1. Saskaņā ar likuma "Par
valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Ekonomikas ministrijas
pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 27.03.00 "Eiropas
Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana" vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus
subsīdijām un dotācijām 62 901 lata apmērā uz apakšprogrammu
27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu
īstenošana";
1.2. Finanšu ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. apakšprogrammā
38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un
citu finanšu instrumentu koordinācija" no izdevumiem atlīdzībai
uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 32 000 latu apmērā un
uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 8000 latu apmērā.
Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par
40 000 latu;
1.2.2. apakšprogrammā
38.03.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējumu" no izdevumiem atmaksām
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 10 000 000
latu apmērā uz izdevumiem atmaksām valsts budžetā par veiktajiem
kapitālajiem izdevumiem;
1.2.3. apakšprogrammā
38.04.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie
pašvaldību un atklāto konkursu projekti" no izdevumiem subsīdijām
un dotācijām 1 800 000 latu apmērā uz izdevumiem
dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem;
1.3. Satiksmes ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. no programmas 33.00.00
"Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības
projektu ieviešana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai
828 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00 "Kohēzijas
fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā";
1.3.2. no programmas 45.00.00
"Austrumu-Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo
projektu sagatavošana un būvniecība" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla
veidošanai 450 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00
"Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā";
1.4. Labklājības ministrijas
pamatbudžeta ietvaros:
1.4.1. no apakšprogrammas
01.09.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 9604 latu apmērā un atlīdzības
ietvaros izdevumus atalgojumiem 7740 latu apmērā uz
apakšprogrammu 01.05.00 "Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
īstenošanai";
1.4.2. no apakšprogrammas
05.25.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā
sociālās infrastruktūras attīstība" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla
veidošanai 7860 latu apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā
kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem
precēm un pakalpojumiem;
1.4.3. no apakšprogrammas
05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās
iekļautības veicināšanas pasākumi" vispārējā kārtībā sadalāmo
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 11 411 latu apmērā,
izdevumus subsīdijām un dotācijām 11 150 latu apmērā un
izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem
261 lata apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm
un pakalpojumiem;
1.4.4. apakšprogrammā
05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās
iekļautības veicināšanas pasākumi" no izdevumiem subsīdijām un
dotācijām uz izdevumiem atlīdzībai 18 885 latu apmērā un uz
izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7315 latu apmērā. Atlīdzības
ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par 15 732 latiem;
1.4.5. no apakšprogrammas
07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana"
vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem
52 950 latu apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām
16 528 latu apmērā un izdevumus dotācijām un citiem
transfertiem pašvaldību budžetiem 36 422 latu apmērā uz
apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no
vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.4.6. no apakšprogrammas
07.12.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 17 989 latu apmērā un
atlīdzības ietvaros izdevumus atalgojumiem 14 497 latu
apmērā uz apakšprogrammu 07.08.00 "Atbalsts Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projektu īstenošanai";
1.4.7. apakšprogrammā
07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
(2007-2013)" no izdevumiem atlīdzībai 119 604 latu apmērā uz
izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros
samazināt izdevumus atalgojumiem par 96 384 latiem.
2. Pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un
2.pielikumu.
