Rīgā 2008.gada 12.martā (prot. Nr.15
20.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts
budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju starp budžeta
izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1. Iekšlietu ministrijas
pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 11.03.00 "Eiropas Bēgļu
fonds" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 75 197 latus uz
izdevumiem subsīdijām un dotācijām un 103 845 latus - uz
valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts
pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts
pamatbudžetu;
1.2. Izglītības un zinātnes
ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 28.02.00
"Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti
2004.-2006.gada periodā" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
5 264 latus un no izdevumiem atlīdzībai 869 latus uz
izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 700
latiem samazināt izdevumus atalgojumiem;
1.3. Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros
apakšprogrammā 23.02.00 "Eiropas teritoriālā sadarbība"
20 240 latu no izdevumiem atlīdzībai, 56 717 latu no
izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 47 050 latu no
izdevumiem starptautiskajai sadarbībai uz izdevumiem subsīdijām
un dotācijām un 40 000 latu no izdevumiem precēm un
pakalpojumiem uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības
ietvaros par 3868 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem.
2. Pārdali starp budžeta
izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt
saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
3. Finanšu ministram
atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta sestajai
daļai informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu transferta
izdevumiem. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav
izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju Tieslietu
ministrijai un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariātam atbilstoši šā rīkojuma 3. un
4.pielikumam.
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
Iekšlietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
236 864
188
|
|
236 864
188
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
15 342 983
|
|
15 342 983
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
969 829
|
|
969 829
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
12 734
|
|
12 734
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
220 551 376
|
|
220 551 376
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
220 551 376
|
|
220 551 376
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
236 864
188
|
|
236 864
188
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
233 091 802
|
|
233 091 802
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
227 416 129
|
-179 042
|
227 237 087
|
|
|
Atlīdzība
|
163 783 205
|
|
163 783 205
|
|
|
Atalgojums
|
103 592 498
|
|
103 592 498
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
63 632 924
|
-179 042
|
63 453 882
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
5 597 061
|
75 197
|
5 672 258
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
20 801
|
75 197
|
95 998
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
5 576 260
|
|
5 576 260
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
65 878
|
|
65 878
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
65 878
|
|
65 878
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
12 734
|
103 845
|
116 579
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
12 734
|
|
12 734
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
12 734
|
|
12 734
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
3 772 386
|
|
3 772 386
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 772 386
|
|
3 772 386
|
11.00.00
|
03.130
|
Pilsonības
un migrācijas lietas
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
10 275 902
|
|
10 275 902
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
119 888
|
|
119 888
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
444 047
|
|
444 047
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
9 711 967
|
|
9 711 967
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
9 711 967
|
|
9 711 967
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
10 275 902
|
|
10 275 902
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
9 975 066
|
|
9 975 066
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
9 881 654
|
-179 042
|
9 702 612
|
|
|
Atlīdzība
|
4 776 573
|
|
4 776 573
|
|
|
Atalgojums
|
3 605 750
|
|
3 605 750
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 105 081
|
-179 042
|
4 926 039
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
85 410
|
75 197
|
160 607
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
85 410
|
|
85 410
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
8 002
|
|
8 002
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
8 002
|
|
8 002
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
300 836
|
|
300 836
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
300 836
|
|
300 836
|
11.03.00
|
03.130
|
Eiropas
Bēgļu fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
352 683
|
|
352 683
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
352 683
|
|
352 683
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
352 683
|
|
352 683
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
352 683
|
|
352 683
