Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
13. Finanšu
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
901 748
158
|
|
901 748
158
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 968 007
|
|
1 968 007
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
2 371 181
|
|
2 371 181
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
520 554
|
|
520 554
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
897 408 970
|
|
897 408 970
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
808 906 917
|
|
808 906 917
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
88 502 053
|
|
88 502 053
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
901 918
158
|
|
901 918
158
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
861 356 271
|
|
861 356 271
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
102 709 093
|
|
102 709 093
|
|
|
Atlīdzība
|
67 483 437
|
50 000
|
67 533 437
|
|
|
Atalgojums
|
49 114 661
|
37 955
|
49 152 616
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
35 225 656
|
-50 000
|
35 175 656
|
|
|
Procentu izdevumi
|
77 345 000
|
|
77 345 000
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
398 153 343
|
|
398 153 343
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
397 328 658
|
|
397 328 658
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
4 874 454
|
|
4 874 454
|
|
|
Transferti no apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
4 874 454
|
|
4 874 454
|
|
|
Nesadalītie transferti no
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
3 809 815
|
|
3 809 815
|
|
|
Sadalītie transferti no
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
|
1 064 639
|
|
1 064 639
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
824 685
|
|
824 685
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
174 419 900
|
|
174 419 900
|
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
|
168 605 000
|
|
168 605 000
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
5 814 900
|
|
5 814 900
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
108 728 935
|
|
108 728 935
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
1 088 514
|
|
1088 514
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
1 088 514
|
|
1 088 514
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
1 088 514
|
|
1 088 514
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
41 441 538
|
|
41 441 538
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
66 198 883
|
|
66 198 883
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
66 198 883
|
|
66 198 883
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
40 561 887
|
|
40 561 887
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
17 738 163
|
|
17 738 163
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
22 823 724
|
|
22 823 724
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
22 823 724
|
|
22 823 724
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-170 000
|
|
-170 000
|
|
|
Finansēšana
|
170 000
|
|
170 000
|
|
|
Aizdevumi
|
-134 000 000
|
|
-134 000 000
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
134 170 000
|
|
134 170 000
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
170 000
|
|
170 000
|
|
|
Naudas līdzekļu aizdevumiem
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+)
|
134 000 000
|
|
134 000 000
|
30.00.00
|
01.120
|
Finansiālās
un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta
izstrāde
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
12 658 036
|
|
12 658 036
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
762 113
|
|
762 113
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
11 895 923
|
|
11 895 923
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
11 895 923
|
|
11 895 923
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
12 828 036
|
|
12 828 036
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
12 547 036
|
|
12 547 036
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
12 497 036
|
|
12 497 036
|
|
|
Atlīdzība
|
8 114 152
|
50 000
|
8 164 152
|
|
|
Atalgojums
|
6 100 821
|
37 955
|
6 138 776
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
4 382 884
|
-50 000
|
4 332 884
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
281 000
|
|
281 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
281 000
|
|
281 000
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-170 000
|
|
-170 000
|
|
|
Finansēšana
|
170 000
|
|
170 000
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
170 000
|
|
170 000
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
170 000
|
|
170 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
182 306
818
|
|
182 306
818
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 335 985
|
|
4 335 985
|
|
|
Transferti
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Valsts pamatbudžetā saņemtie
transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
177 962 833
|
|
177 962 833
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
174 308 015
|
|
174 308 015
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
3 654 818
|
|
3 654 818
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
182 306
818
|
|
182 306
818
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
181 604 025
|
|
181 604 025
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
45 674 845
|
|
45 674 845
|
|
|
Atlīdzība
|
33 392 749
|
|
33 392 749
|
|
|
Atalgojums
|
25 925 312
|
|
25 925 312
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
12 282 096
|
|
12 282 096
|
|
|
Procentu izdevumi
|
5 691
|
|
5 691
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
114 838 958
|
8 522
|
114 847 480
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
13 772 074
|
8 522
|
13 780 596
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
101 066 884
|
|
101 066 884
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
268 726
|
|
268 726
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
268 726
|
|
268 726
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
20 815 805
|
-8 522
|
20 807 283
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
16 669 536
|
|
16 669 536
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 669 536
|
|
16 669 536
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
191 451
|
-8 522
|
182 929
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
3 654 818
|
|
3 654 818
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
3 654 818
|
|
3 654 818
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
702 793
|
|
702 793
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
702 793
|
|
702 793
|
07.00.00
|
04.121
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
18 480 758
|
|
18 480 758
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
7 370
|
|
7 370
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
18 473 388
|
|
18 473 388
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 246 699
|
|
15 246 699
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
3 226 689
|
|
3 226 689
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
18 480 758
|
|
18 480 758
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
18 360 750
|
|
18 360 750
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
7 418 006
|
|
7 418 006
|
|
|
Atlīdzība
|
5 781 648
|
|
5 781 648
|
|
|
Atalgojums
|
4 210 799
|
|
4 210 799
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 636 358
|
|
1 636 358
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
7 621 129
|
8 522
|
7 629 651
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
7 621 129
|
8 522
|
7 629 651
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
1 710
|
|
1 710
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 710
|
|
1 710
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
3 319 905
|
-8 522
|
3 311 383
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
93 216
|
-8 522
|
84 694
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
3 226 689
|
|
3 226 689
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
3 226 689
|
|
3 226 689
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
120 008
|
|
120 008
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
120 008
|
|
120 008
|
07.05.00
|
04.122
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
899 150
|
|
899 150
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
899 150
|
|
899 150
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
899 150
|
|
899 150
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
899 150
|
|
899 150
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
624 534
|
|
624 534
|
|
|
Atlīdzība
|
55 803
|
|
55 803
|
|
|
Atalgojums
|
44 970
|
|
44 970
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
568 731
|
|
568 731
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
274 616
|
|
274 616
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
181 400
|
8 522
|
189 922
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
181 400
|
8 522
|
189 922
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
93 216
|
-8 522
|
84 694
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
93 216
|
-8 522
|
84 694
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.