Programmas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
224 063
551
|
|
224 063
551
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 377 256
|
|
4 377 256
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 666 466
|
|
2 666 466
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
629 584
|
|
629 584
|
|
|
Transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
109 374
|
|
109 374
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
88 921
|
|
88 921
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
216 910 455
|
|
216 910 455
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
158 380 654
|
|
158 380 654
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
224 669
451
|
|
224 669
451
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
223 275 455
|
|
223 275 455
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
37 349 125
|
|
37 349 125
|
|
|
Atlīdzība
|
22 196 341
|
|
22 196 341
|
|
|
Atalgojums
|
16 887 242
|
|
16 887 242
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 152 784
|
|
15 152 784
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
113 151 132
|
|
113 151 132
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
113 151 132
|
|
113 151 132
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
774 950
|
|
774 950
|
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
5 600
|
|
5 600
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
769 350
|
|
769 350
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
72 000 248
|
|
72 000 248
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
12 840 863
|
|
12 840 863
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
59 159 385
|
|
59 159 385
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 393 996
|
|
1 393 996
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 393 996
|
|
1 393 996
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-605 900
|
|
-605 900
|
|
|
Finansēšana
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
605 900
|
|
605 900
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
468 902
|
|
468 902
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
136 998
|
|
136 998
|
27.00.00
|
04.100
|
Valsts
atbalsta politikas ieviešana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
175 265 391
|
|
175 265 391
|
|
|
Transferti
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
|
20 453
|
|
20 453
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
175 244 938
|
|
175 244 938
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
116 715 137
|
|
116 715 137
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
175 265 391
|
|
175 265 391
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
175 110 778
|
|
175 110 778
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
4 598 710
|
|
4 598 710
|
|
|
Atlīdzība
|
2 591 395
|
|
2 591 395
|
|
|
Atalgojums
|
1 932 180
|
|
1 932 180
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 007 315
|
|
2 007 315
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
111 982 267
|
|
111 982 267
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
111 982 267
|
|
111 982 267
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
58 529 801
|
|
58 529 801
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
154 613
|
|
154 613
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
154 613
|
|
154 613
|
27.02.00
|
04.100
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
102 472
|
|
102 472
|
|
|
Atlīdzība
|
97 287
|
|
97 287
|
|
|
Atalgojums
|
74 072
|
|
74 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 185
|
|
5 185
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
27.03.00
|
04.100
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
|
Atlīdzība
|
33 659
|
|
33 659
|
|
|
Atalgojums
|
26 728
|
|
26 728
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
975 713
|
|
975 713
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 685
|
|
3 685
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 685
|
|
3 685
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Finanšu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
562 602
451
|
|
562 602
451
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 690 155
|
|
1 690 155
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
3 405 591
|
|
3 405 591
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
619 170
|
|
619 170
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
557 506 705
|
|
557 506 705
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
464 023 280
|
|
464 023 280
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
563 086
928
|
|
563 086
928
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
526 563 133
|
-10 008 000
|
516 555 133
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
102 857 500
|
-8 000
|
102 849 500
|
|
|
Atlīdzība
|
68 306 470
|
-40 000
|
68 266 470
|
|
|
Atalgojums
|
49 483 273
|
-40 000
|
49 443 273
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
34 551 030
|
32 000
|
34 583 030
|
|
|
Procentu izdevumi
|
77 345 000
|
|
77 345 000
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
57 629 794
|
-1 800 000
|
55 829 794
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
57 115 109
|
-1 800 000
|
55 315 109
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
5 874 454
|
|
5 874 454
|
|
|
Transferti no apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
5 874 454
|
|
5 874 454
|
|
|
Nesadalītie transferti no
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
1 747 597
|
|
1 747 597
|
|
|
Sadalītie transferti no
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
4 126 857
|
|
4 126 857
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
514 685
|
|
514 685
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
174 419 569
|
|
174 419 569
|
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
168 605 000
|
|
168 605 000
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
5 814 569
|
|
5 814 569
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
114 311 270
|