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
75 197
|
75 197
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
Izglītības un zinātnes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
353 962
031
|
|
353 962
031
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
57 438 811
|
|
57 438 811
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
10 303 150
|
|
10 303 150
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
190 180
|
|
190 180
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
286 220 070
|
|
286 220 070
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
268 711 070
|
|
268 711 070
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
17 509 000
|
|
17 509 000
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
353 078
883
|
|
353 078
883
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
334 151 082
|
|
334 151 082
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
256 050 130
|
5 264
|
256 055 394
|
|
|
Atlīdzība
|
182 149 763
|
-869
|
182 148 894
|
|
|
Atalgojums
|
146 022 995
|
-700
|
146 022 295
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
73 900 367
|
6 133
|
73 906 500
|
|
|
Procentu
izdevumi
|
2 357 461
|
|
2 357 461
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
48 765 710
|
|
48 765 710
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
35 618 008
|
|
35 618 008
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
13 147 702
|
|
13 147 702
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
62 285
|
|
62 285
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
62 285
|
|
62 285
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
26 915 496
|
|
26 915 496
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
2 860 068
|
|
2 860 068
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
2 860 068
|
|
2 860 068
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
|
2 860 068
|
|
2 860 068
|
|
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
9 858 248
|
|
9 858 248
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
14 197 180
|
|
14 197 180
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
14 197 180
|
|
14 197 180
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
18 927 801
|
-5 264
|
18 922 537
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
15 425 601
|
-5 264
|
15 420 337
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
3 502 200
|
|
3 502 200
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
200
|
|
200
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
200
|
|
200
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
3 502 000
|
|
3 502 000
|
|
|
Finansiālā
bilance
|
883 148
|
|
883 148
|
|
|
Finansēšana
|
-883 148
|
|
-883 148
|
|
|
Aizņēmumi
|
-3 486 788
|
|
-3 486 788
|
|
|
Saņemtie aizņēmumi
|
9 900
|
|
9 900
|
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa
|
-3 496 688
|
|
-3 496 688
|
|
|
Aizdevumi
|
2 603 640
|
|
2 603 640
|
|
|
Izsniegtie aizdevumi
|
-9 900
|
|
-9 900
|
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa
|
2 613 540
|
|
2 613 540
|
28.00.00
|
09.000
|
Eiropas
Savienības struktūrfondu projekti un ES politikas
iniciatīvas
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
9 774 894
|
|
9 774 894
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
190 180
|
|
190 180
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
190 180
|
|
190 180
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
9 584 714
|
|
9 584 714
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
9 584 714
|
|
9 584 714
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
9 774 894
|
|
9 774 894
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
8 286 250
|
5 264
|
8 291 514
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
6 305 023
|
5 264
|
6 310 287
|
|
|
Atlīdzība
|
3 830 162
|
-869
|
3 829 293
|
|
|
Atalgojums
|
3 081 250
|
-700
|
3 080 550
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 474 861
|
6 133
|
2 480 994
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
1 260 166
|
|
1 260 166
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
277 473
|
|
277 473
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
982 693
|
|
982 693
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
721 061
|
|
721 061
|
|
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
530 881
|
|
530 881
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
190 180
|
|
190 180
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
190 180
|
|
190 180
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
1 488 644
|
-5 264
|
1 483 380
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 488 644
|
-5 264
|
1 483 380
|
28.02.00
|
09.000
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti
2004.-2006.gada periodā
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
366 334
|
|
366 334
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
366 334
|
|
366 334
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
366 334
|
|
366 334
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
366 334
|
|
366 334
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
21 605
|
5 264
|
26 869
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
21 605
|
5 264
|
26 869
|
|
|
Atlīdzība
|
10 799
|
-869
|
9 930
|
|
|
Atalgojums
|
8 703
|
-700
|
8 003
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 806
|
6 133
|
16 939
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
344 729
