
158 073
|
|
158 073
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
158 073
|
|
158 073
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
158 073
|
|
158 073
|
42.00.00
|
04.212
|
Valsts zemes
dienests
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
18 105 538
|
|
18 105 538
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
10 600 273
|
|
10 600 273
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
5 689
|
|
5 689
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
7 499 576
|
|
7 499 576
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
7 499 576
|
|
7 499 576
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
18 105 538
|
|
18 105 538
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
16 731 270
|
|
16 731 270
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
16 661 927
|
|
16 661 927
|
|
|
Atlīdzība
|
12 791 455
|
|
12 791 455
|
|
|
Atalgojums
|
9 974 990
|
-114 926
|
9 860 064
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 870 472
|
|
3 870 472
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
65 000
|
|
65 000
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
65 000
|
|
65 000
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
4 343
|
|
4 343
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
4 343
|
|
4 343
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 374 268
|
|
1 374 268
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 374 268
|
|
1 374 268
|
42.04.00
|
04.212
|
Pasūtītāju
finansētās kadastrālās darbības
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
11 659 510
|
|
11 659 510
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
10 600 273
|
|
10 600 273
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
5 689
|
|
5 689
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 053 548
|
|
1 053 548
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 053 548
|
|
1 053 548
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
11 659 510
|
|
11 659 510
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
10 989 543
|
|
10 989 543
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
10 989 543
|
|
10 989 543
|
|
|
Atlīdzība
|
8 381 892
|
|
8 381 892
|
|
|
Atalgojums
|
6 442 500
|
-114 926
|
6 327 574
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 607 651
|
|
2 607 651
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
669 967
|
|
669 967
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
669 967
|
|
669 967
|
45.00.00
|
03.311
|
Juridiskās
palīdzības nodrošināšana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 048 997
|
-3 400
|
2 045 597
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
26 819
|
|
26 819
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 048 997
|
-3 400
|
2 045 597
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 048 997
|
-3 400
|
2 045 597
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 075 816
|
-3 400
|
2 072 416
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 054 150
|
-3 400
|
2 050 750
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 813 950
|
-23 400
|
1 790 550
|
|
|
Atlīdzība
|
585 986
|
|
585 986
|
|
|
Atalgojums
|
407 928
|
|
407 928
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 227 964
|
-23 400
|
1 204 564
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
240 200
|
20 000
|
260 200
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
240 200
|
20 000
|
260 200
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
21 666
|
|
21 666
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. Centrālā
zemes komisija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Atlīdzība
|
72 980
|
2 310
|
75 290
|
|
|
Atalgojums
|
60 480
|
|
60 480
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
33 332
|
-2 310
|
31 022
|
01.00.00
|
04.212
|
Zemes
reformas īstenošana Latvijas Republikā
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
106 312
|
|
106 312
|
|
|
Atlīdzība
|
72 980
|
2 310
|
75 290
|
|
|
Atalgojums
|
60 480
|
|
60 480
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
33 332
|
-2 310
|
31 022
|