-8 200 000
|
106 111 270
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
41 519 318
|
1 800 000
|
43 319 318
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
71 105 526
|
-10 000 000
|
61 105 526
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
71 006 910
|
-10 000 000
|
61 006 910
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
98 616
|
|
98 616
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
36 523 795
|
10 008 000
|
46 531 795
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
13 526 726
|
8 000
|
13 534 726
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-484 477
|
|
-484 477
|
|
|
Finansēšana
|
484 477
|
|
484 477
|
|
|
Aizdevumi
|
-174 000 000
|
|
-174 000 000
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
174 484 477
|
|
174 484 477
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
335 681
|
|
335 681
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
148 796
|
|
148 796
|
|
|
Naudas līdzekļu aizdevumiem
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+)
|
174 000 000
|
|
174 000 000
|
38.00.00
|
01.120
|
Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
162 290 218
|
|
162 290 218
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 362 915
|
|
2 362 915
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
520 554
|
|
520 554
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
159 927 303
|
|
159 927 303
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
66 443 878
|
|
66 443 878
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
162 290 218
|
|
162 290 218
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
139 212 599
|
-10 008 000
|
129 204 599
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 430 057
|
-8 000
|
3 422 057
|
|
|
Atlīdzība
|
2 765 638
|
-40 000
|
2 725 638
|
|
|
Atalgojums
|
2 030 345
|
-40 000
|
1 990 345
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
664 419
|
32 000
|
696 419
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
21 569 888
|
-1 800 000
|
19 769 888
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
21 569 888
|
-1 800 000
|
19 769 888
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
114 212 654
|
-8 200 000
|
106 012 654
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
1 686 426
|
|
1 686 426
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
41 519 318
|
1 800 000
|
43 319 318
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
71 006 910
|
-10 000 000
|
61 006 910
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
71 006 910
|
-10 000 000
|
61 006 910
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 077 619
|
10 008 000
|
33 085 619
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
80 550
|
8 000
|
88 550
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.01.00
|
01.120
|
Eiropas
Savienības pirsmtrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
3 510 607
|
|
3 510 607
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 510 607
|
|
3 510 607
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 510 607
|
|
3 510 607
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 510 607
|
|
3 510 607
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
3 430 057
|
-8 000
|
3 422 057
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 430 057
|
-8 000
|
3 422 057
|
|
|
Atlīdzība
|
2 765 638
|
-40 000
|
2 725 638
|
|
|
Atalgojums
|
2 030 345
|
-40 000
|
1 990 345
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
664 419
|
32 000
|
696 419
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
80 550
|
8 000
|
88 550
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
80 550
|
8 000
|
88 550
|
38.03.00
|
01.120
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.04.00
|
01.120
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un
atklāto konkursu projekti
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
460 049
071
|
|
460 049
071
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 694 263
|
|
2 694 263
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
428 927 065
|
|
428 927 065
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
425 037 234
|
|
425 037 234
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
3 889 831
|
|
3 889 831
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
474 525
516
|
|
474 525
516
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
244 189 238
|
|
244 189 238
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
85 559 131
|
|
85 559 131
|
|
|
Atlīdzība
|
6 058 149
|
|
6 058 149
|
|
|
Atalgojums
|
4 487 929
|
|
4 487 929
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
79 500 982
|
|
79 500 982
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
58 201 264
|
|
58 201 264
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
58 201 264
|
|
58 201 264
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
247 120
|
|
247 120
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
247 120
|
|
247 120
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
100 181 723
|
|
100 181 723
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
98 540 654
|
|
98 540 654
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
230 336 278
|
|
230 336 278
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
226 446 447
|
|
226 446 447
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
3 889 831
|
|
3 889 831
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
3 889 831
|
|
3 889 831
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-14 476 445
|
|
-14 476 445
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
14 476 445
|
|
14 476 445
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
429 312
|
|
429 312
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
14 047 133
|
|
14 047 133
|
29.00.00
|
04.500
|
Kohēzijas
fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
41 614 693
|
1 278 000
|
42 892 693
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
4 344 756
|
|
4 344 756
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
47 051 585
