Pamatbudžets
(Ls)
|
|
|
|
|
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Saistību uzdevumu veidi
|
Projekta kods
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
45 730
155
|
62 901
|
45 793
056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
45 730
155
|
62 901
|
45 793
056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
27.00.00
|
Valsts
atbalsta politikas ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
27.02.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
2 771
010
|
-62 901
|
2 708
109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
2 771
010
|
-62 901
|
2 708
109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
27.00.00
|
Valsts
atbalsta politikas ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
27.03.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
Finanšu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
158 484
532
|
|
158 484
532
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
158 484 532
|
|
158 484 532
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
65 001 107
|
|
65 001 107
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
158 484
532
|
|
158 484
532
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
135 479 463
|
-10 000 000
|
125 479 463
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
2 059 836
|
|
2 059 836
|
|
Atlīdzība
|
|
927 995
|
|
927 995
|
|
Atalgojums
|
|
671 175
|
|
671 175
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
1 131 841
|
|
1 131 841
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
111 927 894
|
-8 200 000
|
103 727 894
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 005 069
|
10 000 000
|
33 005 069
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
8 000
|
|
8 000
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.00.00
|
Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
63 686 810
|
|
63 686 810
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
134 165 166
|
-10 000 000
|
124 165 166
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
745 539
|
|
745 539
|
|
Atlīdzība
|
|
545 963
|
|
545 963
|
|
Atalgojums
|
|
395 735
|
|
395 735
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
199 576
|
|
199 576
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
111 927 894
|
-8 200 000
|
103 727 894
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 005 069
|
10 000 000
|
33 005 069
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
8 000
|
|
8 000
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.03.00
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.04.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un
atklāto konkursu projekti
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
Finanšu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
1 090
762
|
|
1 090
762
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 090 762
|
|
1 090 762
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 090 762
|
|
1 090 762
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
1 090
762
|
|
1 090
762
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 090 762
|
-8 000
|
1 082 762
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 090 762
|
-8 000
|
1 082 762
|
|
Atlīdzība
|
|
555 765
|
-40 000
|
515 765
|
|
Atalgojums
|
|
437 065
|
-40 000
|
397 065
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
534 997
|
32 000
|
566 997
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
38.00.00
|
Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
38.01.00
|
Eiropas
Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
81 184
635
|
450 000
|
81 634
635
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
52 756 892
|
450 000
|
53 206 892
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
52 756 892
|
450 000
|
53 206 892
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
95 106
669
|
450 000
|
95 556
669
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 568 257
|
|
2 568 257
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
92 538 412
|
450 000
|
92 988 412
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
92 538 412
|
450 000
|
92 988 412
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-13 922 034
|
|
-13 922 034
|
|
Finansēšana
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
66 430 429
|
1 030 000
|
67 460 429
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
38 002 686
|
1 030 000
|
39 032 686
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
38 002 686
|
1 030 000
|
39 032 686
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
80 352 463
|
1 030 000
|
81 382 463
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 568 257
|
|
2 568 257
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
77 784 206
|
1 030 000
|
78 814 206
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
77 784 206
|
1 030 000
|
78 814 206
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-13 922 034
|
|
-13 922 034
|
|
Finansēšana
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Neattiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
29.00.00
|
Kohēzijas
fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
41 614 693
|
1 278 000
|
42 892 693
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
4 344 756
|
|
4 344 756
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
47 051 585
|
1 278 000
|
48 329 585
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-5 436 892
|
|
-5 436 892
|
|
Finansēšana
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
28 022 926
|
1 858 000
|
29 880 926
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
4 344 756
|
|
4 344 756
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 678 170
|
1 858 000
|
25 536 170
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 678 170
|
1 858 000
|
25 536 170
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
33 459 818
|
1 858 000
|
35 317 818
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
31 818 749
|
1 858 000
|
33 676 749
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
31 818 749
|
1 858 000
|
33 676 749
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-5 436 892
|
|
-5 436 892
|
|
Finansēšana
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Neattiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
33.00.00
|
Kohēzijas
fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības
projektu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
25 682 531
|
-828 000
|
24 854 531
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
14 183 288
|
|
14 183 288
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
28 862 908
|
-828 000
|
28 034 908
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-3 180 377
|
|
-3 180 377
|
|
Finansēšana
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
25 682 531
|
-828 000
|
24 854 531
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
14 183 288
|
|
14 183 288
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