|
-5 264
|
339 465
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
344 729
|
-5 264
|
339 465
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
91 654
374
|
|
91 654
374
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
1 182 193
|
|
1 182 193
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
90 472 181
|
|
90 472 181
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
90 472 181
|
|
90 472 181
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
91 314
252
|
|
91 314
252
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
72 359 072
|
-40 000
|
72 319 072
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
7 613 665
|
-116 957
|
7 496 708
|
|
|
Atlīdzība
|
5 401 404
|
-20 240
|
5 381 164
|
|
|
Atalgojums
|
4 068 022
|
-3 868
|
4 064 154
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 212 261
|
-96 717
|
2 115 544
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
6 135 640
|
124 007
|
6 259 647
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
6 135 640
|
124 007
|
6 259 647
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
592 532
|
-47 050
|
545 482
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
592 532
|
-47 050
|
545 482
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
58 017 235
|
|
58 017 235
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
1 760 000
|
|
1 760 000
|
|
|
Dotācijas un citi transferti
pašvaldību budžetiem
|
56 163 900
|
|
56 163 900
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
18 955 180
|
40 000
|
18 995 180
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
178 657
|
40 000
|
218 657
|
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas
|
18 776 523
|
|
18 776 523
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
18 776 523
|
|
18 776 523
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
18 776 523
|
|
18 776 523
|
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
23.00.00
|
04.111
|
Teritoriālā
sadarbība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
2 533 485
|
|
2 533 485
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
1 064 122
|
|
1 064 122
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
2 193 363
|
|
2 193 363
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
2 163 363
|
-40 000
|
2 123 363
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
607 035
|
-116 957
|
490 078
|
|
|
Atlīdzība
|
243 834
|
-20 240
|
223 594
|
|
|
Atalgojums
|
181 507
|
-3 868
|
177 639
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
363 201
|
-96 717
|
266 484
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
93 335
|
|
93 335
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
23.02.00
|
04.111
|
Eiropas
teritoriālā sadarbība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
2 199 178
|
|
2 199 178
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
898 429
|
|
898 429
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
1 300 749
|
|
1 300 749
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 300 749
|
|
1 300 749
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
1 859 056
|
|
1 859 056
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
1 829 056
|
-40 000
|
1 789 056
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
558 307
|
-116 957
|
441 350
|
|
|
Atlīdzība
|
241 834
|
-20 240
|
221 594
|
|
|
Atalgojums
|
179 895
|
-3 868
|
176 027
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
316 473
|
-96 717
|
219 756
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
786 015
|
124 007
|
910 022
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
786 015
|
124 007
|
910 022
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
484 734
|
-47 050
|
437 684
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
484 734
|
-47 050
|
437 684
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Saistību uzdevumu veidi
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
|
|
|
|
14.
Iekšlietu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Izdevumi - kopā
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Kārtējie izdevumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Preces un pakalpojumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
11.00.00
|
Pilsonības
un migrācijas lietas
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Izdevumi - kopā
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Kārtējie izdevumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Preces un pakalpojumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
11.03.00
|
Eiropas
Bēgļu fonds
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Izdevumi - kopā
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Kārtējie izdevumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Preces un pakalpojumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
Eiropas
Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programma
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Izdevumi - kopā
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
352 683
|
|
352 683
|
|
Kārtējie izdevumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Preces un pakalpojumi
|
352 683
|
-179 042
|
173 641
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
75 197
|
75 197
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
|
|
103 845
|
103 845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Kopienas
iniciatīva INTERREG
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 533 485