|
1 278 000
|
48 329 585
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-5 436 892
|
|
-5 436 892
|
|
|
Finansēšana
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
33.00.00
|
04.530
|
Kohēzijas
fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības
projektu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
25 682 531
|
-828 000
|
24 854 531
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
14 183 288
|
|
14 183 288
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
28 862 908
|
-828 000
|
28 034 908
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
927 188
|
|
927 188
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
927 188
|
|
927 188
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
927 188
|
|
927 188
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-3 180 377
|
|
-3 180 377
|
|
|
Finansēšana
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
45.00.00
|
04.500
|
Austrumu-Rietumu transporta koridora infrastruktūras
neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
195 809
430
|
|
195 809
430
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 047 997
|
|
5 047 997
|
|
|
Transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
19 149
|
|
19 149
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
190 742 284
|
|
190 742 284
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
176 287 669
|
|
176 287 669
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
14 454 615
|
|
14 454 615
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
195 855
561
|
|
195 855
561
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
194 329 749
|
7 860
|
194 337 609
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
48 772 440
|
98 421
|
48 870 861
|
|
|
Atlīdzība
|
34 095 225
|
-100 719
|
33 994 506
|
|
|
Atalgojums
|
26 380 798
|
-80 652
|
26 300 146
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
14 677 215
|
199 140
|
14 876 355
|
|
|
Procentu izdevumi
|
5 691
|
|
5 691
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
113 788 286
|
-53 878
|
113 734 408
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
15 597 557
|
-53 878
|
15 543 679
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
98 190 729
|
|
98 190 729
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
59 052
|
|
59 052
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
31 704 280
|
-36 683
|
31 667 597
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 774 862
|
|
16 774 862
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
200 582
|
-36 683
|
163 899
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
14 451 851
|
|
14 451 851
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 525 812
|
-7 860
|
1 517 952
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 523 048
|
-7 860
|
1 515 188
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-46 131
|
|
-46 131
|
|
|
Finansēšana
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
46 131
|
|
46 131
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
46 131
|
|
46 131
|
01.00.00
|
10.910
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
4 357 164
|
|
4 357 164
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 357 164
|
|
4 357 164
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 929 035
|
|
3 929 035
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
428 129
|
|
428 129
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
4 357 164
|
|
4 357 164
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
4 312 657
|
|
4 312 657
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 744 010
|
|
3 744 010
|
|
|
Atlīdzība
|
2 975 956
|
|
2 975 956
|
|
|
Atalgojums
|
2 181 511
|
|
2 181 511
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
768 054
|
|
768 054
|
|
|
Procentu izdevumi
|
5 691
|
|
5 691
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
79 991
|
|
79 991
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
79 991
|
|
79 991
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
54 836
|
|
54 836
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
54 836
|
|
54 836
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
428 129
|
|
428 129
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
428 129
|
|
428 129
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
428 129
|
|
428 129
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
44 507
|
|
44 507
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
44 507
|
|
44 507
|
01.05.00
|
10.910
|
Atbalsts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Atlīdzība
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
|
Atalgojums
|
75 271
|
7 740
|
83 011
|
01.09.00
|
10.910
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
|
Atlīdzība
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
|
Atalgojums
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
44 181
|
|
44 181
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 000
|
|
2 000
|
05.00.00
|
10.000
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
42 514 933
|
-19 271
|
42 495 662
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
5 031 025
|
|
5 031 025
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
37 483 908
|
-19 271
|
37 464 637
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
37 483 908
|
-19 271
|
37 464 637
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
42 558 276
|
-19 271
|
42 539 005
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
41 440 498
|
-11 411
|
41 429 087
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
33 179 248
|
26 200
|
33 205 448
|
|
|
Atlīdzība
|
22 450 448
|
18 885
|
22 469 333
|
|
|
Atalgojums
|
17 838 545
|
15 732
|
17 854 277
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 728 800
|
7 315
|
10 736 115
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
7 868 377
|
-37 350
|
7 831 027
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 688 368
|
-37 350
|
7 651 018
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
180 009
|
|
180 009