28 862 908
|
-828 000
|
28 034 908
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-3 180 377
|
|
-3 180 377
|
|
Finansēšana
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu
finanšu palīdzības programmu projektus)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
23 566
640
|
-450
000
|
23 116
640
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
23 566
640
|
-450
000
|
23 116
640
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
45.00.00
|
Austrumu -
Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo
projektu sagatavošana un būvniecība
|
|
|
|
|
|
Investīcijas
(izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu
palīdzības programmu projektus)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Autoceļa
E 22, posms Tīnūži - Koknese
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Autoceļa
E 22, posms Ludza - Terehova
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
432 323
|
27 593
|
459 916
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
432 323
|
27 593
|
459 916
|
|
Atlīdzība
|
|
392 139
|
27 593
|
419 732
|
|
Atalgojums
|
|
290 223
|
22 237
|
312 460
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
18 064
|
-7 860
|
10 204
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
18 064
|
-7 860
|
10 204
|
01.00.00
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atlīdzība
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atalgojums
|
|
75 271
|
7 740
|
83 011
|
01.05.00
|
Atbalsts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atlīdzība
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atalgojums
|
|
75 271
|
7 740
|
83 011
|
05.00.00
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Atlīdzība
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Atalgojums
|
|
37 339
|
|
37 339
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
05.25.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās
infrastruktūras attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Atlīdzība
|
|
239 132
|
17 989
|
257 121
|
|
Atalgojums
|
|
177 613
|
14 497
|
192 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 396
|
|
2 396
|
07.08.00
|
Atbalsts
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Atlīdzība
|
|
239 132
|
17 989
|
257 121
|
|
Atalgojums
|
|
177 613
|
14 497
|
192 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
15 295
732
|
-64 361
|
15 231
371
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
15 295 732
|
-64 361
|
15 231 371
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 071 727
|
-64 361
|
2 007 366
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
13 224 005
|
|
13 224 005
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
15 295
732
|
-64 361
|
15 231
371
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
15 292 968
|
-64 361
|
15 228 607
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 193 347
|
26 200
|
1 219 547
|
|
Atlīdzība
|
|
371 791
|
18 885
|
390 676
|
|
Atalgojums
|
|
303 439
|
15 732
|
319 171
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
821 556
|
7 315
|
828 871
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
677 798
|
-53 878
|
623 920
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
677 798
|
-53 878
|
623 920
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
13 421 823
|
-36 683
|
13 385 140
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
200 582
|
-36 683
|
163 899
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
2 764
|
|
2 764
|
05.00.00
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
586 087
|
26 200
|
612 287
|
|
Atlīdzība
|
|
325 712
|
18 885
|
344 597
|
|
Atalgojums
|
|
262 554
|
15 732
|
278 286
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
260 375
|
7 315
|
267 690
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
05.27.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības
veicināšanas pasākumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
586 087
|
26 200
|
612 287
|
|
Atlīdzība
|
|
325 712
|
18 885
|
344 597
|
|
Atalgojums
|
|
262 554
|
15 732
|
278 286
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
260 375
|
7 315
|
267 690
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
13 224 005
|
|
13 224 005
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
14 153 511
|
-52 950
|
14 100 561
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
607 260
|
|
607 260
|
|
Atlīdzība
|
|
46 079
|
|
46 079
|
|
Atalgojums
|
|
40 885
|
|
40 885
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
561 181
|
|
561 181
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
13 305 935
|
-36 422
|
13 269 513
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
2 764
|
|
2 764
|
07.05.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
607 260
|
|
607 260
|
|
Atlīdzība
|
|
46 079
|
|
46 079
|
|
Atalgojums
|
|
40 885
|
|
40 885
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
561 181
|
|
561 181
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
3 372
727
|
72 221
|
3 444
948
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 372 727
|
72 221
|
3 444 948
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 570 246
|
72 221
|
2 642 467
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
3 372
727
|
72 221
|
3 444
948
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
3 372 727
|
72 221
|
3 444 948
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 130 296
|
72 221
|
1 202 517
|
|
Atlīdzība
|
|
225 217
|
-119 604
|
105 613
|
|
Atalgojums
|
|
181 494
|
-96 384
|
85 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
905 079
|
191 825
|
1 096 904
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
802 481
|
|
802 481
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 006 590
|
72 221
|
1 078 811
|
|
Atlīdzība
|
|
200 840
|
-119 604
|
81 236
|
|
Atalgojums
|
|
161 849
|
-96 384
|
65 465
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
805 750
|
191 825
|
997 575
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
802 481
|
|
802 481
|
07.13.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 006 590
|
72 221
|
1 078 811
|
|
Atlīdzība
|
|
200 840
|
-119 604
|
81 236
|
|
Atalgojums
|
|
161 849
|
-96 384
|
65 465
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
805 750
|
191 825
|
997 575
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
456 225
|
-27 593
|
428 632
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
456 225
|
-27 593
|
428 632
|
|
Atlīdzība
|
|
387 685
|
-27 593
|
360 092
|
|
Atalgojums
|
|
299 485
|
-22 237
|
277 248
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
68 540
|
|
68 540
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
01.00.00
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
01.09.00
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|
07.12.00
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-
2013)
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|