|
|
2 533 485
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
1 064 122
|
|
1 064 122
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 193 363
|
|
2 193 363
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 163 363
|
-40 000
|
2 123 363
|
|
Kārtējie izdevumi
|
607 035
|
-116 957
|
490 078
|
|
Atlīdzība
|
243 834
|
-20 240
|
223 594
|
|
Atalgojums
|
181 507
|
-3 868
|
177 639
|
|
Preces un pakalpojumi
|
363 201
|
-96 717
|
266 484
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
23.00.00
|
Teritoriālā
sadarbība
|
|
|
|
|
Eiropas Kopienas
iniciatīva INTERREG
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 533 485
|
|
2 533 485
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
1 064 122
|
|
1 064 122
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 469 363
|
|
1 469 363
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 193 363
|
|
2 193 363
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 163 363
|
-40 000
|
2 123 363
|
|
Kārtējie izdevumi
|
607 035
|
-116 957
|
490 078
|
|
Atlīdzība
|
243 834
|
-20 240
|
223 594
|
|
Atalgojums
|
181 507
|
-3 868
|
177 639
|
|
Preces un pakalpojumi
|
363 201
|
-96 717
|
266 484
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
872 168
|
124 007
|
996 175
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
590 825
|
-47 050
|
543 775
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
|
93 335
|
|
93 335
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
23.02.00
|
Eiropas
teritoriālā sadarbība
|
|
|
|
|
Eiropas Kopienas
iniciatīva INTERREG
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 199 178
|
|
2 199 178
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
898 429
|
|
898 429
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 300 749
|
|
1 300 749
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 300 749
|
|
1 300 749
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 859 056
|
|
1 859 056
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 829 056
|
-40 000
|
1 789 056
|
|
Kārtējie izdevumi
|
558 307
|
-116 957
|
441 350
|
|
Atlīdzība
|
241 834
|
-20 240
|
221 594
|
|
Atalgojums
|
179 895
|
-3 868
|
176 027
|
|
Preces un pakalpojumi
|
316 473
|
-96 717
|
219 756
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
786 015
|
124 007
|
910 022
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
786 015
|
124 007
|
910 022
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
484 734
|
-47 050
|
437 684
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
484 734
|
-47 050
|
437 684
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 000
|
40 000
|
70 000
|
|
Finansiālā
bilance
|
340 122
|
|
340 122
|
|
Finansēšana
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Naudas līdzekļi
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
-340 122
|
|
-340 122
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
Izglītības un zinātnes ministrija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas)
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
3 258 480
|
|
3 258 480
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
3 258 480
|
|
3 258 480
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
3 258 480
|
|
3 258 480
|
|
Izdevumi - kopā
|
3 258 480
|
|
3 258 480
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 953 671
|
5 264
|
1 958 935
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 953 671
|
5 264
|
1 958 935
|
|
Atlīdzība
|
1 536 872
|
-869
|
1 536 003
|
|
Atalgojums
|
1 217 201
|
-700
|
1 216 501
|
|
Preces un pakalpojumi
|
416 799
|
6 133
|
422 932
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 304 809
|
-5 264
|
1 299 545
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 304 809
|
-5 264
|
1 299 545
|
28.00.00
|
Eiropas
Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības
politikas iniciatīvas
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 859 435
|
|
2 859 435
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
2 859 435
|
|
2 859 435
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 859 435
|
|
2 859 435
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 859 435
|
|
2 859 435
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 554 626
|
5 264
|
1 559 890
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 554 626
|
5 264
|
1 559 890
|
|
Atlīdzība
|
1 137 827
|
-869
|
1 136 958
|
|
Atalgojums
|
917 522
|
-700
|
916 822
|
|
Preces un pakalpojumi
|
416 799
|
6 133
|
422 932
|
|
Kapitālie izdevumi
|
1 304 809
|
-5 264
|
1 299 545
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 304 809
|
-5 264
|
1 299 545
|
28.02.00
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti
2004.-2006.gada periodā
|
|
|
|
|
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
366 334
|
|
366 334
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
366 334
|
|
366 334
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
366 334
|
|
366 334
|
|
Izdevumi - kopā
|
366 334
|
|
366 334
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
21 605
|
5 264
|
26 869
|
|
Kārtējie izdevumi
|
21 605
|
5 264
|
26 869
|
|
Atlīdzība
|
10 799
|
-869
|
9 930
|
|
Atalgojums
|
8 703
|
-700
|
8 003
|
|
Preces un pakalpojumi
|
10 806
|
6 133
|
16 939
|
|
Kapitālie izdevumi
|
344 729
|
-5 264
|
339 465
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
344 729
|
-5 264
|
339 465
|
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
19.
Tieslietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
115 577 428
|
16 072
|
115 593 500
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
14 670 841
|
|
14 670 841
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
100 906 587
|
|
100 906 587
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
100 906 587
|
|
100 906 587
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
116 541 718
|
16 072
|
116 557 790
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
112 928 625
|
16 072
|
112 944 697
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
110 263 090
|
16 072
|
110 279 162
|
|
|
Atlīdzība
|
79 712 217
|
|
79 712 217
|
|
|
Atalgojums
|
57 362 133
|
|
57 362 133
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
30 550 873
|
16 072
|
30 566 945
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 609 094
|
|
2 609 094
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
1 377 365
|
|
1 377 365
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
1 231 729
|
|
1 231 729
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
56 441
|
|
56 441
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
56 441
|
|
56 441
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
3 613 093
|
|
3 613 093
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
3 613 093
|
|
3 613 093
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-964 290
|
|
-964 290
|
|
|
Finansēšana
|
964 290
|
|
964 290
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
964 290
|
|
964 290
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
964 290
|
|
964 290
|
36.00.00
|
|
Tiesas
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
32 993 369
|
16 072
|
33 009 441
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 580 000
|
|
1 580 000
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
31 413 369
|
|
31 413 369
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
31 413 369
|
|
31 413 369
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
32 993 369
|
16 072
|
33 009 441
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
32 266 556
|
16 072
|
32 282 628
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
32 148 116
|
16 072
|
32 164 188
|
|
|
Atlīdzība
|
23 918 617
|
|
23 918 617
|
|
|
Atalgojums
|
18 111 288
|
|
18 111 288
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
8 229 499
|
16 072
|
8 245 571
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
118 440
|
|
118 440
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
118 440
|
|
118 440
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
726 813
|
|
726 813
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
726 813
|
|
726 813
|
36.01.00
|
03.311
|
Tiesu
administrācija
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
2 392 629
|
16 072
|
2 408 701
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
1 380 000
|
|
1 380 000
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 012 629
|
|
1 012 629
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 012 629
|
|
1 012 629
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
2 392 629
|
16 072
|
2 408 701
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
2 292 971
|
16 072
|
2 309 043
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 292 971
|
16 072
|
2 309 043
|
|
|
Atlīdzība
|
1 285 528
|
|
1 285 528
|
|
|
Atalgojums
|
946 648
|
|
946 648
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 007 443
|
16 072
|
1 023 515
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
99 658
|
|
99 658
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
99 658
|
|
99 658
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāts
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
5 362 598
|
87 773
|
5 450 371
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
140 560
|
|
140 560
|
|
|
Transferti
|
1 088 514
|
87 773
|
1 176 287
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
1 088 514
|
87 773
|
1 176 287
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
1 088 514
|
87 773
|
1 176 287
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
1 088 514
|
87 773
|
1 176 287
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
1 088 514
|
87 773
|
1 176 287
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
4 133 524
|
|
4 133 524
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
4 133 524
|
|
4 133 524
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
5 362 598
|
87 773
|
5 450 371
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
5 322 952
|
86 965
|
5 409 917
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
2 542 823
|
35 027
|
2 577 850
|
|
|
Atlīdzība
|
1 674 319
|
|
1 674 319
|
|
|
Atalgojums
|
1 260 746
|
|
1 260 746
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
868 504
|
35 027
|
903 531
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
2 780 129
|
51 938
|
2 832 067
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 780 129
|
51 938
|
2 832 067
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
39 646
|
808
|
40 454
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
39 646
|
808
|
40 454
|
01.00.00
|
01.110
|
Sabiedrības
integrācijas vadība (sekretariāts)
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
1 795 046
|
87 773
|
1 882 819
|
|
|
Transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 795 046
|
|
1 795 046
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 795 046
|
|
1 795 046
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
1 795 046
|
87 773
|
1 882 819
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 764 700
|
86 965
|
1 851 665
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 461 641
|
35 027
|
1 496 668
|
|
|
Atlīdzība
|
825 560
|
|
825 560
|
|
|
Atalgojums
|
592 760
|
|
592 760
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
636 081
|
35 027
|
671 108
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
303 059
|
51 938
|
354 997
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
303 059
|
51 938
|
354 997
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
30 346
|
808
|
31 154
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
30 346
|
808
|
31 154
|
Programmas,
apakšprogrammas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2008.gada plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām
|
|
|
19.
Tieslietu ministrija
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
36.00.00
|
Tiesas
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
36.01.00
|
Tiesu
administrācija
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
tajā skaitā
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
16 072
|
16 072
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāts
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
86 965
|
86 965
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
|
808
|
808
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
808
|
808
|
|
01.00.00
|
Sabiedrības
integrācijas vadība (sekretariāts)
|
|
|
|
|
|
Citi ES
politiku instrumenti (investīcijas)
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
86 965
|
86 965
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
|
808
|
808
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
808
|
808
|
|
|
tajā
skaitā
|
|
|
|
|
|
Eiropas
Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programmas projekts
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
|
87 773
|
87 773
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
|
86 965
|
86 965
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
|
35 027
|
35 027
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
51 938
|
51 938
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
|
808
|
808
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
808
|
808
|