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
392 873
|
-261
|
392 612
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
276 985
|
|
276 985
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 117 778
|
-7 860
|
1 109 918
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 117 778
|
-7 860
|
1 109 918
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-43 343
|
|
-43 343
|
|
|
Finansēšana
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
43 343
|
|
43 343
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
43 343
|
|
43 343
|
05.25.00
|
10.120
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās
infrastruktūras attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
05.27.00
|
10.120
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības
veicināšanas pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
586 087
|
26 200
|
612 287
|
|
|
Atlīdzība
|
325 712
|
18 885
|
344 597
|
|
|
Atalgojums
|
262 554
|
15 732
|
278 286
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
260 375
|
7 315
|
267 690
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
07.00.00
|
04.121
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
31 160 376
|
19 271
|
31 179 647
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
14 872
|
|
14 872
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
31 145 504
|
19 271
|
31 164 775
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
17 119 018
|
19 271
|
17 138 289
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
14 026 486
|
|
14 026 486
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
31 163 164
|
19 271
|
31 182 435
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
30 809 988
|
19 271
|
30 829 259
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
8 862 429
|
72 221
|
8 934 650
|
|
|
Atlīdzība
|
6 250 998
|
-119 604
|
6 131 394
|
|
|
Atalgojums
|
4 573 688
|
-96 384
|
4 477 304
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 611 431
|
191 825
|
2 803 256
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
7 835 277
|
-16 528
|
7 818 749
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 829 198
|
-16 528
|
7 812 670
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
6 079
|
|
6 079
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
3 866
|
|
3 866
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
3 866
|
|
3 866
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
14 108 416
|
-36 422
|
14 071 994
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
14 023 722
|
|
14 023 722
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
14 023 722
|
|
14 023 722
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
353 176
|
|
353 176
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
350 412
|
|
350 412
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
2 764
|
|
2 764
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-2 788
|
|
-2 788
|
|
|
Finansēšana
|
2 788
|
|
2 788
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
2 788
|
|
2 788
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
2 788
|
|
2 788
|
07.05.00
|
04.122
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
607 260
|
|
607 260
|
|
|
Atlīdzība
|
46 079
|
|
46 079
|
|
|
Atalgojums
|
40 885
|
|
40 885
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
561 181
|
|
561 181
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
|
|
0
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
07.08.00
|
04.121
|
Atbalsts
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
|
Atlīdzība
|
239 132
|
17 989
|
257 121
|
|
|
Atalgojums
|
177 613
|
14 497
|
192 110
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
40 184
|
|
40 184
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
2 396
|
|
2 396
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
2 396
|
|
2 396
|
07.12.00
|
04.121
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
|
Atlīdzība
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
|
Atalgojums
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
24 359
|
|
24 359
|
07.13.00
|
04.122
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 006 590
|
72 221
|
1 078 811
|
|
|
Atlīdzība
|
200 840
|
-119 604
|
81 236
|
|
|
Atalgojums
|
161 849
|
-96 384
|
65 465
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
805 750
|
191 825
|
997 575
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
Pamatbudžets
(Ls)
|
|
|
|
|
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Saistību uzdevumu veidi
|
Projekta kods
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
45 730
155
|
62 901
|
45 793
056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
45 730
155
|
62 901
|
45 793
056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
27.00.00
|
Valsts
atbalsta politikas ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
27.02.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
45 730 155
|
62 901
|
45 793 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
102 472
|
|
102 472
|
|
Atlīdzība
|
|
97 287
|
|
97 287
|
|
Atalgojums
|
|
74 072
|
|
74 072
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
5 185
|
|
5 185
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
45 627 683
|
62 901
|
45 690 584
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Ekonomikas ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
2 771
010
|
-62 901
|
2 708
109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
2 771
010
|
-62 901
|
2 708
109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
27.00.00
|
Valsts
atbalsta politikas ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
27.03.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 771 010
|
-62 901
|
2 708 109
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 767 325
|
-62 901
|
2 704 424
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 009 372
|
|
1 009 372
|
|
Atlīdzība
|
|
33 659
|
|
33 659
|
|
Atalgojums
|
|
26 728
|
|
26 728
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
975 713
|
|
975 713