Veselības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
568 419
565
|
|
568 419
565
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 628 867
|
|
15 628 867
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
341 946
|
|
341 946
|
|
|
Transferti
|
481 835
|
|
481 835
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
481 835
|
|
481 835
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
481 835
|
|
481 835
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
481 835
|
|
481 835
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no
valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
481 835
|
|
481 835
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
551 966 917
|
|
551 966 917
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
551 966 917
|
|
551 966 917
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
570 319
565
|
|
570 319
565
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
560 882 569
|
612 304
|
561 494 873
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
84 304 671
|
-23 950
|
84 280 721
|
|
|
Atlīdzība
|
59 590 745
|
-10 000
|
59 580 745
|
|
|
Atalgojums
|
46 364 475
|
-8 100
|
46 356 375
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
24 713 926
|
-13 950
|
24 699 976
|
|
|
Procentu izdevumi
|
64 350
|
|
64 350
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
476 439 186
|
636 254
|
477 075 440
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
475 914 686
|
636 254
|
476 550 940
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
524 500
|
|
524 500
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
74 362
|
|
74 362
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
74 362
|
|
74 362
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
9 436 996
|
-612 304
|
8 824 692
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
9 436 996
|
-612 304
|
8 824 692
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-1 900 000
|
|
-1 900 000
|
|
|
Finansēšana
|
1 900 000
|
|
1 900 000
|
|
|
Aizņēmumi
|
1 900 000
|
|
1 900 000
|
|
|
Saņemtie aizņēmumi
|
1 900 000
|
|
1 900 000
|
04.00.00
|
07.610
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
29 850
|
612 304
|
642 154
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
29 850
|
-23 950
|
5 900
|
|
|
Atlīdzība
|
11 849
|
-10 000
|
1 849
|
|
|
Atalgojums
|
9 591
|
-8 100
|
1 491
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 001
|
-13 950
|
4 051
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
636 254
|
636 254
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
636 254
|
636 254
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
908 904
|
-612 304
|
296 600
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
908 904
|
-612 304
|
296 600
|
04.01.00
|
07.610
|
Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
938 754
|
|
938 754
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
29 850
|
612 304
|
642 154
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
29 850
|
-23 950
|
5 900
|
|
|
Atlīdzība
|
11 849
|
-10 000
|
1 849
|
|
|
Atalgojums
|
9 591
|
-8 100
|
1 491
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
18 001
|
-13 950
|
4 051
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
636 254
|
636 254
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
636 254
|
636 254
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
908 904
|
-612 304
|
296 600
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
908 904
|
-612 304
|
296 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. Īpašu
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
3 299
438
|
|
3 299
438
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
22 965
|
|
22 965
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 276 473
|
|
3 276 473
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 276 473
|
|
3 276 473
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
3 347
956
|
|
3 347
956
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 754 641
|
|
2 754 641
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 754 641
|
|
2 754 641
|
|
|
Atlīdzība
|
1 450 344
|
-21 095
|
1 429 249
|
|
|
Atalgojums
|
1 105 734
|
-17 000
|
1 088 734
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 304 297
|
21 095
|
1 325 392
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
593 315
|
|
593 315
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
593 315
|
|
593 315
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|
01.00.00
|
01.110
|
E-pārvaldes
un informācijas sabiedrības attīstības politikas
koordinācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 173 052
|
|
2 173 052
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
22 965
|
|
22 965
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 150 087
|
|
2 150 087
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 150 087
|
|
2 150 087
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 221 570
|
|
2 221 570
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 198 500
|
|
2 198 500
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 198 500
|
|
2 198 500
|
|
|
Atlīdzība
|
1 147 535
|
-21 095
|
1 126 440
|
|
|
Atalgojums
|
867 057
|
-17 000
|
850 057
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 050 965
|
21 095
|
1 072 060
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
23 070
|
|
23 070
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-48 518
|
|
-48 518
|
|
|
Finansēšana
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
48 518
|
|
48 518
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
48 518
|
|
48 518
|