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 757 953
|
-62 901
|
1 695 052
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
3 685
|
|
3 685
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
Finanšu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
158 484
532
|
|
158 484
532
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
158 484 532
|
|
158 484 532
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
65 001 107
|
|
65 001 107
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
158 484
532
|
|
158 484
532
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
135 479 463
|
-10 000 000
|
125 479 463
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
2 059 836
|
|
2 059 836
|
|
Atlīdzība
|
|
927 995
|
|
927 995
|
|
Atalgojums
|
|
671 175
|
|
671 175
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
1 131 841
|
|
1 131 841
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
111 927 894
|
-8 200 000
|
103 727 894
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 005 069
|
10 000 000
|
33 005 069
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
8 000
|
|
8 000
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.00.00
|
Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
63 686 810
|
|
63 686 810
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
157 170 235
|
|
157 170 235
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
134 165 166
|
-10 000 000
|
124 165 166
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
745 539
|
|
745 539
|
|
Atlīdzība
|
|
545 963
|
|
545 963
|
|
Atalgojums
|
|
395 735
|
|
395 735
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
199 576
|
|
199 576
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
111 927 894
|
-8 200 000
|
103 727 894
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 005 069
|
10 000 000
|
33 005 069
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
8 000
|
|
8 000
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.03.00
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
93 483 425
|
|
93 483 425
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
70 486 356
|
-10 000 000
|
60 486 356
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
22 997 069
|
10 000 000
|
32 997 069
|
38.04.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un
atklāto konkursu projekti
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
62 933 271
|
|
62 933 271
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
21 491 733
|
-1 800 000
|
19 691 733
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
41 441 538
|
1 800 000
|
43 241 538
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
Finanšu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
1 090
762
|
|
1 090
762
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 090 762
|
|
1 090 762
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 090 762
|
|
1 090 762
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
1 090
762
|
|
1 090
762
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 090 762
|
-8 000
|
1 082 762
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 090 762
|
-8 000
|
1 082 762
|
|
Atlīdzība
|
|
555 765
|
-40 000
|
515 765
|
|
Atalgojums
|
|
437 065
|
-40 000
|
397 065
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
534 997
|
32 000
|
566 997
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
38.00.00
|
Eiropas
Savienības finansēto programmu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
38.01.00
|
Eiropas
Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu
instrumentu koordinācija
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
293 562
|
|
293 562
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
293 562
|
-8 000
|
285 562
|
|
Atlīdzība
|
|
293 562
|
-40 000
|
253 562
|
|
Atalgojums
|
|
236 570
|
-40 000
|
196 570
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
|
32 000
|
32 000
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
81 184
635
|
450 000
|
81 634
635
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
52 756 892
|
450 000
|
53 206 892
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
52 756 892
|
450 000
|
53 206 892
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
95 106
669
|
450 000
|
95 556
669
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 568 257
|
|
2 568 257
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
92 538 412
|
450 000
|
92 988 412
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
92 538 412
|
450 000
|
92 988 412
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-13 922 034
|
|
-13 922 034
|
|
Finansēšana
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
66 430 429
|
1 030 000
|
67 460 429
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
28 427 743
|
|
28 427 743
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
38 002 686
|
1 030 000
|
39 032 686
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
38 002 686
|
1 030 000
|
39 032 686
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
80 352 463
|
1 030 000
|
81 382 463
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 568 257
|
|
2 568 257
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
77 784 206
|
1 030 000
|
78 814 206
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
77 784 206
|
1 030 000
|
78 814 206
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-13 922 034
|
|
-13 922 034
|
|
Finansēšana
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
13 922 034
|
|
13 922 034
|
|
Neattiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
14 754 206
|
-580 000
|
14 174 206
|
29.00.00
|
Kohēzijas
fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
41 614 693
|
1 278 000
|
42 892 693
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
4 344 756
|
|
4 344 756
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
37 269 937
|
1 278 000
|
38 547 937
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
47 051 585
|
1 278 000
|
48 329 585
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
45 410 516
|
1 278 000
|
46 688 516
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-5 436 892
|
|
-5 436 892
|
|
Finansēšana
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
28 022 926
|
1 858 000
|
29 880 926
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
4 344 756
|
|
4 344 756
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 678 170
|
1 858 000
|
25 536 170
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 678 170
|
1 858 000
|
25 536 170
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
33 459 818
|
1 858 000
|
35 317 818
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas
valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda
projektos un SAPARD programmā
|
|
1 641 069
|
|
1 641 069
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
31 818 749
|
1 858 000
|
33 676 749
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
31 818 749
|
1 858 000
|
33 676 749
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-5 436 892
|
|
-5 436 892
|
|
Finansēšana
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
5 436 892
|
|
5 436 892
|
|
Neattiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
13 591 767
|
-580 000
|
13 011 767
|
33.00.00
|
Kohēzijas
fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības
projektu ieviešana
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
25 682 531
|
-828 000
|
24 854 531
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
14 183 288
|
|
14 183 288
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
28 862 908
|
-828 000
|
28 034 908
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-3 180 377
|
|
-3 180 377
|
|
Finansēšana
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Attiecināmās izmaksas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
25 682 531
|
-828 000
|
24 854 531
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
|
14 183 288
|
|
14 183 288
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 499 243
|
-828 000
|
10 671 243
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
28 862 908
|
-828 000
|
28 034 908
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
927 188
|
|
927 188
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
27 935 720
|
-828 000
|
27 107 720
|
|
Finansiālā bilance
|
|
-3 180 377
|
|
-3 180 377
|
|
Finansēšana
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Naudas līdzekļi
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
|
3 180 377
|
|
3 180 377
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu
finanšu palīdzības programmu projektus)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
23 566
640
|
-450
000
|
23 116
640
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
23 566
640
|
-450
000
|
23 116
640
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
45.00.00
|
Austrumu -
Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo
projektu sagatavošana un būvniecība
|
|
|
|
|
|
Investīcijas
(izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu
palīdzības programmu projektus)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
23 566 640
|
-450 000
|
23 116 640
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Autoceļa
E 22, posms Tīnūži - Koknese
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
11 865 440
|
700 000
|
12 565 440
|
|
Autoceļa
E 22, posms Ludza - Terehova
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
10 201 200
|
-1 150 000
|
9 051 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada
programmēšanas periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
450 387
|
19 733
|
470 120
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
432 323
|
27 593
|
459 916
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
432 323
|
27 593
|
459 916
|
|
Atlīdzība
|
|
392 139
|
27 593
|
419 732
|
|
Atalgojums
|
|
290 223
|
22 237
|
312 460
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
18 064
|
-7 860
|
10 204
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
18 064
|
-7 860
|
10 204
|
01.00.00
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atlīdzība
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atalgojums
|
|
75 271
|
7 740
|
83 011
|
01.05.00
|
Atbalsts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atlīdzība
|
|
106 673
|
9 604
|
116 277
|
|
Atalgojums
|
|
75 271
|
7 740
|
83 011
|
05.00.00
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
62 002
|
-7 860
|
54 142
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Atlīdzība
|
|
46 334
|
|
46 334
|
|
Atalgojums
|
|
37 339
|
|
37 339
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
05.25.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās
infrastruktūras attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
15 668
|
-7 860
|
7 808
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Atlīdzība
|
|
239 132
|
17 989
|
257 121
|
|
Atalgojums
|
|
177 613
|
14 497
|
192 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 396
|
|
2 396
|
07.08.00
|
Atbalsts
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
281 712
|
17 989
|
299 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
279 316
|
17 989
|
297 305
|
|
Atlīdzība
|
|
239 132
|
17 989
|
257 121
|
|
Atalgojums
|
|
177 613
|
14 497
|
192 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
40 184
|
|
40 184
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 396
|
|
2 396
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
15 295
732
|
-64 361
|
15 231
371
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
15 295 732
|
-64 361
|
15 231 371
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 071 727
|
-64 361
|
2 007 366
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
13 224 005
|
|
13 224 005
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
15 295
732
|
-64 361
|
15 231
371
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
15 292 968
|
-64 361
|
15 228 607
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 193 347
|
26 200
|
1 219 547
|
|
Atlīdzība
|
|
371 791
|
18 885
|
390 676
|
|
Atalgojums
|
|
303 439
|
15 732
|
319 171
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
821 556
|
7 315
|
828 871
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
677 798
|
-53 878
|
623 920
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
677 798
|
-53 878
|
623 920
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
13 421 823
|
-36 683
|
13 385 140
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
200 582
|
-36 683
|
163 899
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
2 764
|
|
2 764
|
05.00.00
|
Valsts
sociālie pakalpojumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
586 087
|
26 200
|
612 287
|
|
Atlīdzība
|
|
325 712
|
18 885
|
344 597
|
|
Atalgojums
|
|
262 554
|
15 732
|
278 286
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
260 375
|
7 315
|
267 690
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
05.27.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības
veicināšanas pasākumi
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
1 139 457
|
-11 411
|
1 128 046
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
586 087
|
26 200
|
612 287
|
|
Atlīdzība
|
|
325 712
|
18 885
|
344 597
|
|
Atalgojums
|
|
262 554
|
15 732
|
278 286
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
260 375
|
7 315
|
267 690
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
437 482
|
-37 350
|
400 132
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
115 888
|
-261
|
115 627
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
13 224 005
|
|
13 224 005
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
14 156 275
|
-52 950
|
14 103 325
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
14 153 511
|
-52 950
|
14 100 561
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
607 260
|
|
607 260
|
|
Atlīdzība
|
|
46 079
|
|
46 079
|
|
Atalgojums
|
|
40 885
|
|
40 885
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
561 181
|
|
561 181
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
13 305 935
|
-36 422
|
13 269 513
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
13 221 241
|
|
13 221 241
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
|
2 764
|
|
2 764
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
2 764
|
|
2 764
|
07.05.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
932 270
|
-52 950
|
879 320
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
607 260
|
|
607 260
|
|
Atlīdzība
|
|
46 079
|
|
46 079
|
|
Atalgojums
|
|
40 885
|
|
40 885
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
561 181
|
|
561 181
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
240 316
|
-16 528
|
223 788
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
|
84 694
|
-36 422
|
48 272
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas
periodam
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
3 372
727
|
72 221
|
3 444
948
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 372 727
|
72 221
|
3 444 948
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 570 246
|
72 221
|
2 642 467
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
3 372
727
|
72 221
|
3 444
948
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
3 372 727
|
72 221
|
3 444 948
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 130 296
|
72 221
|
1 202 517
|
|
Atlīdzība
|
|
225 217
|
-119 604
|
105 613
|
|
Atalgojums
|
|
181 494
|
-96 384
|
85 110
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
905 079
|
191 825
|
1 096 904
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
802 481
|
|
802 481
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
3 249 021
|
72 221
|
3 321 242
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 006 590
|
72 221
|
1 078 811
|
|
Atlīdzība
|
|
200 840
|
-119 604
|
81 236
|
|
Atalgojums
|
|
161 849
|
-96 384
|
65 465
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
805 750
|
191 825
|
997 575
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
|
802 481
|
|
802 481
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
|
802 481
|
|
802 481
|
07.13.00
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
2 446 540
|
72 221
|
2 518 761
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
1 006 590
|
72 221
|
1 078 811
|
|
Atlīdzība
|
|
200 840
|
-119 604
|
81 236
|
|
Atalgojums
|
|
161 849
|
-96 384
|
65 465
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
805 750
|
191 825
|
997 575
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
1 439 950
|
|
1 439 950
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
458 225
|
-27 593
|
430 632
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
456 225
|
-27 593
|
428 632
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
456 225
|
-27 593
|
428 632
|
|
Atlīdzība
|
|
387 685
|
-27 593
|
360 092
|
|
Atalgojums
|
|
299 485
|
-22 237
|
277 248
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
68 540
|
|
68 540
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
01.00.00
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
01.09.00
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
278 535
|
-9 604
|
268 931
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
276 535
|
-9 604
|
266 931
|
|
Atlīdzība
|
|
232 354
|
-9 604
|
222 750
|
|
Atalgojums
|
|
178 309
|
-7 740
|
170 569
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
44 181
|
|
44 181
|
|
Kapitālie izdevumi
|
|
2 000
|
|
2 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
2 000
|
|
2 000
|
07.00.00
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|
07.12.00
|
Tehniskā
palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-
2013)
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai
(2007-2013)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Izdevumi - kopā
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Kārtējie izdevumi
|
|
179 690
|
-17 989
|
161 701
|
|
Atlīdzība
|
|
155 331
|
-17 989
|
137 342
|
|
Atalgojums
|
|
121 176
|
-14 497
|
106 679
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
24 359
|
|
24 359
|